21
Знае ли някой как се подреждат трудовите договори в делата, които се предават в НОИ при заличаване на дружество. Говорих с две служителки от архива. Едната каза, че не се подреждат хронологично, а само по азбучен ред. Другата каза, че хем се подреждат хронологично, хем по азбучен ред. Моля ви за мнение, ако вече сте минали тази процедура.
22
Данъци и счетоводство » Транзитна продажба на стоки
15.06.2021, 16:07Българска фирма купува стоки от Турция и после ги продава на фирма от Китай. Транспорта се осъществява директно от Турция за Китай. Може ли да кажем, че БГ фирмата извършва износ и фактурата да е с нулева ставка на ДДС. Какво ще е основанието за неначисляване на ДДС? Има ли някакви митнически ангажименти БГ фирмата?
23
Данъци и счетоводство » Re: Стандартизиран одиторски файл към наредба Н-18
02.06.2021, 19:22Ако нямаме продажби през месеца, подава ли се нулев одиторски файл?
24
Данъци и счетоводство » Корекция по чл. 79 ЗДДС - подобрение на нает актив под 5000 лв.
17.05.2021, 13:19Дружество е направило подобрение на нает офис, чиято стойност е под 5000 лв. Освобождава офиса и оставя въпросното подобрение като дарение. Изминали са 2 г. Следва ли да се направи корекция по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС?
25
Много благодаря за разасненията! Считам, че основния разход по фактурата е социален, тъй като в социалната политика на фирмата е записано, че за всеки рожден ден на лицата се правят подаръци за определена стойност. Значи ли това, че ДДС-то, с което се самооблагаме, трябва да закрия срещу социален разход също? И съответно в края на годината ДДС да се обложи с 10 % данък в-у социалните разходи?
26
Имаме фактура от Гърция за закупен подарък на служител, което е вид социален разход. При самоначисляването на ДДС по чл. 84 ЗДДС не използваме данъчен кредит (с плюсовия протокол), а само се самооблагаме (с минусовия). Въпросите ми са:
Как да закрия ДДС-то от самооблагането? То не се нетира с ползван данъчен кредит, както обикновено и ще трябва да отиде на някакъв разход.
Въпросният разход признат ли ще е за данъчни цели? Ако не, на база на коя точка от чл. 26 от ЗКПО?
Как да закрия ДДС-то от самооблагането? То не се нетира с ползван данъчен кредит, както обикновено и ще трябва да отиде на някакъв разход.
Въпросният разход признат ли ще е за данъчни цели? Ако не, на база на коя точка от чл. 26 от ЗКПО?
27
Данъци и счетоводство » Re: Стандартизиран одиторски файл към наредба Н-18
16.09.2020, 17:28С какъв софтуер ги изготвяте тези файлове във формат XSD?
28
Данъци и счетоводство » Re: карта за градски транспорт Управител
11.12.2019, 17:32Въпроса е как се доказва каква част е за фирмата и каква за лично ползване?Аз бих спорила, че цялото време от целия му ден е насочена към управлението и развитието на дружеството и всяко пътуване с градския транспорт е за благото на фирмата!
29
Данъци и счетоводство » Re: карта за градски транспорт Управител
11.12.2019, 17:30Има си фактураВероятно и фактура няма?
30
Данъци и счетоводство » карта за градски транспорт Управител
11.12.2019, 12:05Управителя на дружество купува карта за градски транспорт, която ще се използва както за дейността, така и за лични пътувания. Какви са особеностите в данъчното третиране при положение, че:
- Управителя няма писмен ДУК, съответно не получава възнаграждение;
- Няма други назначени лица във фирмата. Тоест той си е сам.
- Управителя няма писмен ДУК, съответно не получава възнаграждение;
- Няма други назначени лица във фирмата. Тоест той си е сам.
31
Данъци и счетоводство » Удържани данъци в Китай
19.11.2019, 11:45Българско дружество има договор с Китайско такова за разработка на софтуер. След издаване на фактурата, сумата е платена в по-малък размер. Обяснението е, че от нея са били приспаднати следните китайски данъци: - Urban Maintenance and Construction Tax - 5 %; - Local Education Surcharge - 2 %; - Education Surcharge - 3 %; - Value-Added Tax - 6%. Въпросите ми са: 1) Тези данъци от българското дружество ли са реално дължими? Не са ли задължение на китайския контрагент? 2) Има ли начин за в бъдеще да ги избегнем? 3) Как да закрием счетоводно неплатената част от фактурата? 4) Може ли да ги приспаднем с данъчната декларация от корпоративния данък?