Дали мога днес 08.10 да подам уведомление за прекратяване на тр.договор от 01.10., т.е последен работен ден е 30.09
За вноските на лични средства, преди години пишех протоколи и начислявах лихви, но след това спрях, защото се натрупаха едни големи салда от неизплатени лихви, а за протоколите вече нямаше никакви обяснения.
За който пpeдставлява интерес - уведомлението за прекратяване се подава с първоначалния код 02, така го подадох и се изчисти от системата
В страницата на НАП е код 01, от друга страна стои срокът на договора, въобще, не зная какво да кажа
Предстои да подам уведомление за прекратяване на тр.договор, който първоначално е бил срочен, а след това с доп.споразумение е станал безсрочен.Въпросът е, уведомлението за прекратяване с какъв код трябва да се подаде, мисля че с код 02, с какъвто е  подаден първоначалния договор, но дали е така
Аз правя списъци, където служителите се подписват, че са получили раб.облекло, със определен срок на ползване, стойност и др.Ако стойността е значителна, завеждам задбалансово, за да го следя. На склад, само ако се раздава по-късно от закупуването.
И аз имам такива фактури за стоки със смесено предназначение, осчетоводявам стоките за лични нужди без право на ДДС по 493/501. Тъй като собственикът преди това е внасял лични средства в касата по други поводи, и фирмата му дължи пари, по този начин това задължение се намалява. Пак ли ще направят проблем от НАП.
Не се сещам да има законова пречка счетоводното обслужване да става от външна  счет.фирма. Счетоводителят, дали ще стои във счет.офис или в съседна организация, не е ли едно и също
Фирма си е изработила сама рекламни материали - календари, визитки, със ед.ст-ст под 30 лв и ДДС за общата им стойност не е начислен. Съставен е Протокол, който удостоверява количеството им, цена и предназначение, посочено е осн.за неначисляване на ДДС чл.50 и т.н. Този Протоколът трябва ли да се включва в дневниците по ДДС
И аз съм любопитна, има ли информация за срещата
Благодаря, много интересни примери, мисля, че в моя случай не съм в нарушение. Но се чудя защо за един най-прост наем трябват такива сложни схеми
Аз мисля, че срокът е до 25.07, включително и за м.05
Двама съдружници/съжителстват заедно без сключен брак/, единият от които има ЕТ с рег.по ДДС, с временно прекратена дейност отдават под наем помещение/собственост и на двамата/ на собственото си ООД /също с рег.по ДДС/. В договора наемната цена е определена на 2000 лв годишно, дължаща се поравно на наемодателите, наемателят я заплаща еднократно и изцяло в рамките на годината, за която е ползвано помещението. От тук нататък правим така - м.12 оформяме плащането на наема за годината, като на едното лице издаваме сметка, а другото издава фактура и си внася ДДС-то. Не мога много да разбера текстовете в закона за периодичните доставки, правилно ли е така, както го правим. И друго, искам да начислявам частта от наема за всеки месец с МО, за да не ми  се изкривява фин.резултат по месеци през годината. Да не сбъркам обаче с това начисляване. Дали ще се изисква лицето всеки месец да пуща ф-ра и да внася ДДС.
СОЛ, осигурявал се и за болнични, прекъсва осигуряване от 01.06. От 09.06 има болничен. чл.42 КСО дава възможност да се плащат болнични до 30 дена след прекратяване на осигураването, дали важи за СОЛ
Казаха ми, че не отчита бройките
Да, в края на годината може да оформим инвентаризационен опис и това все пак да е гаранция, че сме работили точно през годината. Благодаря
Транспортните разходи влизат в отч.стойност на закупените стоки, като се разпределят на някаква база.
Доставките на материали са много неравномерни, примерно този месец са закупени само чаши с хил.бройки, защото кафе,мляко и шоколад има.
Д1 за м.05 - предполагам че няма значение  01 или  07.05 ще посочите, аз бих написала от 01.05