Фактурата е от юли месец, вече съм ги завел, сега просто трябва да ги отделя. Полезният срок на годност възлиза 3 години на техниката. Правилно ли е?
Тракторът и плугът са с отделни талони
Здравейте,

Как бихте постъпили при следната ситуация:
Фактура за закупен трактор с прикачен инвентар към него /отразени са във фактурата по отделни позиции - кофа, челен товарач, палетни вилици и плуг/?
Завел съм ги в 206 сметка /машини и оборудване/ с цялата стойност по фактурата.
Но клиентът ЗП, иска инвентарна книга, за ДМА, защото ще получава субсидия от ФЗ, и предоставяйки ми свидетелствата за регистрация на земеделска техника, видях, че ПЛУГЪТ е със собствено такова свидетелство, т.е. най-вероятно трябва отделно да го заприходя като ДМА.

Моля, за Вашите мнения!
Благодаря!
Лицето е регистрирано в регистъра по булстат с ЕГН, ДДС номерът е ЕГН-то, но в системата на НАП се води като юридическо и физическо лице.
Наема и работници.
Лицето е регистрирано в регистъра по булстат с ЕГН, ДДС номерът е ЕГН-то, но в системата на НАП се води като юридическо и физическо лице.
Наема и работници.
Здравейте,

Може ли мнения, относно земеделските производители. Има ЗП започнал дейност през 2016 г.
От тази година през юни месец се регистрира доброволно по ДДС, защото ще ползва субсидии от ФЗ и иска да възстанови ДДС.
Някой имал ли е подобен случай, от НАП ревизия ли ще направят или само проверка?
Какви документи изискват от НАП?
Има ли нещо по-специфично от другите дейности на предприятията?
Годишната данъчна декларация как я подавате?
Фактурите издадени преди регистрацията по ДДС, осчетоводявате ли ги, като опростени?
Лицето е регистрирано от 2016 г., но няма учреден собствен капитал.
Лицето не отглежда продукти попадащи в Приложение 2 от ЗДДС и не подлежи на обратно начисляване на ДДС.

Моля, за Вашия опит!
Благодаря Ви!
А как бихте осчетоводили при оригиналната фактура за аванса и нулевата фактура?
И аз така мисля, но нямам такава фактура.
Здравейте, търсех подобен казус във форума, но не намерих точно същия  :wink1:

Как бихте подходили и осчетоводили следното:
Плащане на 100%  аванс за доставка на ремарке от земеделски производител по Проформа фактура с дата от август месец. През септември получава оригинална фактура с 0-ва стойност.
Как осчетоводявате двете фактура / едната е проформа/?
Благодаря ВИ!