Здравейте
опитах да попълня данните и за трите тримесечия, т е в посочения по горе пример 200лв за първи и второ преди и след, а за трето преди-200лв след- 0 лв например,обаче системата не ми хареса декларацията/подавам с ел подпис/ защото съм попълнила данни и за първите 2 тримесечия а съм подала промяна само на трето тримесечие та май ще опитам да я подам като не попълвам нищо за първо и второ тримесечие ,нито преди нито след
Вие подадохте ли вече с електронен подпис тази декларация?
Благодаря!
А относно задължението да покажем покупната ф-ра която сме получили от регистриран доставчик по банка и не я плащаме веднага, още в същия месец на издаването и, независимо че не ползваме ддс-то, а не както е в общия случай- в същия или в един от следващите 12 периода? това правилно ли съм го разбрала?
има ли мнение по моя въпрос? Моята цел е да намеря начин да не се занимавам с протоколи/ ако и работодателя е съгласен азбира се да си плаща веднага, в същия месец доставните си фактури от регистрирани по този режим доставчици или направо да плаща в брой /
Здравейте,
и аз искам да попитам нещо във връзка с режима "касова отчетност"
доколкото разбирам/или пък не/ когато ние не сме регистрирани по този режим но получим фактура , по банка, от регистрирана фирма, и не я платим в същия период, сме задължени въпреки това да отразим тази ф-ра в периода в к сме я получили/ а не в 1 от следващите 12 периода/, но няма да си приспадаме ддс-то по нея,После ,
в някой следващ период , в който я плащаме, ще изискаме от фирмата даставчик протокол, чрез който ще можем да си ползваме ддс-то в същия период/в който сме платили/ или в един от следващите 12. А ако пък решим да си платим ф-рата още в периода на получаването и, тогава нито ще се занимаваме с протоколи, нито ще сме длъжни в същия този период да я включим в дневниците, а ще я включим например след 6 месеца и тогава/на база на самата ф-ра/ ще си ползваме ддс-то
т е ако не я платим веднага сме длъжни да я покажем в дневника за покупки още същия месец, а ако я платим веднага-в 1 от следващите 12 периода
май стана доста сложно това обяснение към въпроса, за което се извинявам
Значи не ми се налага корекция на уведомлението, дори и работникът да
започне работа 10 дни след датата която съм посочила в уведомлението, защото това е само датата на сключване на договора а не датата на която той ще почне
здравейте,какво означава точка 10 от уведомлението- дата на сключване на договора или дата от която служителят е на работа Мога ли да подам дата на сключване 02,12,2013 а да го пусна на работа в декларация 1 примерно от 13,12,2013 /ако със служителя сме се споразумяли че ще почне след 1 седмице/по някакви причини/ но аз вече съм подала уведомлението? или е достатъчно да коригирам трудовия договор
а какво се случва ако сме прогнозирали печалба за 2013 а се оказва че ще сме на загуба и вече сме внесли 2 тримесечни авансови вноски? Задължително ли е да си ги искаме обратно/ и да предизвикаме ревизия евентуално/ или може да си ги прихванем срещу дължими осигуровки например
Здравейте
за 2013 г сме декларирали че ще правим тримесечни авансови вноски по 25 лв
До сега сега сме внесли 50 лв, Обаче се оказва че фирмата ще излезе на загуба за 2013
До 15 декември ще подам декларация по чл 88  в която ще посоча :
в част четвърта, преди промяната- 25,25,25/за 3-те тримесечия/
след промяната : 25,25,0

а после в годишната декларация/ тя май още не е публикувана за 2013/
дали ще трябва да си ги искам тези 50 лв или мога да си ги прихвана от осигуровките за месец януари 2014 например
Благодаря предварително!
