в последното изречение се обърках малко/доста/ исках да кажа че ако е регистреран по ддс купувача фактурата ми ще е с 0-во ддс
и благодаря за отговора
Здравейте
имам един малко странен въпрос - винаги ли ДДС номера на фирмата е BG+ булстата и ?
Продаваме царевица на оод , управителя на което твърди че не е регистрирано по ддс
проверих в сайта на нап за регистрация по ддс чрез булстата на оод-то и излезе невалиден ддс номер. Това дали доказва че фирмата не е регистрирана по ддс?Трябва ли да изисквам някаква декларация че не е за да и издам обикновена фактура с 20 % ддс и съответно да не си самоначислявам ддс?
Здравейте
има ли регистър на земеделските производители където може да се провери дали дадено лице
е с валидна регистрация като земеделски производител по егн например
доста търсих но не намерих такъв регистър
Благодаря предварително
Здравейте
пак се връщам на въпроса с прекъснатия отпуск за гледане на дете до 2 години
Майката се връща на работа месец и половина по рано от изтичането на 2 -те години, пуска си отпуск за 1 месец,за да изразходи старата отпуска и следователно за този месец и половина /месец в отпуск и половина на работа/ й се изплаща 50 % обезщетение
въпросът ми е в коя клетка на д1 се посочва този месец и половина- предполагам в 16.1 ? и всички дни след това пак в 16.1 ?
а как ной ще разбере на коя дата изтичат 2-те години за да и спрат обезщетението от 50%?
Здравейте,
сега чак разбирам че заявленията-декларации за отглеждане на дете по чл 53 и 54 от КСО, а сигурно и другите заявления-декларации се описват с входящ номер в дневника в който вписваме болничните :blush:
така ли е наистина? Адарли може за тези заявления да си имаме отделен дневник/някаква тетрадка в която да ги описваме и да им слагаме вх номера?/
 
Здравейте
майка на дете на 1година и 7 месеца иска да се върне на работа, без да пуска детето на ясла,
можели тя да прехвърли майчинството на бащата ,който работи на трудов договор, така че той да излезе в отпуск по майчинство за оставащите 5 месеца и да си ползва 100% от обезщетението ? А ако пусне детето на ясла когато то навърши 1 г 9 месеца, то за оставащите 3 месеца до двете години таткото ще взема 50% от обезщетението
нали?
Благодаря предварително!
Здравейте
може ли и  аз да задам въпрос свързан с болничен
Служител е в болнични от средата на януари 2015 до 13 март включително
на 02.03.2015 е бил в болничен а този ден се отработва на 21.03.2015
Ще работи ли служителят на 21.03.2015г
и ако не работи -на какво основание
Извинявам се за този въпрос-предполагам че отговорът и много лесен обаче на мен нещо ми се губи :)
предполагам защото е услуга от чуждестранен доставчик с място на изпълнение в България/ чл82 ал2 т.3 ЗДДС/
Също чл 36а от ЗДДС
но пак да уточня- и аз не разбирам логиката на този протокол в този случай
имах същите фактури, сумата им беше включена в сумата за облагане по митническата декларация за внос от Турция/ т е на практика е внесено ддс за тях/ и всички които питах/данъчни, разни лектори по семинарите/ ми казаха да пускам протокол с 0-ва ставка но все още не мога със сигурност да потвърдя че трябва
здравейте,
във фирмата има майка,на която 2-те години за отглеждане на дете изтичат на 22.05.2015
от 01.04.2015 детето е записано на ясла а от 01.05.2015 майката се връща на работа
въпросът ми е за периода 01.04- 30.04.2015 тя има ли право на някакво обезщетение и трябва ли да се подаде някакъв документ в ной
а после за това че почва работа от 01.05 трябва ли отново да се подава нещо в ной
и доколкото разбирам за периода от 01.05 до 22.05.2015 ще и се полага 50 % обезщетение?
ами ако се заведе че се е върнала на работа от 01.04 но за целия април ползва отпуската си за 2014 ?
