Здравейте,

платили сме право на ползване на снимки за определен период. Сумата е платена на физическо лице и е в размер на 25лв. Физическото лице не е самоосигуряващо се. Как следва да  декларирам тази сума?
Много се извинявам, но дали може да поясните, след като няма и не е имало никога стопанска дейност, защо следва да се подаде декларация обр.1010а?
Здравейте,

имам следният казус: ЕООД, регистрирано в България, собственика извършва услуги, на територията на ЕС, не е в България. Тук няма доходи и разходи т.е. не може да докаже дейност тук. Тогава следва да се осигурява в ЕС върху сума, не по - малка за съответната страна за този вид труд. Печалбата на фирмата къде ще следва да се облага - тук или в страната, в която полага труда?
Ако се отчете такава сума  като служебен аванс, следва ли да се посочи  в декларацията като скрито разпределение на печалбата?
Много благодаря. 
Здравейте,

имаме фактура за авансово плащане през 2015г. Фактурата е платена, услугата е изпълнена до част авансово плащане. Поради някаква причина не е продължено и не е издадена фактура за окончателно плащане през 2016г. Няма да има по-нататъшни отношения между двата контрагента. Как следва да процерирам с този аванс? Не може да си стои аванс завинаги, а документи нямам  за довършване на сделката за да го отпиша.
Много благодаря !

Първо в сайта на НАП търсих, наистина е странно, че е неоткриваемо това указание там.

Хубав ден ви пожелавам.
Здравейте,
това го видях още снощи, но не видях да имат безплатна регистрация.
Здравейте,

търсих това указание, но не го намерих. Дали може да ми помогнете да го открия в нета?

Хубава вечер
Като разходи ?

Таксата за публикуване на отчета в ТР от 20лв както и фактурата, издадена от счетоводителя за подаване на декларацията, публикуване на отчета в ТР.
Здравейте,

фирма няма дейност през изминалата година, няма генерирани приходи, няма банкови сметки, но има платена такса за публикуване на отчет в ТР и съотвено фактура за публикуване на отчета. Това не са разходи с цел бъдещи приходи и следва да се подаде декларация без дейност А разходите как следва да се осчетоводят?
Здравейте отново,

видях в калкулатора на К i К, че има възможност осигуровките могат да се приспадат или не от възнаграждението. Така при осигурителен доход от 460лв осигуровките са 139,38лв, ДОД 32,06лв, а полученото възнаграждение е
- с приспадане на осигуровките 288,56лв
-без приспадане на осигуровките 427,94лв.
Досега не знаех, че има възможност осигуровките да не се приспадат от възнаграждението и имам няколко въпроса:
 1. И в двата случая би следвало данъка и нетното възнаграждение ще са разход на фирмата, а осигуровките ще се възстановят от самооисгуряващото се лице, или бъркам?
 2. Какви биха били счетоводните записвания в случая без приспадане на осигуровките?
 
Предварително благодаря
Здравейте,

когато самоосигуряващо се лице полага личен труд срещу възнаграждение осигуровките му се плащат от фирмата, но по ЕГН. Авансовият данък по чл.42 от ЗДДФЛ, който се дължи за това възнаграждение също ли е по ЕГН?
Здравейте,

в заведение за хранене, регистрирано по ЗДДС, предлагат безплатен обяд, вечеря и напитки на песонала. Съответно вложените напитки и продукти не са на отделни фактури от продуктите и напитките на клиентите. Как би било правилно да се отразява това в счетоводството? Да се въвеждат фактурите с признаване на цялото ДДС а в края на месеца да се прави калкулация на вложените продукти и върху тях да се начисли ДДС ли?
Ориентирах се към сумирано работно време тъй като някои месеци имат по 4, адруги по 5 понеделника  и със сумираното работно време ще мога по-лесно да изравнявам отработените часове.
Здравейте,

ще назначим служител, който всеки понеделник ще идва да почиства офиса за 2 часа. Мисля да го назначим по чл.114 от КТ на сумирано работно време при месечна норма на работа да е 8 часа. При такъв график какъв платен годишен отпуск би следвало да има вписан в трудовият договор? Ако го смятам правилно ми излиза един ден.
Много благодаря. Успешен ден.
Здравейте,

ако фирмата е регистрирана през м,10,2016г от кога може да започне да възстановява ДДС по чл.92, ал.3 - след 12 месеца от започване на дейност или откакто има 30 на сто доставки с нулева ставка?