Щом е ЕС, в случая, трябва да пуснете и VIES  декларация.
Тези въпроси са за счетоводител. Отивате на консултация, плащате и ви се обеснява. Успех
Трябва да бъдете назначена за минимум  2 месеца, за да не се усъмни НОИ. Преди известен период от време така назначихме една девойка за 1 месец и имаше обяснения към НОИ. Просто им светва лампичката имайте го в предвид.
 Здравейте имам следното питане
Имаме клиент, който не е регистриран по ДДС, а само частична регистрация по чл.97а заради фактури от Facebook  и Google. Когато няма платени такива фактури към Facebook  и Google, възниква ли  задължение да се пуска празна ДДС декларация или  декларация се  пуска само в случаите на издадени протоколи и извършени плащания.
А защо не си направите една цяла регистрация по ДДС, по чл.100 и така ще си ползавате и данъчен кредит. Този 97а, е много ограничаващ и обърква хората
Ако смятате сериозно да се занимавате с това и да развивате дейност ви трябва счетоводител
без Турция. Делите си приходната част 703 на облагаеми и необлагаеми по маржа. Облагаеми са в България и ЕС,Необлагаеми в Трети страни. Натрупан оборот за регистрация по ДДС са само облагаеми доставки, било то и с 0% ставка.
Само че, да не се забравя и чл.21, ал.4- Мястото на изпълнение при доставка на услуга е:в) настаняване в хотели, къмпинги, каравани паркове, ваканционни лагери и други подобни;. Т.е  услуга по екскурзия в Турция се води 3 страна- транспорт, хотел, екскурзоводско обслужване и тн.т, всичко се случва там. И тук да ли се натрупва оборот, вече може да се обори.Оборот  по ДДС регистрация е целия оборот + освободените доставки но в България и ЕС. Масово туроператорски фирми правят почивки по Малдиви, Тайланд, Дубай и тн.т е нямат регистрация по ДДС. И това в случая е доста спорен момент.
По точно се осчетоводяват и показват само в продажби, Затова е този член 97а, - частична регистрация и се плаща ДДС тук. Ако искахте да са в двата дневника, трябваше да бъдете с доброволна регистрация  по чл.100 и тогава можехте и да приспадате ДДС, Този  чл.97а, е доста набутващ, само плашащ без да имаш право на данъчен кредит.
Трябва да се види какви са ви оборотите, ако са под 100 000 лв най- вероятно това има в предвид. Обаче според мен е по добре да бъдете, защото така си приспадата ДДС по митническа декларация. Все пак внасяте от Китай и минавате митница, вижте начислява ли се ддс, мита и тн.т. Друго, ако се рекламирате във Google, Facebook и др. е наложително да сте по ДДС. Така, че си обсъдете добре с вашата счетовидтелка, да ви обясни защо иска дерегистрация.
Благодаря, аз съм си начислила дивидентите на база протоколи и решение на ОС. Що се отнася до печалбата на фирмата, да ще има такава иначе не бих си позволила да правя тази стъпка. После става доста тегава ситуация.
Да аз съм го сложила в разчетна сметка, но съм чудене дали да се декларира или не като вземане, става въпрос за доста голяма сума, на която данъка е платен. Ако не трябва да се декларира, още по добре.
Здравейте, имам следното питане - Авансово разпределените дивиденти трябва ли да се декларират в приложение 4 от декл. 55. Как ще се процедира в бъдеще, при положение, че годината още не е приключила и се третира като вземания от съучастия.
 Здравейте,
Моля за насока, имам девойка която е назначена на изпитателен трудов договор, днес ми казва,  че от 01,10,2023 започва да уча и не може да идва всеки ден на работа, а в определени дни. Говорила с управителя и той се е съгласил на 3 дни в седмицата по 8 часа. В този случай как е по редно да прекратя трудовия договор със срок на изпитване и да я назнача с нов договор по чл. 114 от КТ за определени дни. Или да я преназнача само  с анекс и пускане на уведомление за промяна на договора.
Здравейте, получили сме фактури за командировка - хотелска услуга и рента кар в ЕС. Фактурите са с начисленото ДДС. Трябва ли да съставям протокол по чл.117  и за двете фактури. Имам колебания, защото става въпрос за хотел. услуга, т.е имота  е на тяхна територия и наем кола. която също се предвижва на тяхна територия. Става въпрос за Франция
Здравейте, моля за мнения за счетоводна програма Пасосс като функционални възможности, импортиране на фактури, банкови извлечения, лекота на работа, аналитичност и справки. Така също ме интересува и мнение за ТРЗ програмата им!
Спиране или прекратяване на дейността. Това са две отделни неща. Ако стопирате дейноста това означава, че замразявате фирмата. Т.е не извършва дейност. Имам такава фирма, цяла година пускам 0 ДДС декларация и едни осигуровки като СОЛ.Накрая на годината обявявам  в Статистика, че е фирма без дейност, вече може и да  не се обявява в ТР и до там.Другото за което пишете и което излиза от чата си е направо за ликвидация на фирмата и процедурите са други. Едни от процедурите сте ги описали по долу. По отношение на това дали искате да видите дали всичко е подавано. Ами управителя да си извади един ел. подпис на физ. лице да си го активира в НАП, да прикрепи към него профила на фирмата и ще вижда всичко като майска роза!
Здравейте, моля за мнение за счетоводна програма WorkFlow. Интересува ме подходяща ли е за отрасъл туризъм . Може ли автоматично да се осчетоводяват фактурите. Допуска ли импорт на банкови извлечения, фактури и др. Моля за насоки по отношение на ТРЗ програмата . Има ли  водене на каса?
С потвърждението на самолетните билети по резервации. Вадят се  от вашия профил. И на база на тях си правите протокол и си го отчитате като разход. Съхранявате си бордни карти, всичко и си ги прикрепяте към протокола.