В случая продавача трябва да предаде издадената фактура през февруари и протокола по чл 116 за анулирането и . Продавача да опише в дневника за продажби за март със знак минус а купувача в дневника за покупки. Продавача си сторнира касовия бон за фактурата
 
Издадена е фактура за продажба със сгрешен контрагент  за февруари 2025. Фактурата е в брой и не е дадена на клиента но е описана в дневника на продавача сега , ако я анулираме с протокол чл 116 , какво става с касовия бон и той ли се сторнира , няма как да се ползва за новата фактура която ще се издаде
Да и аз мисля, че е по правилно с протокол
Благодаря
Доставчика грешно е издава  фактура за закупена стока през февруари  на ЕТ- ИВАН  вместо на ЕООД ИВАН  . Еодето също не обръщат внимание и описват фактурата за февруари . Сега доставчика ще издаде КЕ в март и ЕТ ще ги опиши в дневниците си  а за ЕООД какво може да се направи . Варианта да се опиши в дневника за покупки с минус същата фактура върши ли работа
хъм ..тогава кой член в случая е приложим или се начислява ддс при продажбата
според мен алиня 2 на чл 50 /при производство придобиване или внос на които не е било на лице право на приспадане на данъчен кредит../ отговаря на моят случай. При придобиване на автомобила не е ползвано ддс на същото основание което е отразил продавача. Но може и да греша, затова задавам въпроса
2021 г фирмата /рег по ддс/ закупува лек автомобил от друга рег. фирма като във фактурата няма начислено ддс и такова не е ползвано от купувача. Сега Фирмата продава този лек автомобил и правилно ли ще е да не начисли ддс в продажната фактура на основание  чл.50, т.2 от ЗДДС.
да , ..но да прием вариант , че не пише ...какво може да ни помогне
станала е лекаа обърквация ... :smile1: фирмата е превела  през април  2024  сума за разпределен дивидент на едноличния собственик 40 000 но не е пусната нито декларацията нито е внесен данъка ....... някакво по нормално решение за изход от ситуацията дали има
моля за съдействие  БГ гражданин е на платена борса в Дания , която е прехвърлена за три месеца в България   до 25 02 2025 и  трябва да се прибере в Дания но в понеделник ще бъде оперириран в България  някой запознат ли е какъв документ болницата може да издаде за периода на лечение
Здравейте, ФЛ  не е ЕТ  с булстат ЕГН е продавало земеделска продукция  няколко години , тази година изгражда фотоволтаици за собдтвени нужди и продава известна част , облагането му с декл чл 50 и приложение 2 ли става . В случая формилането на печалбата по ЗКПО ли е и облагане на печалба с 15%
ок оставям го така и подавам Д1 през ЕООд
Сега погледнах и срещу ЕООД има само активен  от датата на подаване на ОКД 5 за започване на дейност
Точно така , когато ЕООД започва дейност физическото лице подава ОКД5 където декларира , че упражнява дейност от дата .. в дружеството но не посочва  вид на осигуряване защото вече има подадена такава декларация в която е посочил вида на осигуряването и че то е в ЕТ.
Затова се колебаех, че трябва да подавам отново ОКД 5 . Може би , ако ТЕЛК бъде отменен тогава ще трябва да се подава за вида на осигуряване. А бе леко съм пообъркан .....
в това ОКД 5 какво ще отбележе ..има подадена за започване на дейност , няма да се исигурява  ...освен само че ще упражнява дейнст през ЕООД
Собственик на ЕТ и ЕООД  пенсионер с ТЕЛКово решение  до сега си внасяше здравното и подаваше Д1 и Д6 през ЕТ но на 31.12. спря дейността на ЕТ и продължи да извършва  дейност само с ЕООД.  Януари подаде ОКД 5 , че спира дейността на ЕТ  . Не подадохме ОКД 5 за ЕООд защото той няма да се осигурява  правилно ли е  и сега проблем ли е да започне да подава Д1 през ЕООД
ЧЕСТИТА КОЛЕДА НА ВСИЧКИ  С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОООООГО ЗДРАВЕ И .... :smile1:
на 01,01,2025   с какъв процент ДДС ще продаваме хляба, брашното и  храната в ресторантите ... Питам защото и мен питат а аз не знам , чувам само " някой така казал .." от съюза на хлебарите казали  продавайте на 20% нищо , че няма официално ...ресторантьорите на своя страна казват продължавайте на 9 % ...
използвам темата за да попитам има ли право личния лекар да анулира болничен ..? Днес работничка носи протокол от личния лекар за анулиране на  болничен от 10 месец, който вече сме подали и може и да е изплатен
Благодаря, ще му кажа да издаде фактура и да пусне бон пък  , ако не го направи ... за друго не се сещам какво може да се направи вече
ЕТ има собствена търговска сграда /2 магазина, офис ../ в която развиваше търговака дейност но от 2024 спря търговията и започна да отдава под наем магазините .... Преди два дни идва и ми заявява , че е продал сградата на сина си за 9900.00 лв  и ми носи един нотариален  акт за сделката
Така му казли нямало проблем можело без ДДС и всичко е ок. Сега се чудя всичко така ли да оставя и да осетоводя НА и да изпиша цградата и да се оправя или поне да го карам да пусне една фактура и касов бон . Фирмата е по ДДС