благодаря предварително
здравейте
 имам един въпрос
фирмата организира томбола за предмет със стойност 600лв-телевизор,
като целта е да се увеличат продажбите на собствената и продукция/която няма нищо общо с този предмет/
всеки който си е закупил от тази продукция с касовата бележка участва в тази томбола
може ли да заведа първоначално телевизора, в с/ка 302, без право на данъчен кредит
и после ако бъде спечелен ще го отпиша 609/302 и няма да начислявам ддс с протокол за безвъзмездна сделка,защото не е ползван данъчен кредит
а ако не бъде спечелен, ще си стои в 302 и ще чака ново приложение
трябва ли ми някакъв документ ,че е спечелен за да го отпиша и да призная разход
Благодаря предварително

Можете ли да ми отговорите, мисля че от 2013 тези стотинки не се посочват във ведомостта, разгледах и новата бланка на служ. бележка по чл 45 ал 1/от 12,2014/ и там също пише че разликата между начислен и удържан данък се закръглява до пълен лев, а тази бележка след изравняването или преди това се издава?
ако изравняването се прави в декемврийските заплати а бележката се издава до 31.01 на новата година
изобщо не съм наясно с тази бележка
ще съм благодарна на мнение...
исках да кажа годишния дод по трудов договор на лице
Здравейте, имам въпрос по който сигурно има теми обаче не ги намирам
ако при преизчислението на годишния доход по тд за 2014 се получи разлика в стотинки, тя, мисля, не се посочва в бележката по чл 45 ал.1
дори да не се посочва там/защото разликата се закръглява до пълен лев/ не трябва ли да се посочи в отделна колона във ведомостта и този данък да се внесе или пък да се възстанови до 25,02,2015?
Благодаря
Моля ако някой се е сблъсквал с такива услуги да пише, не мога да взема решение да има ли протокол или не
Благодаря
здравейте,
и аз имам подобен въпрос и ще се радвам някой който е запознат с тази материя да ми отговори
Внасяме материали от Бразилия, и съответно имаме митническа декларация за тях.
В митническата основа, на база на която е изчислено и внесено ДДС-то, е включена сумата на фактурата за материалите/ изчислена по митническия курс/ и сумата по три фактури, издадени за транспорт, такса престой и терминални услуги. Доставчикът по тези фактури е датска фирма/ AP MOLLER-MAERSK A/S/,с посочени във фактурата 2 номера с DK ,единия за сделки които фирмата/датската/ декларира с VIES и другия за тези които фирмата не декларира с VIES. Фактурата е без ддс „на основание чл 44 и 196 от директива 2006/112/ес“ и пише също че „услугата е облагаема в държавата където клиента е установен ,ДДС ако е приложимо трябва да бъде начислено от клиента, тази услуга не се декларира от доставчика с VIES“
Освен това на фактурата отгоре е посочен българския агент на датското дружество, неговия адрес, но без да е посочен ддс номер на агента,затова първоначално реших че агента е доставчика, но после се обадих в счетододството на агента и разбрах че те не включват тази ф-ра в дневника си за продажби и не те са ни доставчик, а датското дружество.
При това положение аз не съм длъжна да включа тези ф-ри в дневника по ддс защото е от чуждестранен доставчик нали? Най-важното което ме интересува е трябва ли да издам протокол за самоначисляване за получената услуга от чуждестранен доставчик по чл 82 ал.2 т,3
И ако да-с 0-ва ставка ли ще бъде/понеже сумата вече е обложена веднъж с митническата декларация/ и какво ще бъде основанието- чл 82 ,или чл.30, или новия член 36а от ЗДДС?
Получава се повторно облагане,макар и с нулева ставка
Ами ако сумата по тази фактура не е включена в митническата основа?
Имам и други такива фактури,пак чрез агент- за демюрейдж и морско навло, пак без ддс
Ако се издава протокол-в какъв срок следва да се издаде-в 15-дневен от датата на фактурата за услугата,предполагам?
Благодаря предварително, лек ден Ви желая !