А защо ще ги включвате през април ?Дан. събитие е тогава когато получите стоката т.е май.
Защо издавате протокола с дата 29.04 след като стоката е при вас на 07.05 ? Трябва да е :
Дата на съставяне  - 07.05
Дата на дан.събитие - 29.04
От 29.04 текат 15 дни след които сте задължени да издадете протокол чл. 117.
Аз осчетоводявам така :
Дневник покупки
304/401/ доставчик/ - без право на ДК
4531/4591/ ВОП сделки/
Дневник продажби
4591/4532
4591/4591/ дост.с-ст на стоките/ - с право на ДК
Ние  ще им продаваме машината, а и аз знаех че е 60 % от корп. данък Обслужва ги счет. кантора
и са им казали нещо съвсем различно. Та затова и така озаглавих темата.И интересно ,че много от земеделците така мислят - преотс.данък от печелбата.
Зем. производител иска да си ползва преот.данък За 2023 г.има 80000 лв. печалба.Преотстъпеният данък  се изчислява 60 % в/у печалбата или 60 % в/у дължимият данък.
Много много ви благодаря.Тъй като ми е за първи път аз просто не знаех как да постъпя. Сега вече знам благодарение на вас.А в новата МД трябва да има текст, че стоката е дефектна и не се дължи плащане - за колеги  на които би им се случило.
Да така е. Но как да осчетоводя тая МД ? При редовен внос е :
1.304/401
2.4531/457
следва плащане на доставчик и на митница.
А  сега 304 с коя сметка да е след като няма да има плащане.
Никой ли не е имал такъв такъв случай в който доставчикът да го компенсира със стока, която да не плаща и отново да мине през митница?
Получихме стока от Китай която платихме отдавна , обмитихме и когато я отворихме се оказа,че половината е дефектна.Доставчика ни предложи да ни изпрати отново стока / дефектната/ която ще е за негова сметка и няма да плащаме.Но от митн.бюро ми казаха, че трябва да има ф-ра и отново ще мине през митница. Аз мисля осчетоводяването да е 304/401 4531/457.В този случай излиза че ще дължа пари на китаеца които не са малко. Как е правилния начин ?
Разбрахме се с доставчика.Ще ми издадат ново с дата 04.Благодаря ви.
Издали са ми такова на 31,03 за не малка сума което ми донесоха на 10,04.Аз подадох ДДС и внесох на 04,04,Проблем ли ще е да го осчетоводя през м. 04 или да искам да го анулират?
Благодаря.
За внесен корп.данък 2024 по малко отколкото  е по ГДД чл.92
Здравейте, лихвата по сметката за ЦБ ли се плаща или по някаква друга ?
Начислено обезщетение по тоя член - 6 брутни заплати.Правилното е да е в с-ка 605, а не в 604.
Или греша?
Подготвям я на хартия.
Реших да попълвам ГДД за да съм готова на 01.03 да я подам.Внесли сме по-малко корп.данък 6400 лв., който отбелязвам в декларацията.Как НАП ще сметнат лихвите в/у тази сума.Досега не съм имала такъв случай.
лицата, които ползват дан.облекчение заради ТЕЛК / по 660 лв. на месец/ всяка година да попълват декларация  чл.49 ал.4 т.8 ?
Някой преинсталира ли го? При мен стана много трудно и ми се загубиха годините от 2019 до сега.
Ужасена съм.Дайте идеи какво може да е ? Аз ли сгреших някъде или софтуера му има нещо.
Безкрайно много ви благодаря. Прие ми я системата, отразиха се правилните суми и надвнесените . Още веднъж голямо БЛАГОДАРЯ.