80% от осигурителния доход, евентуално!
По ИД внасяте колкото сте си определили, а НАП си разпределя по главници.
Свържете се с ДИ за погасяването.
Чл. 123 от КТ.
Наредба за категоризиране на труда - чл.2, т.25 - шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона са 2-ра категория.
С това КИ какво се променя? Количество или стойност?
Да, трябват протоколи по чл. 117 от ЗДДС.
До 11.10.2021 год. Обезщетението по чл. 224 само ДОД и се изплаща на наследниците.
Това не се публикува.

То вече е публикувано!
И от кога е задължително това ?

Собственик на ЕООД е управител по Договор за управление. Има ли някой бланка? Не се сещам как да го формулирам - сключваш договор сам със себе си :blink:
Здравейте,
Фирма получава фактура от ФЛ за ремонт на техника. ФЛ предоставя патентна декларация за 2021 г.. Това, че е регистриран на патент ме освобождава да му удържа данък по ЗДДФЛ, нали така? За осигуровките как стои въпроса? Като самоосигуряващо лице ли се третира?

Какво повече да му вземеш на човека!
Договора за Управление е публикуван в АВ при регистрацията на фирмата, предполагам!
ФЛ на патент е регистрирано като свободна професия и се самоосигурява авансово като всички!
В подкрепа твърденията на 5-те Х-а и пълнота по въпросите да спомена, че дата на вальор е датата на нареждане, а дата на трансакция е фактическото движение на средствата.
Разлика се получава когато наредите превода преди последния сетълмент за деня и парите пристигат на следващия работен ден!
Здравей,
не успях да намеря този текст, но ти споделям линк от който ще се ориентираш какво да прочетеш!
https://ekspertis.bg/document/view/qanda/146391/0/
Според мен, ако приемо-предавателните протоколи са подписани с място на предаване на наетите вещи в БГ, то следва да си начислите ДДС върху сделката.
Имаше уточнение(Писмено становище от НАП) относно третирането на подобни сделки в последните две години относно отдаването под наем на ДА!
Здравейте,във връзка с подаване на документите по откриване на нова фирма,мога ли да я регистрирам с дейност транспортни услуги-превоз на товари и счетоводни услуги?
Благодаря предварително!

Относно счетоводните услуги е хубаво да се запише по следния начин:
"OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЪCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ, ПO PEДA HA ЗAKOHA ЗA CЧETOBOДCTBO"
Когато се касае за стоки/материали се гледа датата на фактическа доставка. След тази дата имаш 15 календарни дни да си направиш протокола по чл. 117 от ЗДДС.
Според мен, направи протокол с дата 01.08 и го включи в август.
Да я направи прокурист за времето на майчинство!
При разлика между термин и фактическа дата на раждане, разликата се "обира" с третия болничен лист от педиатъра!
1- 45 дни преди термин.
2- 42 дни при раждане.
3- колкото се получи!