Здравейте,
Имаме служителка, която получи разпореждането за пенсиониране.
Няма да прекратяваме договора, ще остане да работи.
Доколкото разбирам обезщетението  по чл.222 ал.3 от КТ няма да се изплаща сега, а едва когато напусне.
Така ли е?
Не, не издаваме кредитно.
Всъщност няма некоректност - инвойса се равнява със сумите от двете фактури - за аванс + окончателна. Инвойса във валута е за нуждите на клиента и митницата, а двете фактури на български език в лева - за нуждите на счетоводството и НАП.
При нас редовно имаме такава ситуация. Правя фактура за аванса - не я изпращам на клиента, фактурата е само за нашето счетоводство. При изпращане на стоката: правя фактура за митница със цялата сделка, без да включвам аванса. След като стоката замине, коригирам фактурата, като на отделен ред със знак минус нанасям аванса. Разпечатвам си фактурата на български - с аванса, а на английски - без аванса.
Т.е. въвеждам като опростена фактура, като включвам мита, такси и пр. към цената на стоките? И нямам право на приспадане на платения данък.
Здравейте,
Фирмата ни купува стока от Китай за стойност около 60USD.
Доставчика ни уведомява, че ще се начисли ДДС във фактурата.
Доколкото разбирам това е по новата опростена процедура. Пратката няма да подлежи митническо освобождаване и директно ще ни бъде доставена.
Въпросите ми са относно осчетоводяването. Как въвеждам тази доставка? Къде попада в дневниците? Как приспадам ДДС?
Здравейте, при опит да стартирам компонента за подписване в НАП дава следното съобщение:
Първия път, когато достигнахме прага за деклариране ни пратиха съобщение, заедно с глоба от 500 лв. :(  Така че този път предпочитам да си и спестя. :)
Благодаря,  ista!
Проверих в Задължения и излиза "Незадължен" за 2022.
За 2021г. прага за изпращания е бил 270 х.лв. , а за 2022г. е 780 х.лв.
Ние за 2021г. имаме 560 х.лв. Това означава, че трябва да следя последните 12 месеца и когато надхвърля 780 х.лв започвам да подавам декларации.
Правилно ли е ?
Здравейте,
Къде мога да проверя дали фирмата ни трябва да подава декларации по Интрастат?
В последните няколко години сме били задължени и по подразбиране направих декларация и сега за януари 2022г.
Форматът има някои промени и когато маркирам декларацията за подаване ме прехвърля към Регистрационен формуляр.
Започнах да се чудя стандартно ли е попълването на този формуляр или нещо пропускам аз. Декларацията стои формирана, но със статут "Няма приета декларация".
Здравейте,

Има ли законово изискване банковата сметка на фирмата да е изписана на сайта на фирмата?

Благодаря предварително.
Здравейте,
имам да плащам лихва за неправилно изчислен корпоративен данък за 2020г.
Същата сметка и код за вид плащане ли ползвам, както и за данъка?
Здравейте, моля за помощ.
През м.април имаме МД по внос. Внесена е правилната сума, но в СД по ДДС е отразена грешно по-малка сума. Откривам грешката след приключване на периода. Как да коригирам?
Ако включа в дневниците за м.май тази МД със знак минус се чудя какъв да е кода на документа : 07-МД или 03-кредитно. Смятам да я включа със знак минус - с грешната сума и със знак плюс - за вярната. Съвети?
Здравейте,  При нас ситуацията е аналогична: новорегистрирана фирма , приходи - 0, разходи - 200лв. Но има 7000 лв аванс за изграждане на ДМА.
И поради това според мен не изпълнява условието :
"в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;"
И съответно подава :
1.ГДД в НАП - до 30.06.
2.Декларация за приходи и разходи под 500лв - за НСИ - до 30.06.
3. Нулев отчет - за ТР - до 30.09.
Пропускам ли нещо?
Здравейте,
Имам колега, боледува от КОВИД.
Беше 1 седмица в къщи, после се влоши и постъпи в болница.
Днес донесе болничните - от 27.03. до 02.04. първичен, за домашното лечение
и от 03.04. до 29.04. за болничното лечение, но отново е написан като първичен.
Не трябва ли втория болничен да е продължение? И в двата болнични ли ще има по 3 дни от работодател?
Новорегистрирано ООД( 10.2020 ), има регистрация и по ДДС.
Все още не е започнало дейност.
За 2020г. има  2-3 фактури за разход – за печат, за е-подпис – общо стотина лв. Има и 1 фактура за аванс – 8000 лв. – за предстоящо изграждане на ДМА.
Всичките фактури все още не са включвани в СД по ДДС. Подавани са нулеви декларации по ДДС.
Чудя се какви годишни отчети трябва да подам.
Новорегистрирана фирма , собственика се осигурява на  максимума на друго място.
Фирмата все още няма приходи, има 3 фактури за разход.
Кога трябва да подаде декларация за начало на осигуряване?
Здравейте,
Имам съдружник в ООД, който до 30.06.2020 е на труд.договор, а от 01.07.2020 е СОЛ само със здравно върху 610 лв.
Направих справката от ТРЗ програмата и за това лице не се попълват суми за год.дан.основа - т.8.1., 8.3., 17, също и т.18  - дължим данък. Има сума само в т.22 - внесен данък - това е данъка, който се отнася за периода м.01-06.
Това е така, защото в  т.7 Работодател към 31.12. няма отметка - към 31.12. лицето е СОЛ.
Така ли трябва да изглежда справката?
Здравейте, имам нужда от помощ!
Направили сме износ за Израел през декември 2020.
Стоките са изпратени.
Оказва се, че във фактурата сме допуснали грешка и е посочена по-висока цена.
Освен кредитно известие с корекция на цената какво друго е необходимо да направя.
Притеснява ме, че това е сделка с трета страна, има митническа декларация и т.н.т.