1
Как да се осчетоводят на 10 или 12 месеца , при условие, че при всяка издадена фактура , следва плащане ?, има плащане няма фактура?. Съвсем се обърках.
2
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: самоосигуряващи от нап
02.04.2020, 11:57Как издадените фактури да се осчетоводят на 10 или 12 месеца, като след
Здравейте,
ЕООД от 2 месеца няма никакви приходи, има разходи за телефонни услуги и закупено устройство, което е на лизинг плащането на задълженията се извършва по банков път. Дружеството е регистрирано по ДДС.
Въпросът ми е може ли собственика, който се осигурява като СОЛ да подаде декларация за прекъсване дейност или не, след като дружеството независимо , че няма приходи има разходи,
и тези фактури ще се отразяват всеки месец в дневника за покупки, ДДС декларация няма да е нулева?.
3
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: самоосигуряващи от нап
02.04.2020, 11:23Здравейте,
ЕООД от 2 месеца няма никакви приходи, има разходи за телефонни услуги и закупено устройство, което е на лизинг плащането на задълженията се извършва по банков път. Дружеството е регистрирано по ДДС.
Въпросът ми е може ли собственика, който се осигурява като СОЛ да подаде декларация за прекъсване дейност или не, след като дружеството независимо , че няма приходи има разходи,
и тези фактури ще се отразяват всеки месец в дневника за покупки, ДДС декларация няма да е нулева?.
ЕООД от 2 месеца няма никакви приходи, има разходи за телефонни услуги и закупено устройство, което е на лизинг плащането на задълженията се извършва по банков път. Дружеството е регистрирано по ДДС.
Въпросът ми е може ли собственика, който се осигурява като СОЛ да подаде декларация за прекъсване дейност или не, след като дружеството независимо , че няма приходи има разходи,
и тези фактури ще се отразяват всеки месец в дневника за покупки, ДДС декларация няма да е нулева?.
4
Данъци и счетоводство » Преоценка на вземания и задължения към 31.12.
11.01.2018, 17:26Здравейте,
Бихте ли ме насочили къде да прочета, че вземания и задължения във валута между
БГ фирми не се извършвала преоценка.
Ви благодаря.
Приятна вечер.
Бихте ли ме насочили къде да прочета, че вземания и задължения във валута между
БГ фирми не се извършвала преоценка.
Ви благодаря.
Приятна вечер.
5
Данъци и счетоводство » Re: Наем етажна собственост
07.06.2017, 16:06Съставих я и я дадох на НАЕМАТЕЛЯ да им я даде .
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
6
Данъци и счетоводство » Re: Наем етажна собственост
07.06.2017, 10:31Благодаря Ви, но тази разписка трябва да я издаде НАЕМОДАТЕЛЯ. За м. 06/2017 това е първата вноска пише само наем за м.06., и са превели цялата сума по банков път. . Освен да изискам нова,? и за м. юли да се удържи от превода и данъка за м. юни.
7
Данъци и счетоводство » Re: Наем етажна собственост
07.06.2017, 08:51Това е извадка от договора.
1. Етажна собственост с адм. адрес София ж.кЛозенец. ...., ул..... №115, представлявана от "Вход Мениджър" ООД с ЕИК... , сес седалище и адрсе на управление гр.София ,бул.Ал.Стамболийски №... ет... представлявано от управител./трите имена на основание договор от 2015 г. Наричан по-долу НАЕМОДАТЕЛ.
- След като наемодателя ще издава разписка с определената наемна цена, и не следва да се издава никакъв документ от наемателя за удържания данвък, то наемодателя как ще удостовери пред собствениците , че наемната цена е намалена с удържан данък. В ЗУЕС пише " Форма на управление на етажна собственост е Общо събрание или Срдужение, Изобщо нещо не разбирам.
1. Етажна собственост с адм. адрес София ж.кЛозенец. ...., ул..... №115, представлявана от "Вход Мениджър" ООД с ЕИК... , сес седалище и адрсе на управление гр.София ,бул.Ал.Стамболийски №... ет... представлявано от управител./трите имена на основание договор от 2015 г. Наричан по-долу НАЕМОДАТЕЛ.
