ДА става въпрос за плащания в брой няма издадени фактури само касови бонове  обаче на са документирани с подпис и т.е от клиента а само взети от тях

А като постъпя така ще имам ли проблеми от контролните органи
Благодаря Ви за изчерпателния отговор
ще процедирам така
м01 има чукнати оборот 1000 -върната сума 200 и осчетоводявам приход 800 лв
Надявам се че от НАП после да не ги накара да плащат данък печалба че на правилно съм постъпил след като съм намалил прихода
и в ГДД съм посочил по малко приходи от колкото е имало чукнато по касовия апарат
Здравейте при върната стока от клиент с издадена само касова бележка как се процедира
слагам бележката в ксовата книга и после от общия оборот изкарва върната сума
от НАП могат ли да ми направят някакъв проблем след като сумата от Оборота за месеца не е равна със подадената данъчна декларация
и имали някакви други документи които трябва да се попълват - да добавя че  при връщане не се е съставяло никакви документи само се е взимало касовия бон и се е връщало парите
Благодаря Ви за отговора
През 2014 имам назначени работницисъщо така и прекратени към 31,12,2014 г.  фирмата няма работници следвалида се подава декларация -става въпрос за ново регистрирано еоод

БЕЗСКРАЙННННО много Ви БЛАГОДАРЯ  :good: :good: :good:

единствената (грешка) е в данъка защото го закръллям за да не се изплаща примерно  00,1или 00,05 а да е 432,87-43,37=389,50

ОК. значи в край на сметка НЯМА да правя никакви корекции за Д1 Д6 и дори в ТД-книжка  а само
ще начисле обезщетението 609/421 389,50
и ще изплатя 421/501-389,50 като ще трябва да кажа ла лицето да се разпише че е изплатено обезщетението
и при попълване на отчета за статистика трябва да отбележа чее изплатено обезщетение
НЯДЯВАМ се да не съм ВИ затормозил  и изгубил ВАШЕТО време  :good: :good: :good:
НЕ
609/421 - 470 лв
421/461,463,454 -80.50
421/501-389.50
За Д1 коментирахме
Д6 се подава както при начисляване и изплащане на трудово възнаграждение


ДА но при попълване с код 27 д1 не може да се попълни т.34 нетно възнаграждение
д6 съм подал с начислените и внесени Овноски
Вкрайна сметка значи трябва да изплатя разликата след ОВ -обезщетение 389,50
начислявам 609/421 -389,50
за плащането 421/501-389,50
а трябва ли да се подава някаква декларация Д1 или Д6 за изплатеното безщетение
Д1 съм подал с код 27 и съм попълвал допустимите клетки
МОЖЕ лида ми кажете как трябва да подам Д1 за обезщетението до сега не съм подавал и незнам как се прави
 с Разхопдите за откриване на фирма ЕООД  трябва ли да се увеличифин резултат или са данъчно признати
става дума за такса за регистрация -80 лв. и други подобни
Правилно ли ги начислявам в сметка 602-външни услуги  или трябва в някоя друга
заради това не се дължи обезщетениние а само ОВ

Няма такъв вариант - осигуровки върху нищо.
Това, че в Д1 не сте попълнили клетката за нетен доход, не означава, че обезщетението не е платено. НОИ са приели документите, защото според тях обезщетението е платено. Самото подаване на Д1 за обезщетение по чл. 222, ал.1 се прави СЛЕД ПЛАЩАНЕНО на обезщетението. А в трудовата книжка не направихте ли запис?

Най-добре е да си оправите нещата с това обезщетение.
Д1 съм подал с код 27 и съм попълвал допустимите клетки
МОЖЕ лида ми кажете как трябва да подам Д1 за обезщетението до сега не съм подавал и незнам как се прави
ОК осигуровки сте удържали, а данък по ЗДДФЛ удържан ли е? Отчели ли сте обезщетението като разход? И най-важното според мен има ли документ на който работникът се е подписал че е получил сумата?
ДА удържан е данъка и е внесен
НЕ не съм начислил нито осчетоводил обезщетение като разход само ОВноски
Работника се е подписал че е получил Х лв.
И още нещо ако лицето е било цял месец на борсата и не е започнало работа по друг ТД обезщетението ще е една заплата. Равна ли ви е заплата на МОД? Осигурителния доход не е МОД, а обезщетението т.е. в случая една заплата. При всички случаи ще трябва да си коригирате декларациите. Включете си обезщетението във ведомостта за заплати. Работника никъде ли не се подписа, че го е получил?
Във Ведомоста съм посочил 0,000лв и човека се е разпистал
Спроред Вас т.е трябва да начисле сумата(470  в/у която е начислено ОВ  и след удържанена данъка(389,50)  да се плати на лицето  като ОБЕЗЩЕТЕНИ е ли ???
АЗ при осчетоводяване съм начислил самоОВ които са сметка на работодателя и работника не съм начислил дохода от която е начислено и разликата за плащането

Нищо не е получавало и в трудовота книжка не вписано нищо
само при изчисляване на дохода е вписан сумата в/у която се прави начислението
Ако го оставя така ще имам ли някакви проблеми от компетентните органи 
НЕ знам но при подаване да д1 с програмата от нап накрая след изчисляванетона ОВ където се пише НЕТО въобще не ми даде за попълване т.е не се дължи нищо след заверяване на ТД лицето е ходила на борсата и  там изискват и заповедта за освобождатаве но  нищо не са казали т.е всичко си е в ред
(преди прекратяване на ТД е имало предизвестие миля че заради това не се дължи обезщетениние а само ОВ
става въпрос за продавач консултант начисленията са на база 470(мин осиг доход) в/у които са направи изчисленията (чл.328,т.1.1  чл.222. ал.1)  и не се дължи обезщетение заплата. а само осигуровки
Няма обезщетение само ОВ-се  начисляват и внасят няма от къде да се прихваща тези осигуровки на лицето и затова се внася в касата
а за прихода или разхода до ВАС се допитвм понеже незнам :noexpression: :noexpression:
ако по някакъв друг начин се осчетоводяват МОЛЯ да ги споделите как е правилно
Здравейте през 04,2014 г има начислени САМО(обезщетение) ОВноски т.е не се дължи заплата и Здравни (става въпрос за прекратяване на работник по ТД)
следователно за работодателя ДОО ДЗПО - 46,53 (605/461,464-46,53)
за работника ДОО ДЗПО ДОД- 80,50(421/461,464,454-80,50)

Сега ме интересува тези 80,50 след като се внесат в касата(501/421-80,50)  това някакъв  ПРИХОД ли е трябва ли с него да се увеличи печалбата примерно от 100 +80,50 = 180,50 и 10% данък 18,05
или само печалбата е 100,00 и 10% данък 10,00

МОЛЯ за съвет как да процедирам :noexpression: :noexpression:


ДА
едната деклрация съм подал на на 30,11,14 със правилната сума
и вчера16,03,2015 подадох друга със друга сума -и тази декларация искам да я изтрия
 за да ми остане само 1-та подадена -правилната
става въпрос за ДОД с код 8