Благодаря ХХХХХ, такава е логиката , наистина
СОЛ- собственик на ЕООД , отдава личен имот под наем на фирма , пред която не декларира, че е СОЛ , Удържан му е данък и е издадена СИС.  За получения доход *-- попълваме ГДД  по чл 50 , но проблем ли е недекларирането на обстоятелството
Да,  n_alex76, при така зададен период така излиза  в ТРЗ про -авансовият ми е 850- дължим 810,/защото отразява облекчението за двете деца / и сега тази година ако ползва през ГДД  ще му върнат  по-малко , съответно .
Здравейте , не мога да се ориентирам за дохода -
В служебната бележка по чл 45 за 2016 е включен доход 12,2015-11,2016 , защото това са реално получените заплати/доход/ на работника . Ползвано е дан. облекчение за деца за 2015 в декемврийската заплата , платена януари 2016, В служебната бележка излизат тези 40 лв върнат ДОД. Трябва ли да стоят там или да се махнат , тъй като касае данък за 2015 - не мога да го разбера това нещо  :noexpression: :noexpression: :noexpression:
Здравейте ,
При промяна на обстоятелствата / касае  прекъсване на майчинство от 2015 год / се подава новото приложение 7 , а не 12 . На няколко места има постове ,че се подава  приложение 12 на място  , щом  се отнася за майчинство от минала година, а тел на НОИ постоянно дават заето и затова се чудя как да процедирам .
Здравейте, както става ясно от заглавието работя с Микроинвест делта про.
От автоматичните операции задавам изчисляване на коефициент по чл. 73 като въвеждам дата от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., след което давам изчисли ми излиза коефициента.
Цъкам на отметката годишна корекция по чл. 73 и си въвеждам като дата съответно 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г., ( за текущият месец).
Излиза ми сумата в счетоводната статия, но когато дам запиши и ми излиза съобщение "Датата на контирането е различна от датата на текущата счетоводна година (която е 2015г.))
Аз ли не правя нещо като хората и изобщо с каква дата трябва да е тази операция.
Според мен 31.12.2015???
Смени датата на компютъра и тогава взема операция с дата 31,12,2015. Иначе и при приключена година 2015  дава същото като при тем
Мисля , че е вторият ти вариант . Отгоре излиза стария , долу въвеждаш данните за 2015 и излиза новият коефициент и отдолу смята разликата .Но не съм пускала операции, може би тези дни .
 Аз пък се замислям за контировките . При мен излиза , че имам да връщам ДК . Тук питах , посочиха контировка 609/4531 , а е заложена 4531/709 с минус - ти по този въпрос имаш ли обяснение
Здравейте , при ЧДК правя годишна корекция, тъй като имам освободени и облагаеми доставки . Резултатът ми е със знак - . Сега това трябва да го отразя в протокол по чл 117
с което да си намаля ползвания през годината кредит ,  . Мисля , че трябва да взема счетоводна операция 4531/709 със знак минус за годишна корекция Моля за помощ
Здравейте , трябва да подам пропусната Д1 и Д6 за 2009 година за един месец на едно лице . При Д 6 имам колебания за датите - на точка 9 периодът е  юни 2009 ,на точка 18 -каква дата тр да се сложи - 2009 или текуща дата , при текуща дата не приема данъкът . Осигуровките ще се внасят сега  :blush:
Благодаря ви много , Таня
т е за да участва в осиг му доход при негово желание , трябва да се  коригира Д 1 за съответния период , да се внесат съответните осигуровки и чак тогава да се издаде документът. Корекцията на Д1 не става ли   вече с предписание от НОИ , не съм наясно с този момент
Здравейте , имам питане за УП 2 и обезщетението по чл 222, ал 1 - същото е изплатено -2009 година , но счетоводителката не е удържала осигуровки , а само ДОД. Съответно не е и подадена и Д 1. Може ли съвет как да процедирам - при изготвянето на УП2
Благодаря ви , Катя ! Прекрасен ден пожелавам
Цитат
Но ако има например начислен и неплатен допълнителен бонус по ДУК, които не е определен като задължителен с нормативен акт (тоест не е чл. 42, ал. 2, т. 2) то този бонус участва в увеличението на финансовия резултат

Имам питане и ще съм благодарна за разяснение - с кой нормативен акт бихме могли да "признаем" бонус на управител по ДУК така, че да не увеличим данъчния резултат .
Или ако управителя по ДУК получава твърдо определена сума , то следва ли че в м декември можем на база протокол от ОС и ДС към ДУК  да променим основното възнаграждение по ДУК  и така да спестим увеличението на дан. резулат?
при мен промяната се появи на втория ден , ще се види  :wink1:
Не трябва да се удържа данък , тъй като за последното  тримесечие данъкът се изравнява с ГДД  - т е той не се удържа от лицето .
Благодаря ,  dijit  :wink1: