Здравейте,
Най-лесно ще попълните приложение 1 от служебната бележка за изплатени доходи, която би трябвало да е издадена на съпругът ви при освобождаването му от работа.
"А лично на лицето ли трябва да е банковата сметка ?" На Вас май ви се занимава за 1.80 :)
Според мен може и да е на друго лице.
Кофти ситуация....за съжаление и такива неща се случват.

Аз лично бих ги включила в дневниците за месец февруари, а приходите/разходите бих ги отчела в 2014г.
Наистина ще се получи каша, но използвай разчетни сметки (всъщност зависи какъв счетоводен софтуер използваш)

Относно НАП: разгледай чл.126
Здравейте,

Правилно сте сметнали сумата, която имате право да Ви бъде възстановена.
По принцип искането за възстановяване на ДДС е ваше право, а не задължение...т.е може и да не си го искате.
Имайте в предвид, че не е възможно да приспадате този кредит от следващите данъчни периоди сами - само при подадено искане от ваша страна.
Аз бих го искала и НАП да си направят прихващане с осигуровките, по този начин поне ще намалите задълженията си.



От правилника за прилагане на ЗДДС
.......
Чл. 21. (1) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
2. фактура за доставката;
3. документ за превоза на тези стоки.
(2) Когато стоките се изпращат или превозват до трета територия, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. фактура за доставката;
2. документ за превоза на тези стоки;
3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия.


Имаше едно указание на НАП от 2010г./все още е актуално/ по повод издаването на протоколите и в кои колони трябваше да бъдат попълнени.
Ще се опитам да го намеря



Намерих го :)
Ditzve, аз нямам нищо против хората, които са писали тези тълкувания, моите уважения към тях, но все пак в указанието от НАП /които в крайна сметка ще проверяват/ е написано много ясно, че тези суми НЕ СЕ ДЕКЛАРИРАТ.

Зависи това салдо от какво се е формирало :)

Здравейте,
Аз не мисля, че трябва сумите, които са изплатени за личен труд да се включват в тези справки - в указанието от миналата година много ясно е написано.
Все едно да включите сумите за осигуровки, които СОЛ-овоте връщат на дружеството, ако те са превеждани от фирмената сметка.
Относно декларацията - проверете дали сте сложили отметка на реда, че ДЗЛ не е било длъжно да прави авансови вноски
Има такъв ред /61670/, ако гледате бланките от НСИ
На ред разпределяне на печалба: с минус 8 неразпределена печалби и после с плюс 8 в резерви
Никой ли не е абониран за това списание или Експертис?
Здравейте,

Предполагам, че е подадена по ел.път - съответно, първо е подаден ГФО в статистиката.
НАП издават и съобщения, дали декларацията е приета.

Все пак, за да сте 100% сигурна ако сте упълномощили новият ви счетоводител да подава данни от ваше име по електронен път, може той да провери и дори да ви я разпечата.
Може също така вие да се разходите до НАП и да попитате :)
Здравейте,
Първата операция, която трябва да вземете е да осчетоводите самото плащане:
498/50 група
След това прехвъряте всичките активи и пасиви, които трябва да кореспондират със сметка 498.
Ако има дълготрайни материални активи ги прехвърляте по остатъчна стойност, т.е покупна - набрани амортизации и след това, според счетоводната политика на ЕООД ги включвате/не ги включвате в амортизационните планове

Разликата ще я отчете като приход или разход за ЕООД
Здравейте,

Трябва ми втори брой от 2015г. на това списание - може ли някой да ми го изпрати?

Исках да си го купя, но най-краткото време, за което мога да направя абонамент е 6 месеца
И аз така го разбирам-чета, но в едно счетоводно издание пише друго....
Обадих се в НАП (не че им имам доверие на служителите в кол центърчето) и те ми казаха, че трябва и, че указанието за 2013г. си важи ?!? - пълни глупости, миналата година си беше съвсем различна справката....
И аз бих се радвала, ако някой може да даде тази информация.

Миналата година пишеше..... и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим сега само сделки със свързани лица.

Тази година сделките с лица от юрисдикции с преф.данъчни режими ще ги декларираме ли?
paraskeva, благодаря за споделените примери.
Нашите служители, които работят на СИРВ, работят на две смени първа от 07:19 и втора от 19:07,
Сметините им са първа-втора-два ни почивка, т.е спазваме времето за необходима почивка. Всички служители си ползват полагаемите отпуски по график- часовете се намалят.

Според Вас, каква е причината програмата на НАП да ми дава грешка "грешен осигурителен доход"?
Ами така пише в примерчетата от указанията - независимо дали е пълен или не пълен месец, се записва, че е пълен.
Да, пореден номер 69
Код на осн.икон.дейност: 6832
И % ТЗ е верен 0.7