81
Да, точно това е. След няколко часа ровене и питане и аз го намерих. За тези, които ще им се наложи : Искане се подава на място в НАП, не може онлайн. Срока е 7 дни, получава се лично от управителя. Все пак, благодаря delphine!
82
Данъци и счетоводство » Certificate of tax residence for entities
23.07.2018, 15:06Може ли някой да ми помогне! Имаме клиенти - фирма от Испания. За да стартира сделката изискват този документ, а ние нямаме идея какво е това.
83
Данъци и счетоводство » Re: Интрастат - код на стока
16.04.2018, 12:0284
Данъци и счетоводство » Re: Покупка на софтуер
12.04.2018, 15:15Здравейте,
Закупуваме от ЕС стандартен софтуер. Но тъй като не е на техн.носител, а се изтегля през интернет – третира се като услуга. В същото време, тъй като стойността е 500 EUR го завеждам като ДА. В ДДС дневника влиза в колона 9, 10, 14, 15 на Дн прод и 10,11 в Дн за пок. Правя протокол по чл.117. Пропускам ли нещо?
Това хем услуга, хем ДА нещо ме ошашка.
Закупуваме от ЕС стандартен софтуер. Но тъй като не е на техн.носител, а се изтегля през интернет – третира се като услуга. В същото време, тъй като стойността е 500 EUR го завеждам като ДА. В ДДС дневника влиза в колона 9, 10, 14, 15 на Дн прод и 10,11 в Дн за пок. Правя протокол по чл.117. Пропускам ли нещо?
Това хем услуга, хем ДА нещо ме ошашка.
85
И аз съм все още доникъде по темата, но все пак да си изясня някои детайли.
Имам въпроси към тези, които са приключили регистрацията, или поне са по-запознати с материята. Фирмата ни внася материали от трети страни и продава продукция на трети страни. Митническа агенция подготвя документите от наше име. В същото време част от сделките се оформят митнически от DHL, TNT и други. Доколкото разбрах е нужно да посочим всички тези фирми като наши митнически представители. В коя стъпка се случва това? Какви техни данни е нужно да имам, за да направя регистрацията?
Имам въпроси към тези, които са приключили регистрацията, или поне са по-запознати с материята. Фирмата ни внася материали от трети страни и продава продукция на трети страни. Митническа агенция подготвя документите от наше име. В същото време част от сделките се оформят митнически от DHL, TNT и други. Доколкото разбрах е нужно да посочим всички тези фирми като наши митнически представители. В коя стъпка се случва това? Какви техни данни е нужно да имам, за да направя регистрацията?
86
Данъци и счетоводство » Re: питане за инвойс
18.12.2017, 12:18Изисквания към фактурите
Чл. 114.
(5) Сумите по фактурата могат да бъдат посочени в която и да е валута, при условие че данъчната основа и размерът на данъка се посочат в български лева при спазване изискванията на чл. 26, ал. 6.
Чл. 114.
(5) Сумите по фактурата могат да бъдат посочени в която и да е валута, при условие че данъчната основа и размерът на данъка се посочат в български лева при спазване изискванията на чл. 26, ал. 6.
87
Данъци и счетоводство » Re: Грешка Виес декларация
07.11.2017, 15:21А за да е максимално сложно има и още . Към този клиент имам още две фактури за октомври - как ги описвам:
1.сумата за октомври на един ред и сумата за септември на друг ред
или
2. сумата от трите фактури на един ред
1.сумата за октомври на един ред и сумата за септември на друг ред
или
2. сумата от трите фактури на един ред
88
Данъци и счетоводство » Re: Грешка Виес декларация
07.11.2017, 15:14При мен се получи абсолютно същата ситуация. Чисто технически се чудя как да отразя корекцията, така че да я има във ВИЕС, а да я няма в Дн.продажби. А другата ми въпросителна е трябва ли в колона 6 на ВИЕС да отбележа периода на пропуснатата фактура.
89
Данъци и счетоводство » Re: корекция Д1
24.10.2017, 10:18Благодаря! Действам.
90
Данъци и счетоводство » корекция Д1
24.10.2017, 09:51Здравейте,
Подадох Д1 и Д6 за м.септември и после установих, че съм допуснала грешка при Д1 - служител напуска от 1.10. и му начислявам обезщетение по чл.224 за неизползван платен отпуск. Сумата на обезщетението е грешна. Ще подам коригираща Д1 само за това лице. Допуска ли програмата на НАП подаване само на Д1 без Д6?
