Аз подавам през уеб приложението не през самостоятелно работещият продукт.
И аз да се включа подавам болнични и ми дава грешка 9304 - т. 10 данни за трудоустрояване при неизбрано обстоятелство? Някой може ли да каже защо се получава така при положение, че не съм попълвала изобщо въпросната т. 10?
Окончателният размер на осигурителния доход за 2015 г. ще се установи въз основа на данните, декларирани до 30.04.2016 г. в справката към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ за 2015 г. При деклариран по-висок осигурителен доход от авансовия доход, върху който са внасяни авансово през годината осигурителните вноски, лицето дължи довнасяне на вноски върху разликата в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация ( промяната в чл. 6, ал. 9 от КСО е в сила от 01.01.2016 г.).

http://www.nssi.bg/benefits/insurance/1913-singlel

Т. е. да разбирам че изравнителната вноска от тази година е върху 16,3 а не както досега12,8%?
Какъв е процента на изравнителните вноски за 2015 г.?
Сключен е трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1, при условията на чл. 70, ал. 1 от КТ и със срок на предизвестие 1 месец, който е еднакъв и за двете страни. Преди изтичане на изпитателния срок работодателя длъжен ли е да отправи предизвестие към работника, ако не е доволен от него?
Благодаря delphine!
Моля за още мнения как ще е най-редно?
Осигурителят представя в НОИ удостоверение, приложение № 9 на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя, в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило болничния лист на осигурителя.
При положение, че болничният е за февруари няма как да ви го изплатят. Би следвало да го подадете в началото на март, а и осигуровките за февруари още не са декларирани.
Става на въпрос за минали години.
Във ведомостта са били начислени като редовни на лице по втори трудов договор и в един момент се оказва че за някои месеци + доходите по осн. договор се надхвърля облагаемия максимум откъдето идва и корекцията.
Надвнесени осигуровки за минали години сега са коригирани и върнати. Как е най-правилно да се осчетоводи това връщане - като други приходи или като осигуровки, като при вторият случай ще ми стоят като дебитно салдо, което незнам какво да го правя?
117
Бюджет » Д6 и данък
17.02.2016, 11:41
Училище, в което заплатите се изплащат в последният работен ден на месеца, в коя колона е най-правилно да декларира данъка: в колона 16 или колона 17?