Здравейте
при подаване на годишната декларация по зкпо за 2012 посочихме прогнозна печалба 1000лв за 2013 г и до сега сме внесли 2 авансови тримесечни вноски от по 25 лв. Обаче фирмата ще излезе на загуба за 2013 г /както върви/ и при това полажение мисля до 15 декември да подам декларация по чл 88 и така да не внасям трета ав вноска, По този начин при положение че наистина фирмата излезе на загуба за 2013 ще има надвмесени 50 лв. за 2013. Въпросът ми е мога ли да платя например за януари 2014 осигуровки с 50 лв по малко и така да се извърши прихващане или трябва да си ги искам тези 50 лв/ ще има ли тогава проверка или ревизия/ А ако искам да си ги прихвана от осигуровките за януари 2014/ които ще се плащат февруари 2014/ трябва ли да подавам някакво заявление, искане или нещо от този род Не искам и да оставям тези 50 лв надвнесени дълго време понеже искам всичко да е точно
съгл закона за изменение и допълнение на зддс
ЧЛ118 ал(9) :Алинея 8 не се прилага:
1. от лице по ал. 8 – получател по доставка на течни горива, в случаите, когато доставчикът по доставката не е краен разпространител и са изпълнени едновременно следните условия:
а) плащанията по доставките на течни горива се извършват само по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез друг доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;
б) не извършва продажби на течни горива;
в) подава данни за полученото количество течни горива в Националната агенция за приходите при условията и по реда на ал. 10;

за полученото!
мисля че до 24 часа може да се коригира, като се отиде на регистър на подадените документи, после на конкретния документ има бутон корекция, аз съм коригирала,но още същия ден като се усетя че съм сбъркала или просто ми даде съобщение за отхвърляне поради грешка. За корекция след 24 часа от подаване не съм сигурна дали може да се прави/дали с-мата позволява/
мисля, че няма как да минете без да подавате информация в НАП с ел. подпис/ ако не подавате с ЕСФП/ Ще подавате само за полученото гориво/ ЕДП/ без да подавате за зареждането на собствените МПС-та
някой има ли мнение по въпроса - търговец на едро с горива с ведомствена бензиностанция?
По отделно двете не са задължени да имат нивомер но заедно?
имам нов въпрос и ще се радвам да дадете мнение, Ние сме търговец на едро с горива/посредник/ и си подаваме ЕДП и ЕДД. Обаче- имаме си и ведомствена бензиностанция без есфп , от която си зареждаме цистерната с която извършваме превоза на горивото което продаваме на едро. И сега- при положение че не продаваме от тази ведомствена бензиностанция/използваме я само за нас/ НО като цяло фирмата продава гориво/макар и само на едро/ трябва ли тази ведомствена бензиностанция да има ЕСФП  и нивомер?/ едно от трите условия за ведомствените бензиностанции за да нямат нивомер/
 :hi: има ли нови мнения по този въпрос?
при ЕДД  за продажба пиша в ЗЛ -получател фирмата на която фактурираме, а в местоназначение- последната фирма която реално получава горивото/ пише я най долу в акцизния документ/ Даже ако крайния получател няма ЕСФП/примерно стопански двор/ не пиша и името и булстата а само адреса му,
А при ЕДП има зл от което е получено горивото и там пиша фирмата която ни фактурира горивото, а в място на получаване пиша винаги петролна база без есфп щото на практика нашата цистерна зарежда от база на нхк нищо че по документи купуваме горивото от друг посредник.
а относно егн-тата -ако ги имам ако не-егн-то на шофьора, но обикновено успявам да се снабдя с ЕГН-ТО НА крайния получател и го пиша в ЕДД-то не в ЕДП-то
та така надявам се това да е правилния начин...
т. е. ЕДП и ЕДД за продажба
а дали някой може да отговори на моя въпрос относно попълването на ЕДП И ЕДП- една и съща фирма ли се пише в ЗЛ- получател и местоназначение ако крайния получател на горивото е различен от този на който ние фактурираме? Ние сме някъде по средата на веригата...