- След като наемодателя ще издава разписка с определената наемна цена, и не следва да се издава никакъв документ от наемателя за удържания данвък, то наемодателя как ще удостовери пред собствениците , че наемната цена е намалена с удържан данък. В ЗУЕС пише " Форма на управление на етажна собственост е Общо събрание или Срдужение, Изобщо нещо не разбирам.
8
Данъци и счетоводство » Наем етажна собственост
06.06.2017, 17:17Здравейте,
Дружество сключва ДОГОВОР за наем недвижим имот- етажна собственост. В Договора, наемодател е ООД с ЕИК, В Договора е записано, че наемателя дължи наем в размер на х лева срещу издадена от наемодателя разписка.
Въпросът ми е следвали наемателя да удържи ДОД , и ако е задължен следва ли да издаде служебна бележка за удържаният данък .
Дружество сключва ДОГОВОР за наем недвижим имот- етажна собственост. В Договора, наемодател е ООД с ЕИК, В Договора е записано, че наемателя дължи наем в размер на х лева срещу издадена от наемодателя разписка.
Въпросът ми е следвали наемателя да удържи ДОД , и ако е задължен следва ли да издаде служебна бележка за удържаният данък .
9
Данъци и счетоводство » Re: Протокол по чл.117 от ЗДДС - международен транспорт
13.05.2017, 16:39Здравейте,
Пак промлем Протокол по чл.17 -транспортна услуга.
Осчетоводих протокла за ВОП на стоките като взех счетоводна операция 4531/4532- и всичко е наред в дневниците и СД , но при осчетоводяване на Протокола за услугата
изобщо нищо не става , не ми излиза нищо в дневниците.
Д-4531 данъчната основа к.9 , и до тук пак е наред но К-т4532 като запиша данъчната стойност в к.14 ми начислява данък върху данъчната основа , която е 23861.13 лв. и при изготвяне на дневниците покупки няма данък в продажби ми начислява като данък данъчната основа.
Пак промлем Протокол по чл.17 -транспортна услуга.
Осчетоводих протокла за ВОП на стоките като взех счетоводна операция 4531/4532- и всичко е наред в дневниците и СД , но при осчетоводяване на Протокола за услугата
изобщо нищо не става , не ми излиза нищо в дневниците.
Д-4531 данъчната основа к.9 , и до тук пак е наред но К-т4532 като запиша данъчната стойност в к.14 ми начислява данък върху данъчната основа , която е 23861.13 лв. и при изготвяне на дневниците покупки няма данък в продажби ми начислява като данък данъчната основа.
10
Данъци и счетоводство » Re: Протокол по чл.117 от ЗДДС
11.05.2017, 15:03Благодаря Ви. Сега видях че от 2014 г. от задължителните реквизити е отпаднал Подпис получател / доставчик. :
11
Данъци и счетоводство » Re: Протокол по чл.117 от ЗДДС
11.05.2017, 13:40Благодаря Ви , най-после получих конкретен отговор на въпросът ми. Но сега пак
се обръквам. договора е сключен Условие на доставка съгласно FCA INCOTERMS 2010
а FCA - означава че стоката се предава на превозвача, т.е на 10.04 товари стоката и тази дата отбелязва във фактурата си. Дата на издаване 12.04.2017, дата на услугата 10.04.2017 , В ЧМР - 12.04.2017 г.
- И още нещо. Изтеглих бланка Протокол по чл.117 от ЗЗДС . Подпис : Получател , доставчик. Как доставчика ще подпише Протокола?.
се обръквам. договора е сключен Условие на доставка съгласно FCA INCOTERMS 2010
а FCA - означава че стоката се предава на превозвача, т.е на 10.04 товари стоката и тази дата отбелязва във фактурата си. Дата на издаване 12.04.2017, дата на услугата 10.04.2017 , В ЧМР - 12.04.2017 г.
- И още нещо. Изтеглих бланка Протокол по чл.117 от ЗЗДС . Подпис : Получател , доставчик. Как доставчика ще подпише Протокола?.
12
Данъци и счетоводство » Протокол по чл.117 от ЗДДС
10.05.2017, 18:21Здравейте.
Издадени две фактури за авасово плащане м.01-50 % от стойността по договора , м.02-50% от стойността по договора.2017 и окончателна фактура на 23.03.2017 с количество ед.цена и стойност от която е приспаднат / 100% аванс/ и фактурата е нулева- Сделката е ВОП.На 10. 04.2017 г. стоката е предадена на превозвача, транспорта завършва в България на 12.04.2017. Моля Ви за помощ,с каква дата трябва да издам Протокол по чл.117 от ЗДДС и коя дата да запиша за настъпило данъчно събитие.
-И освен това трябва да издам протокол и за услуга по международен транспорт : и тук същият казус . Дата на протокола и дата на данъчно събитие: Фактурата от чуждестранния превозвач е с дата 12.04.2017 г.Тук пък изобщо не ми е ясно в текста какво пиша може би само маршрута?
Предварително Ви благодаря.,
Издадени две фактури за авасово плащане м.01-50 % от стойността по договора , м.02-50% от стойността по договора.2017 и окончателна фактура на 23.03.2017 с количество ед.цена и стойност от която е приспаднат / 100% аванс/ и фактурата е нулева- Сделката е ВОП.На 10. 04.2017 г. стоката е предадена на превозвача, транспорта завършва в България на 12.04.2017. Моля Ви за помощ,с каква дата трябва да издам Протокол по чл.117 от ЗДДС и коя дата да запиша за настъпило данъчно събитие.
-И освен това трябва да издам протокол и за услуга по международен транспорт : и тук същият казус . Дата на протокола и дата на данъчно събитие: Фактурата от чуждестранния превозвач е с дата 12.04.2017 г.Тук пък изобщо не ми е ясно в текста какво пиша може би само маршрута?
Предварително Ви благодаря.,
13
Данъци и счетоводство » Облагане с окончателен данък по ЗКПО
13.12.2016, 01:53ЕООД има сключен договор за посредническа услуга с Офшорна фирма за ВОД на стоки към страни от ЕС. ВОД е осъществена. М. 10.2016 Офшорната фирма издава фактура за комисионна като във фактурата е записано" Брокерска такса в съответствие с нашият брокерски договор". а не " Комисионна за посредническа услуга" Посредническата услуга не попада в обхвата на чл.12 от ЗКПО и не подлежи на облагане с данък по чл.195 от ЗКПО, терминът брокерска такса препокрива ли се с посредническа услуга. Относно ЗДДС , Сделката облагаема ли е и следва ли да се начисли ДДС с протокол по чл.117.
Благодаря Ви предварително.
Благодаря Ви предварително.
14
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Приложение 13 към чл.19, ал.1
02.08.2016, 15:48Благодаря за помощта. Справих се .Всичко е наред вече.
15
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Приложение 13 към чл.19, ал.1
02.08.2016, 14:37Здравейте,
Днес направих регистрация в НОИ с КЕП на упълномощено лице.
Регистрацията е успешна. Изчетох брошурата на НОИ,разгледах всички стъпки и изобщо не мога да се ориентирам, как да попълня приложение 13 и да го разпечатам.
Днес направих регистрация в НОИ с КЕП на упълномощено лице.
Регистрацията е успешна. Изчетох брошурата на НОИ,разгледах всички стъпки и изобщо не мога да се ориентирам, как да попълня приложение 13 и да го разпечатам.
16
Данъци и счетоводство » Re: ГФО от съставител
28.06.2016, 10:34Здравейте. Аз подадох такъв отчет, само декларацията по чл.13 ал. 5 нотариално заверена .ГФО не е заверявано нотариално. Отчета е приет , нямам отказ.
17
Данъци и счетоводство » Re: Дата на издаване фактура при ВОД
05.04.2016, 14:55Още веднъж Ви благодаря.
От четене тотално се обърках. Ако се издаде инв. до 15,04. Не следва ли да се включи в
Продажбите и справка декларация- за м.04/2016 г. а не в май?
От четене тотално се обърках. Ако се издаде инв. до 15,04. Не следва ли да се включи в
Продажбите и справка декларация- за м.04/2016 г. а не в май?
18
Данъци и счетоводство » Re: Дата на издаване фактура при ВОД
05.04.2016, 14:25Забравих: на 23.03 се издават още три инв. по тях няма плаштане . Фактура за траспорта издадена на 31.03 , трябва да издадат фактура нормална за данъчни цели , тази би трябвало да се издаде до 15.04. А на получателя да се подменят ли със същите реквизити и дати само да се впешат ДДС номерата.
