Здравейте,
Моля Ви за малко помощ.Взех да водя счетоводството на една фирма рег.по ЗДДС.Сега взех документите и имам малко затруднение с декларациите по ДДС от предияната счетоводителка как го е правела:
м.Декември 2011- възстановяване кл.60 - 303,98
м.Януари 2012 - внасяне с прихващане - кл.50- 250,33 кл.70-250.33
м.Февруари 2012- възстановяване- кл.60- 159,59
м.Март 2012- кл.50 - 383,32 кл.70/159,59+53,65=213,24/ кл.71 169.98
Всеки месец кадето е имало резултат за месеца внасяне и е направено прихващане е правено Приложение 6 към чл.68, ал.4
Искам да ви питам трябва ли да се прави това Приложение 6 щом имаме прихващане и друго самата процедура нали трае 3 месеца, не мога да разбера защо предишната сч. е правела изчистване и ефективно внасяне на 4-тия месец
Помагайте