За осигуровките мисля няма давностен срок...
Затова казах по-горе,  няма проблем ако не се заяждат данъчните с работодателя...
Да и аз съм на същото мнение само дето ги минавам през разчетна сметка не директно от 501...ама това е за по-лесно за справката по чл.73.
Бихте ли се обосновали в какво се изразява проблемът за фирмата ?

Проблемът на фирмата е грешното начисляване на данъка, ощетяване на работника...
Зависи какъв договор е сключен с адвоката
За това питайте програмистите на ТРЗ програмата, или не правете никакво изравняване, ако лицето има други доходи-издайте сл.бел.за 2013
Да така е, за лицето не е проблем изобщо...ще си му възстановят данъка, за фирмата е евентуален проблем(при проверка).
значи...499/401
           4531/401
            401/501   това  в 01.2014
Понякога се заяждат зависи от фирмата и района...
Значи без притеснение...това е варианта !!!
302/499  м.12.2013 само основата...изписване 601/302

498/302
4531/401 
401/501  тези в м.01.2014
Да не бързаме толкова...все пак има време за подаване на декл.по чл.50

"Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 10 февруари 2014 г., могат да ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация"
Да ама лицето ще си го иска, пък те много трудно връщат надвнесени данъци...защо, как, причини...не зная...
Всъщност каква е целта на това осчетоводяване ? Може би да ползвате ДДС-то през януари ? В този случай просто си осчетоводете фактурата през 2013 включително и плащането като дадете ДДС-то в разчетна сметка и го приключете с 4531 през януари. Вие си знаете и възможностите на софтуера за подобни ситуации.  :smile1:


ПП : Разбирам, че плащането е станало 2013.
   

Целта е да се заприходи м-ла и евентуално да се изпише в м.12.2013...
Да така са операциите, плащането не е фатално да го напишете в брой м.01.2014, не е небходимо да виси към 31.12.2013, значи 3-та операция в м.01.2014:  401/501
Няма ли да има глоба за работодателя?
 и...все пак не трябва да е  приключена 2013
Правите следната операция:  302/499 в м.12.2013, м.01.2014 осчетоводявате 499/401 и ако има ДДС съответно 4531/401
Да, те това търсят- кой да глобят.
В БТ виждат информацията от Д1, така че няма да има проблем според мен, ама все пак направете корекция в месеца където да е вярно...само за ведомостта за евентуална проверка...други мнения ???