19
Данъци и счетоводство » Re: Дата на издаване фактура при ВОД
05.04.2016, 14:19Здравейте,
С нетърпение чаках да се включите. Благодаря Ви, но пак имам въпрос:
След като получих документите за м. март -видях, че има издадени з броя инвойса , с дата 7.03.2016 число само че никъде не вписали ДДС номера на получателя нито пък на доставчика. Въз основа на тези инвойса получателя нарежда превод в пълния размер по фактулите. За транспорта е издадена фактура на 14.03.2016 г. Сега при това положение трябва да издадат фактура , която да се осчетоводи и се включи в дневника за продажбите , с коя дата да се издаде тази фактура . След като фактурата за транспорта е издадена на 14.03.2016 , дата на данъчното събитие е настъпило. Ако се издаде фактура с дата м. април, то тя ще се разминава с тези три инвойса издадени с дата 07.03. Освен това то и те трябва да се подменят тъй като без ДДС номера, нищо не ззначат. И още нещо не разбирам , от това което извадих като отговор на зададен въпрос"Следва да се подчертае, че когато е издадена фактура във връзка с получено плащане по доставката преди датата на възникване на данъчното събитие, данъкът не става изискуем към датата на издаването й, поради което не се отразява в дневника за продажбите, през данъчния период, през който е издадена, а през данъчния период, през който настъпва изискуемостта. Заедно със справка – декларацията по ЗДДС задължително се подава и VIES – декларация за тези доставки за съответния данъчен период, на основание чл. 125, ал. 2 от ЗДДС.
Издадена фактура примерно м.март -няма да се отрази в дневник за продажбите през този данъчен период, а следващ. Правих някакви опити да отразя фактура с дата предходен месец през текущият и ми изписва "Фатална грешка.
С нетърпение чаках да се включите. Благодаря Ви, но пак имам въпрос:
След като получих документите за м. март -видях, че има издадени з броя инвойса , с дата 7.03.2016 число само че никъде не вписали ДДС номера на получателя нито пък на доставчика. Въз основа на тези инвойса получателя нарежда превод в пълния размер по фактулите. За транспорта е издадена фактура на 14.03.2016 г. Сега при това положение трябва да издадат фактура , която да се осчетоводи и се включи в дневника за продажбите , с коя дата да се издаде тази фактура . След като фактурата за транспорта е издадена на 14.03.2016 , дата на данъчното събитие е настъпило. Ако се издаде фактура с дата м. април, то тя ще се разминава с тези три инвойса издадени с дата 07.03. Освен това то и те трябва да се подменят тъй като без ДДС номера, нищо не ззначат. И още нещо не разбирам , от това което извадих като отговор на зададен въпрос"Следва да се подчертае, че когато е издадена фактура във връзка с получено плащане по доставката преди датата на възникване на данъчното събитие, данъкът не става изискуем към датата на издаването й, поради което не се отразява в дневника за продажбите, през данъчния период, през който е издадена, а през данъчния период, през който настъпва изискуемостта. Заедно със справка – декларацията по ЗДДС задължително се подава и VIES – декларация за тези доставки за съответния данъчен период, на основание чл. 125, ал. 2 от ЗДДС.
Издадена фактура примерно м.март -няма да се отрази в дневник за продажбите през този данъчен период, а следващ. Правих някакви опити да отразя фактура с дата предходен месец през текущият и ми изписва "Фатална грешка.
20
Данъци и счетоводство » Дата на издаване фактура при ВОД
04.04.2016, 17:38Здравейте, Съвсем се обърках. Има ВОД траспорта започва на 31.03.2016 г. Няма плаштане по сделката. Фактурата според чл.113 се издава до 15 число на следавщ месец. Нищо не разбирам. Инвойса - може да се изпрашта по ел.пошта или заедно със стоката. С думи прости с коя дата да се издаде фактурата с дата м. април и да се включи в дневник продажби м. април или с дата 31 .03 - т.е когато е издадена фактурата за транспорт.Правило
При вътреобщностна доставка (ВОД), фактура се издава до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.
Основание: чл.113, ал.5
Благодаря Ви предварително.
При вътреобщностна доставка (ВОД), фактура се издава до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.
Основание: чл.113, ал.5
Благодаря Ви предварително.