1
Много благодаря за коптентното мнение на irenabrili и всички включили се .Аз по същия начин разсъждавах, но не бях сигурна и затова исках да чуя и друго мнение.
С уважение към Вас и пожелание за приятна почивка!
С уважение към Вас и пожелание за приятна почивка!
2
Данъци и счетоводство » кредитна нота
15.07.2014, 15:27Здравейте! Имам следния казус:
Работя в българска фирма с регистрация по ДДС.
Изграждахме на клиент в България обект ,чието оборудването беше доставено от немска фирма.
Фактурата за оборудването на стойност 10000 евро е издадена от немската фирма на нашия клиент , т.е. доставката на оборудването не минава през нашата фирма. Сумата по фактурата е платена-10 000 евро .
В следващия момент нашата фирма - изпълнител получава по банковата си сметка 1000 евро / 10%/от стойността на оборудването/ от немската фирма - комисионна по доставката на оборудването/съгласно кредитна бележка / credit note/ с номер, дата и и ЕИК по ДЕ.Основание: комисионна по доставка на .................... за обект................... ....... без начислено ДДС по техните стандарти./
Имам следните въпроси:
1. На мен ли трябва да е изпратена тази кредитна бележка , или на получателя на оборудването? И ако е изпратена на мен , както е в случая :
- Как отразявам комисионната чрез тази кредитна бележка в дневниците за ДДС?
- Дължа ли ДДС за получената комисионна,която вече е постъпила по б. сметка на фирмата?
- Приход ли е за мен тази постъпила сума и трябва ли да издавам фактура?
Благодаря Ви!
Работя в българска фирма с регистрация по ДДС.
Изграждахме на клиент в България обект ,чието оборудването беше доставено от немска фирма.
Фактурата за оборудването на стойност 10000 евро е издадена от немската фирма на нашия клиент , т.е. доставката на оборудването не минава през нашата фирма. Сумата по фактурата е платена-10 000 евро .
В следващия момент нашата фирма - изпълнител получава по банковата си сметка 1000 евро / 10%/от стойността на оборудването/ от немската фирма - комисионна по доставката на оборудването/съгласно кредитна бележка / credit note/ с номер, дата и и ЕИК по ДЕ.Основание: комисионна по доставка на .................... за обект................... ....... без начислено ДДС по техните стандарти./
Имам следните въпроси:
1. На мен ли трябва да е изпратена тази кредитна бележка , или на получателя на оборудването? И ако е изпратена на мен , както е в случая :
- Как отразявам комисионната чрез тази кредитна бележка в дневниците за ДДС?
- Дължа ли ДДС за получената комисионна,която вече е постъпила по б. сметка на фирмата?
- Приход ли е за мен тази постъпила сума и трябва ли да издавам фактура?
Благодаря Ви!
3
Данъци и счетоводство » ползване на фирмена дебитна карта за лични нужди на управителя
30.07.2013, 14:01Здравейте, моля споделете как осчетоводявате плащане от Управителя чрез фирмена дебитна карта на РОС терминал в магазин / примерно в МОЛ/.
Благодаря на отзовалите се!
Благодаря на отзовалите се!
4
Данъци и счетоводство » Re: отчитане на кораборемонтни услуги
28.06.2013, 23:03като че ли вече съвсем блокирах: значи българската фирма / комисионера/ получава фактура за стоки и услуги от доставчика , същите се получават на територията на украинската фирма/доверителя/ .Платец дотук е българската фирма ,която впоследствие фактурира цялостната услуга на украинската фирма. Вържележка!!
За получените стоки и услуги - имаме фактура от доставчика без начислено ДДС. Съставяме протокол по чл.117 без да начисляваме ДДС и включваме в дневника за покупки и продажби.
За фактурината от нас услуга към украинската фирма - фактура с 0 ставка ДДС.
Така ли е?
За получените стоки и услуги - имаме фактура от доставчика без начислено ДДС. Съставяме протокол по чл.117 без да начисляваме ДДС и включваме в дневника за покупки и продажби.
За фактурината от нас услуга към украинската фирма - фактура с 0 ставка ДДС.
Така ли е?
5
Данъци и счетоводство » Re: отчитане на кораборемонтни услуги
28.06.2013, 22:15Благодаря, желая Ви приятна почивка. Пък утре може да се включи някой който има същия казус.Да сподели опит и знания!!!
6
Данъци и счетоводство » Re: отчитане на кораборемонтни услуги
28.06.2013, 21:56Благодаря Ви, да поясня, че стоките не минават през България, а се доставят направо в Украйна ,но ги плаща българската фирма. Това дистанционна продажба ли е, посредник в тристранна операция ли е??! Не мога да се определя с точност.
7
Данъци и счетоводство » отчитане на кораборемонтни услуги
28.06.2013, 20:16Здравейте, моля да внесете малко разяснения по новата за мен тема. Фирма регистрирана по ДДС в България извършва кораборемонтни услуги.Корабите са собственост на украинска фирма, а ремонта възлага на английска фирма, т.е българската фирма се явява посредник. Отчитане по гл.трета ,чл.31,т.3 от ЗДДС с нулева ставка . Българската фирма издава фактури на украинската фирма за услугата като доставчик и получава фактури за услуги и стоки от английската като получател. Моля да ми помогнете кога издава протокол по чл.117 и подава ли ВИЕС декларация.
