Благодаря Ви за отговора!
Здравейте,
чета по форума как отразявате получени средства от бюрото по труда - съгласно програма за наемане на работници.

И аз имам такъв случай, но от Бюрото ще възстановяват на работодателя само 50% от заплатата и осигуровките, които са за негова сметка.
Редно ли е съставянето на следните статии:
Дт 754
Кт 713- приходи от финансирания на програми

При получаване на сумите, които ще бъдат само 50 %
Дт 503
Кт 754
Лихвите по погасителния план, ако има такъв, къде са отразени?
Нямам погасителен план.
Защо мислите, че нещо пропускате?
Ами нещо сякаш пропускам си мисля.
При погасяването на главницата /когато започне това, естествено/, статията би следвало да бъде:
Дт 152
Кт 503
Здравейте,

Как е редно и правилно осчетоводяваното на банков заем?
Осчетоводила съм го по следния начин:
Дт 503
Кт 152

За разходите по усвояването:
Дт 629
Кт 503

За разходите по лихви:
Дт 621
Кт 503

Главница още платена няма.
Какво пропускам? Моля, за мнения?
Не мисля.  :smile1:
То си има за тази цел лихви и глоби, но пък и да живее човек с апокалиптични мисли не е ок. :wink1:
:D
Не. :smile1:
Благодаря delphine :)

Имам още един въпрос, който ме дерзае.... Ако досега лицето не е внасяло авансов данък, при проверка от НАП /по повод възстановяване на ДДС/ би ли било проблем?

Изяснете си този момент - да не би СОЛ да има във фирмата / ако е ООД/ЕООД личен труд и там да му приспадат личните осигуровки за целите на изчисляване на ДДФЛ.

Има ли праг на приходите, където физ. лице не е длъжно да декларира авансов данък?
Да..... и чакате проверка.
Благодаря много!
Има право да възстанови. Вече няма приложение 6.
Благодаря! А правилно ли съм разпределила сумите по клетки?
Здравейте!
Моля ВИ за мнения!
ЗП регистриран по ДДС през май тази година.
През юли е на възстановяване 26 хил. лв
През август е на възстановяване 1800 лв
През септември е на внасяне 1000 лв.

Въпросният ЗП има право да възстанови ДДС нали така?
Сега като подам декларацията до 14, трябва да попълня кл.50 и кл. 70  с 1000 лв. и отделно кл. 80 с остатъка 26 800 лв.
Приложение 6 също трябва да попълня?

Моля, поправете ме, ако бъркам.

Благодаря!
Няма задължение да внася авансови вноски.

Благодаря delphine :)
Благодаря Ви за коментарите!
Чета доста, но малко се обърках. Освен това на въпросното ЗП не са му начислявали авансов данък предишни години, отделно има и друга фирма - в нея се  осигурява като СОЛ/може би там му приспадат осигуровките за окончателния облагаем данък/ просто в главата ми настана каша. Затова се допитах до Вас!
Щом се облага по "общия" ред, разходите нямат значение. ДДС-то още по-малко.
Сметката е проста:
(Приходите от тримесечието - НПР - осигуровките на ЗП за тримесечието)*10%= дължим авансов данък
Осигурява се като СОЛ, пак ли се взимат за разход осигуровките за тримесечието?
Декларацията по чл. 55 ал 1 от ЗДДФЛ е тази, с която се декларира авансовия данък нали?
Дължи.
Разбира се, ако има приходи :)

За последните три месеца - юли, август и септември, лицето излиза на ДДС за възстановяване.
Има продажби на продукция само през месец август, но разходите надвишават прихода. В този случай не би трябвало да дължи авансов данък или се бъркам.
Моля, да споделите малко повече, как декларирате данъка, когато има приход...
Благодаря предварително!
Здравейте,
Според вас дължи ли земеделски производител авансов данък? Лицето е регистриран ЗП като физическо лице, регистриран е по ДДС и се облага по общия ред, НЕ като ЕТ.
Възможен ли е ДУК на 4 часа?
Лицето има и трудов договор към друга фирма, но вместо като СОЛ, да се осигурява като ДУК на 4 часа.
Здравейте, подлежат ли на облагане доходите от комисионни?
Например получена комисионна от посредничество към бг фирма за превод и легализация на документи. Получената комисионна към фирмата подлежи ли на облагане с данък, лицето е СОЛ.
Здравейте, в практиката си имали ли сте казус с предприятие, което закупува земи, автомобили за големи суми, но печалбата му не отговаря на тези големи разходи.
Как може фиктивно да се докажат получени приходи, които да компенсират тези големи разходи.
Моля, за мнения!!!