Как за последните два месеца?
чл. 92, ал. 3, т. 1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка; на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка: транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;
Одита, само ако покрива изискванията. Задължителния одит отпадна преди няколко години.
И как се взема под внимание след като лицето не работи от 05.03.2022 год.?
Е това не го бях видял!!!  :hmmm:
Здравейте !  От 01 март 2021 год съм назначен във фирма на минимална РЗ - 650 лв. Преди това бях 6 месеца на борсата. От 05 март 2022 год. съм в продължителен болничен . Взема ли се предвид при изчисляване на обезщетението  за болничният това че от 01 април 2022 год има промяна на минималната РЗ - 710 лв.

Да, взема се под внимание при изчисляването. Вземете си ПИК от НАП и си следете нещата, както в НАП, така и в НОИ.
Спешно ми искат Документ за доказване на регистрация по ДДС за чужбина . Може ли да се заяви с ел. подпис и от къде?
В НАП се заявява на място. Издават го двуезично, на БГ и ENG.
Според мен пренасянето е объркано.
Може да използвате 422 или да си изберете някоя от 50 гр. и да си я прекръстите на "сейф на шефа".
Моля, погледнете дали сте чекнали горе ЕИК!
Ако договора наистина е сключен на основание чл. 70, то смятам, че останалото няма значение.
Ще се прихване след падежа. Предишни години си беше така!
Налага се да коригирам заради техническа грешка в данъка, посока увеличение.
Питането е САМО за данъка, за осигуровки не става въпрос. За това подчертах, че Д6 в увеличение може да се подаде отделно. Ако е в намаление - пак на място, но това не е заради равнението на Д1 и Д6 с код 8
Разбрах си пропуска при четенето на запитването! :)
Едновременността на подаване на Д1 и Д6 касае само Д6 с код 5 . За ДДФЛ не се прави такава засечка.
:good:
За данъка? Айде де :)
Д1 на място, Д6 щом е в увеличение може по електронен път

Едновременно?  :wink1:
Не, на място в НАП заедно с Д1, за да има равенство.
За Д1 предписания от НОИ, а Д6 в НАП директно.
83322005   Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Да не се мъчиш!
В ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ има място за деклариране на имоти, акции и дялове в чужбина.
Благодаря dijit !

Няма за какво, надявам се съм помогнал.