Благодаря Ви , отново ме накарахте да спра да блъскам главата си  :bow:
Мисля , че разбрах.........кое всъщност е важното.А до тук как ви се струва водя ли се правилно по нормативните изисквания
Притеснява ме следното....че за първо тримесечие , ще трябва да посоча 4 месеца вместо 3, ако разсъждавам правилно,т.е. м.12,01,02,03...опа обаче х-ра ако бъде изплатен в началото на м.04 означава че остава за 2-ро трим. и всъщност 1-во -12,01,02 до 25,04 ; 2-ро 03,04,05,- до 25,07 и 3-то 06,07,08 до 25.10   ......така ли ще стане и съответно 4-то ще бъде за м.09,10,11 няма да се начислява , удържа и внася и за 2014 ще фигурират 12 м в годината
ами той е на граж........той няма регламентирано работно време , имам предвид че за определения месец си свършва работата и си получава х-ра ,вървят осигуровки, данъци аба всичко каквото трябва , подава се винаги данъчна декларация на другата година, н виждам нещо нередно
Просто х-ра за свършената работа не се изплаща в края на месеца за който се отнася а в началото на следващия
Здравейте!
Не съм сигурна че се включвам на точното място, но Ви моля за помощ.
Нещата са следните......лице на граж. договор от години.За 2013 г.беше извършено следното: начислен и удържан данък за м.01;02;03 платен на 12 Април + Д-я по чл.55 за трите месеца, за м.04;05;06 платен на 12 Юли + Д-я, за м.07 и 08 платен + Д-я по чл.55 за два месеца на 12 октомври, тъй като м.09 се изплати в началото на м.Октомври , което е в действителност 4-то трим. той не фигурираше в д-ята и платежното нареждане, т.е. за м.09 не се начисли и удържа ДОД, същото последва и за м.10 и 11, сега предстои м.12 и незнам как да подходя, дали да удържа и начисля данък, според мен трябва , тъй като той ще се изплаща в началото на м.01 2014 ........ и всъщност дохода няма да фигурира в служ. бележка за год. доход - ще остане за следващата година, но пък така ще се изместят тримесечията ще се получи м.12,м.01, м.02 да се плащат в април, абе няква каша се получи и незанм какво да правя
Здравейте!
Не съм сигурна че се включвам на точното място, но Ви моля за помощ.
Нещата са следните......лице на граж. договор от години.За 2013 г.беше извършено следното: начислен и удържан данък за м.01;02;03 платен на 12 Април + Д-я по чл.55 за трите месеца, за м.04;05;06 платен на 12 Юли + Д-я, за м.07 и 08 платен + Д-я по чл.55 за два месеца на 12 октомври, тъй като м.09 се изплати в началото на м.Октомври , което е в действителност 4-то трим. той не фигурираше в д-ята и платежното нареждане, т.е. за м.09 не се начисли и удържа ДОД, същото последва и за м.10 и 11, сега предстои м.12 и незнам как да подходя, дали да удържа и начисля данък, според мен трябва , тъй като той ще се изплаща в началото на м.01 2014 ........ и всъщност дохода няма да фигурира в служ. бележка за год. доход - ще остане за следващата година, но пък така ще се изместят тримесечията ще се получи м.12,м.01, м.02 да се плащат в април, абе няква каша се получи и незанм какво да правя
Здравейте!
Бих искала да споделя с Вас следното действие, през м. Юли  тази година, лице работещо по трудов договор е получило трудово възнаграждение в размер на 1800 лв. , но по същото време лицето работи и по граждански договор , получава хонорар в размер на 500 лв.
По гражданския договор са направени и платени всички дължими удръжки, максималния осг. праг за 2013  е 2200 нали , .....би следвало тогава да не е надхвърлен макс. праг, като се има предвид , че се гледа осиг.праг за месец, а той е 1800 за труд. договор и 375 за граж. договор(500-125=375) в случая 125 лв. са норм. признатите разх. от 500 лв., т.е. получава се 2 175 месечния осиг праг.
