Здравейте,

Отразява ли се по някакъв начин в счетоводството минимална държавна помощ, получена под формата на участие в изложение?
Същата е "получена" 2012г., но сега получаваме официално писмо с окончателния й размер.
 
Моля за помощ по темата:

При ВОП със собствен транспорт (бус) необходимо ли е ЧМР?
Доставчиците ни искат такова, но можем ли ние да се подпишем и като превозвач? Изисква ли се лиценз за тази дейност?

До 5 дни от получаване на плащането трябва да издадете фактура, освен ако не става въпрос за ВОД.
Здравейте,

Документите, доказващи доставка по чл.31 т.2 за изброени в ППЗДДС. Въпросът ми е свързан с чл. 26 т.1
"когато конкретната доставка подлежи на митническо оформяне - митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение, или друг документ удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ съгласно митническото законодателство или ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;

Кога доставката подлежи на митническо оформяне и кога не?!?
Става въпрос за кораби, най-често малтийски флаг, като доставките се осъществяват чрез шипшандърски български компании.
Кой минава митница - шипшандърската компания или доставчика???

Ако някой има практика с такива доставки, моля да се включи!
БЛАГОДАРЯ!!!
... т.е. ЕТ не се заличава?
Мерси!
 
ЕТ се влива в ООД.

Един страничен въпрос - Тъй като скоро се интересувах от тази тема и се оказа, че "преобразуването" на ЕТ в ООД е невъзможно, Вие как постъпихте с вливането?
Здравейте,

"Чистите" ли остатъци по разчетните сметки (в размер на 1-5 стотинки), които са се получили например при грешен касов бон или неточно преведени суми?
С каква операция и на какво основание - трябва ли да има потвърждение на разчета от другата страна?
Благодаря!
Да, правилно го разбирате.
Съображенията ми са свързани с това да избегна евентуална промяна в КИД.
Благодаря!
А ако ремонта, само като услуга, е посочен на отделен ред във фактурата?
Възможно ли е разделение между 701 и 703?
Здравейте,

Как осчетоводявате ремонт, когато влагате собствени материали или продукция? В с-ка 703 ли?
Какъв е начинът да се отрази приход по 701 и 703 примерно - ако във фактурата самата услуга е отделена от вложените материали?
Благодаря!
Не не сте изтървали срока.

Благодаря!
Аз искам да пусна коригираща Д6 за декемврийските заплатени, изплатени 16.01 - с тази дата в намаление на данъка и редовна Д6 код 9- дата 16.01 със сумата, която ще коригирам.
Въпросът е дали съм изтървала срокът за това?

Пише се датата на обявяване на разликата само със сумите на разликата и код корекция.
Мисля, че се попълват всички суми и дати, както е била първоначалната декларация, с изключение на сумите, които се коригират естествено.
Да, искам да намаля - не съм отразила изравнителния данък с код 9. 
Все още съм в срок, нали?
Здравейте,

Срокът за корекция на Д6 остава ли непроменен - до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията, т.е.
корекция на Д6 за декемврийските заплати, изплатени на 16.01 може да се направи до края на месец Февруари?
Благодаря!
В коя колона се включва? По метода на изключване логично ми звучи само Начислен данък 20% в други случаи, тъй като е доставка по чл.31 на кораб.
Здравейте,

Как се отразява Протокол по чл.117 в дневника за продажби при самоначисляване, когато не можем да се сдобием с необходимите документи? Начислен данък 20% в други случаи? Посочва ли се и данъчната основа?

Осчетоводяването по този начин няма ли да обърка салдото по с-ка 401?
Бихте ли пояснили защо се издава Протокол по чл.117 при авансово плащане за бъдещ внос? Какъв ефект има този протокол?