Подадох Д1 и Д6 за м.септември и после установих, че съм допуснала грешка при Д1 - служител напуска от 1.10. и му начислявам обезщетение по чл.224 за неизползван платен отпуск. Сумата на обезщетението е грешна. Ще подам коригираща Д1 само за това лице. Допуска ли програмата на НАП подаване само на Д1 без Д6?
91
Данъци и счетоводство » ремонт ЕС
03.08.2017, 11:36Здравейте,
Моля за помощ: Произвеждаме електронни устройства и ги продаваме на фирми в ЕС. Клиент връща няколко устройства за ремонт/ извън гаранционен/. За ремонта издаваме фактура и изпращаме устройствата обратно. И ние и клиента сме регистрирани по ДДС. Къде попада тази услуга?
Моля за помощ: Произвеждаме електронни устройства и ги продаваме на фирми в ЕС. Клиент връща няколко устройства за ремонт/ извън гаранционен/. За ремонта издаваме фактура и изпращаме устройствата обратно. И ние и клиента сме регистрирани по ДДС. Къде попада тази услуга?
92
ТРЗ и осигуряване » Работник с ТЕЛК
03.08.2017, 09:44Моля за съвети по следния казус : Преди 3 години е назначен е работник, който има ТЕЛК. При назначаването е пропуснато това и през цялото време са правени удръжки, все едно че няма . Сега иска да напуска и виждаме грешката. Какво може да се направи?
93
ТРЗ и осигуряване » Re: сгрешен болничен
27.07.2017, 14:42Прав сте Catch-22: проверих на място в НОИ и отговора беше, че болничния ще се изплати за всичките дни, той си е коректен. Не е нужно да подавам корекция. Трябва само при нас в програмата да си оправя нещата.
94
ТРЗ и осигуряване » сгрешен болничен
27.07.2017, 13:15Подала съм на 18.07.2017 г. болничен за период 04.07 - 02.08.2017г.
Днес установявам, че съм пропуснала да сложа отметка, че болн. е продължение и програмата начислява 3 дни за сметка на работодателя. Как се коригира тази грешка?
Днес установявам, че съм пропуснала да сложа отметка, че болн. е продължение и програмата начислява 3 дни за сметка на работодателя. Как се коригира тази грешка?
95
Данъци и счетоводство » Re: прихващане ДДС
07.06.2017, 13:36Уточнявах в счетоводството на НАП - надвнесените суми фигурират и при тях. Просто не съм сигурна дали мога да си ги прихвана без ревизия.
96
Данъци и счетоводство » прихващане ДДС
07.06.2017, 13:32Здравейте,
Имаме надвнесени суми по сметката на Централния бюджет /ДДС , ДДФЛ.../ от м. март.
За м. май сме на внасяне ДДС. Мога ли да не внасям сумата реално и да си я прихвана от надвнесените суми или е необходимо да се направи с искане и ревизия?
Имаме надвнесени суми по сметката на Централния бюджет /ДДС , ДДФЛ.../ от м. март.
За м. май сме на внасяне ДДС. Мога ли да не внасям сумата реално и да си я прихвана от надвнесените суми или е необходимо да се направи с искане и ревизия?
97
Данъци и счетоводство » Re: начислен ДДС при ВОД
31.05.2017, 14:27Благодаря!
98
Данъци и счетоводство » начислен ДДС при ВОД
31.05.2017, 11:12Здравейте, имам следния проблем:
През м.април сме издали фактура ВОД, като грешно е начислен 20% ДДС. Едва сега откривам грешката. Как мога да коригирам ?
През м.април сме издали фактура ВОД, като грешно е начислен 20% ДДС. Едва сега откривам грешката. Как мога да коригирам ?
99
Данъци и счетоводство » Re: Неприключена декларация за дивидент
10.05.2017, 09:15Права си. Така ще да е било.
100
Данъци и счетоводство » Неприключена декларация за дивидент
09.05.2017, 17:11Здравейте,
На 12.04. съм подала онлайн декларация по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за първо трим. на 2017 г. за изплатени дивиденти.Сега се оказва, че не съм я приключила коректно и тя си стои неподадена. Данъка е внесен в срок и в справката на НАП излиза като недължимо внесена сума. Да подавам ли сега декларацията или??
На 12.04. съм подала онлайн декларация по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за първо трим. на 2017 г. за изплатени дивиденти.Сега се оказва, че не съм я приключила коректно и тя си стои неподадена. Данъка е внесен в срок и в справката на НАП излиза като недължимо внесена сума. Да подавам ли сега декларацията или??