Благодаря на отзовалите се!
Благодаря на отзовалите се!
8
Благодаря Ви, винаги се включвате с компетентно мнение. Хубав ден!
9
Здравейте, как следва да се осчетоводи транспорта при доставката на гориво на бензиностанция. Изписан е на отделен ред във фактурата- бензин - л ; дизел - л и транспорт.Включва ли се в цената на стоките или се осчетоводява отделно в сметка 602.
10
Данъци и счетоводство » трябва ли да начислявам ДДС
16.04.2013, 17:27Здравейте , моля да ни отговорите трябва ли да начисляваме ДДС .
Фирмата е с основна дейност международен транспорт. Закупува лек автомобил ,втора употреба от Германия за 700 евро от Център за коли Аугсбург, с цел поседваща продажба. Доставчикът не е регистриран по ДДС.Издадена фактура за 700 евро./ прилагаме като прикачен файл фактурата/.
Дилър ли сме ? Не сме подавали ведомление до НАП.
Автомобилът е продаден на физическо лице в България.
Начисляваме ли ДДС при продажбата.
Фирмата е с основна дейност международен транспорт. Закупува лек автомобил ,втора употреба от Германия за 700 евро от Център за коли Аугсбург, с цел поседваща продажба. Доставчикът не е регистриран по ДДС.Издадена фактура за 700 евро./ прилагаме като прикачен файл фактурата/.
Дилър ли сме ? Не сме подавали ведомление до НАП.
Автомобилът е продаден на физическо лице в България.
Начисляваме ли ДДС при продажбата.
11
Здравейте,
Моля, кажете Вашето експертно мнение дали правилно изготвям всичко, тъй като го правя за първи път и имам притеснение, а искам всичко да е както трябва.
На 18.01.2013 г. е закупен лек автомобил втора употреба от Германия за 700 евро от дилър с цел продажба.
Приемаме ,че ще прилагаме специалния режим на облагане на маржа .
Автомобилът е продаден на 11.03.2013 г. на физическо лице за 4 000 лв.
Издадена фактура без да е начислен ДДС и вписано „режим на облагане на маржа - стоки втора употреба” чл.148 ал.1 от ЗДДС.
Към 31.03.2013 г. съм изготвила протокол съгласно чл.90 от ППЗДДС / който Ви изпращам в прикачен файл /.
Фактурата за продажбата описвам в дневника за продажбите за месец март, без да попълвам информацията в колони 9 - 25 .
Протоколът описвам в дневника за продажбите за месец март , като попълвам информацията в колони 9 – 25.
Предварително Ви благодаря за отделеното време и споделената практика.
Моля, кажете Вашето експертно мнение дали правилно изготвям всичко, тъй като го правя за първи път и имам притеснение, а искам всичко да е както трябва.
На 18.01.2013 г. е закупен лек автомобил втора употреба от Германия за 700 евро от дилър с цел продажба.
Приемаме ,че ще прилагаме специалния режим на облагане на маржа .
Автомобилът е продаден на 11.03.2013 г. на физическо лице за 4 000 лв.
Издадена фактура без да е начислен ДДС и вписано „режим на облагане на маржа - стоки втора употреба” чл.148 ал.1 от ЗДДС.
Към 31.03.2013 г. съм изготвила протокол съгласно чл.90 от ППЗДДС / който Ви изпращам в прикачен файл /.
Фактурата за продажбата описвам в дневника за продажбите за месец март, без да попълвам информацията в колони 9 - 25 .
Протоколът описвам в дневника за продажбите за месец март , като попълвам информацията в колони 9 – 25.
Предварително Ви благодаря за отделеното време и споделената практика.
12
Данъци и счетоводство » протокол за прихващане между вземане и задължение
23.03.2013, 18:32Моля, споделете може ли да се състави протокол за прихващане между задължение на фирмата към едноличния собственик за направени допълнителни вноски по чл.134 от ТЗ и задължението на собственика да внася във фирмата .сумите за дължимите осигуровки като СОЛ.
13
Данъци и счетоводство » плащане над 15 000 лв в брой
22.03.2013, 10:20Здравейте,
искам да се обърна към знаещите относно извършването на плащане в брой над 15 хил.лв. .Закупен товарен автомобил втора употреба от Германия, който собственика на фирмата плаща в брой в момента на покупката. Как се отразява разхода за касата и имам ли право да дам в брой пари на собственика над 15 000 лв?
искам да се обърна към знаещите относно извършването на плащане в брой над 15 хил.лв. .Закупен товарен автомобил втора употреба от Германия, който собственика на фирмата плаща в брой в момента на покупката. Как се отразява разхода за касата и имам ли право да дам в брой пари на собственика над 15 000 лв?