Качете си го от програмата на НОИ.
Трябва да имате 1 болничен с 3 приложения.
В програмата на НОИ са под код 14;17;18
да и аз мисля това да направя , а приложение 18 носи ли се на хартия в НОИ ? за код 17 ясно -занасям удостоверението от банката
Нещо не мога да се справя с програмата показва ми един болничен лист + едно приложение/ приложение 15 само/ Работя с Микроинвест , ако някой може да помага
 :wave: лице представя от банката удостоверение за банковата сметка ,ще взима болнични за първи път. Мога ли аз да представя Декларацията за банковата сметка в НОИ/ Приложение 7 / и съответното удостоверение от банката или трябва лично лицето? Трябва ли в Придружителното писмо и в Описа да отбележа,че се представя Приложение 7?
Никой ли не знае да ми помогне :-)
 :wave: заплатите за м.01 не бяха изплатени и аз ги начислих и подадох Д1 на 25.02.2013г. и Д6 без данн за данъка пак на 25.02.2013г.  След това на 28.02.2013г. се изплатиха ,сега направих Д6 само с данни за данъка .Искам да Ви попитам нали правилно разсъждавам че днес трябва да я подам? И правилно ли съм подла Д1 на 25.02.2013г.?
 :give_rose: Благодаря , добре че сте Вие да помагате :)
Привет , искам да Ви попитам когато Счетоводната и Данъчната загуба се различават / има глоби дадени в увеличение на финансовия резултат и съответно се е намалила загубата/ взима ли някаква допълнителна операция , за да се изравнят счетоводната загуба по оборотна ведомост и данъчната загуба по декларацията ?
Благодаря Ви  :blush:
609/496 и 496/4538  или директно 609/4538
 :wave: имам акт за прихващане от НАП във връзка с ддс за възстановяване. Прихванали са дължимо ДДС и ДДФЛ и лихвите по тях за няколко месеца.

Сега при осчетоводяването им закривам разчетите за осигуровки и данък :
Дт 454, 4539 / 4538

Но не знам как да осчетоводя лихвата ?
Да, в ТР могат да публикуват само Баланс, ОПР и приложение.
А приложението Счетоводната политика ли е ?
Тези който прилагат облекчена форма на финансова отчетност и съставят само Баланс и ОПР , в ТР публикуват само тях нали?
Да, подавате нормална Д1 и в Д6 и данъка. А за това, че бави осигуровките ще плаща лихви и ги плаща след 25-то, ще има не само лихви, а и глоби.

 :air_kiss: Благодаря!
заплатите ги плаща някъде към 15-то число на месеца , но бави осигуровките . Значи щом са платени да подавам Д6 с данни за данъка
При неплатени осигуровки и изплатени заплати от касата как е правилно да се пуска Д6 с данъка или без данъка?
Преди облагане с данък. В баланса е след данъка.
ок, счетоводната печалба  :smile1:
но в поле 11 - Разходи за данъци от печалбата посочваме данъка по данъчната печалба от ГДД нали?
 :wave: В полето Печалба от обичайната дейност в ОПР , коя печалба се пише - преди облагане с данъка / т.е счетоводната печалба/ или печалбата ,която се получава след взимане на операцията 123/452 с данъка по ГДД ?  :blush:
irenabrili бихте ли пояснили това Проверявайте, обаче, и дали има заеми над 10 000 лв. за годината и над 40 000 лв. остатъци, защото трябва да ги декларира.
  :blush:


Да попитам още него СОЛ-а работи на ТД на друго място , нали не трябва да подавам ГДД по ЗДДФЛ и да изравнява, щом не е получил доходи по извънтрудово правоотношение не подавам ГДД и остава на 420 лв. осигуряване?
 :give_rose: ясно , в намаление са сумите
Благодаря и отдолу пак 13.2012г и на място в НАП