Права ли съм или дълбоко се заблуждавам , че всичко е наред!?
Благодаря Ви предварително  за обърнатото внимание!!
Да, разбирам и отново Ви благодаря !
Просто възникна у мен съмнение за въпросния м.09, който предстои да изплатя  до няколко дни , първоначално сметнах че трябва да бъде посочен в 3-тото тримесечие , но по-късно изчитайки чл.65 , стигнах до извода , че всъщност това е доход  който е изплатен в м.10.(4-то трим.)
Да разбирам ли правилно ..........до 31.10 - д-я по чл. 55 с данъка само за м.07 и м.08, и може би е по-логично да не отбелязвам 3-то трим. , а да отбележа само месеците, съответно към тях само данъка за 2 месеца !
Лек и успешен ден !
Здравейте!
Имам въпрос относно подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.
На 10.01.2013 подадох д-я по чл.55 за м.12.2012 г. както беше изискването.
м.01 е изплатен в началото на м.Февруари  и т.н., м.03 в началота на м.04  - т.е. на 12.04 подадох д-я за 1-во тримесечие(01;02;03), а на 12.07 за 2-ро тримесечие(04;05;06), сега предстои изплащане на х-р за м.09, който ще се изплати в началото на м.10, понеже плащането ще се извърши в  м.10, означава че това е 4-то тримесечие.Означава ли че трябва да подам д-я по чл. 55 до 31.10 с данни за м.07 и 08, ( но отбелязано като  3-то тримесечие) без м.09.А съответно за м.09 да не начислявам, отдържам и превеждам никакъв данък.Остава задължение на лицето да си подаде Д-я  по чл.50 и там да обяви и плати.
Ще ви бъда благодарна за съвет !
Много благодаря  за съдействието!
Колебаех се дали трябва да присъства статия 3.2., но сега разбирам, че е излишна.
Приятна почивка и още веднъж благодарностти !
Да 401/503 е.........и да трябва да е 75336 (90360-15024), а в 5-то виждате ли проблем !?
Да, абсолютно сте права!

1) 1.1  Дт 206 28300  Дт4531 5660  Кт 401 33960         1.2. Дт 401 33960 Кт 503 33960
2) 2.1  Дт 402 12 520   Дт 4531 2504  Кт 401 15024      2.2. Дт 401 15024  Кт 503 15024
3) 3.1. Дт 206 8600   Кт 303 8600                               3.2. Дт 611 8600  Кт 601 8600
4)       Дт 208 1450  Кт 709 1450
5) 5.1. Дт 207 92 140  Дт 4531 18428   Кт 401 110 568   5.2 Дт 207 320  Кт 501 320
6) 6.1. Червено сторно на 2.1           6.2. Дт 613  75300    Дт 4531 15060  Кт 401 90360
6.3. Дт 206 75300   Кт 613 75300    6.4. Дт 401 62780   Кт 401  62780

Благодаря Ви предварително !
Здравейте!
Не искам да Ви отекчавам, но имам нужда от помощ.
Нека който има възможност, да ми съдейства.Имам задача за решаване, а не съм убедена в своето решение.Задачата има следния вид :Фирма регистрирана по ЗДДС има следните стоп. операции през текущия месец.1.Закупена машина за 28300 и ДДС.Задължението е изплатено от РС.Машината е заприходена.2.Започнат е строеж на гараж чрез възлагане на строителна фирма- получена фактура 12520 и ДДС за аванса по Договора за строителство.Авансът е преведен от РС.3.Заприходена е машина, произведена в предприятието, намираща се в склада за готова продукция за 8600 с АКТ.4.Получен е безвъзмездно телевизор, оценен за 1450.5.Закупен е камион за 92140 и ДДС.За регистрация са платени 320лв с РКО.Камиона е заприходен 6.Получено е кредитно известие за аванса и оконч. фактура за гаража за 75300 с ДДС.Гаражът е заприходен.Задължението е платено от РС.
Благодаря Ви предварително,  ако желаете мога да изпратя моето решение  а Вие да отсъдите как съм се справила!!