121
Сега чета, че има разлика в подаването на Декларацията за 4-тото тримесичие а именно:задължените лица трябва да декларират в Националната агенция за приходите дължимите данъци за четвъртото тримесечие на 2014 г. с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Това се извършва на основание чл. 55, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
На основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014 г., предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи са задължени веднъж годишно, с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината, да предоставят в НАП информация за:
1. Доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество.
2. Доходите по договори за управление и контрол, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз.
Бихте ли коментирали?
На основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014 г., предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи са задължени веднъж годишно, с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината, да предоставят в НАП информация за:
1. Доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество.
2. Доходите по договори за управление и контрол, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз.
Бихте ли коментирали?
122
Данъци и счетоводство » Re: Авансов данък върху доход от наем
10.01.2017, 08:52Благодаря .
123
Данъци и счетоводство » Re: Авансов данък върху доход от наем
10.01.2017, 07:55И още нещо СИС се издава при всяко плащане което е всеки месец, а Служебна бележка кога се издава? Благодаря
124
Данъци и счетоводство » Re: Авансов данък върху доход от наем
10.01.2017, 07:41Да с физическо лице е сключен договора, тоест аз трябва да се договоря с него как той би искал, ако иска да му се удържа данък за 4-тото четиримесичие аз трябва да подам и да внеса данъка до 31.01.16 , ако съм разбрала правилно.
125
Данъци и счетоводство » Авансов данък върху доход от наем
09.01.2017, 19:18Здравейте колеги, тъй като сега ми се наложи да се сблъскам с този въпрос а именно удържане на авансов данък върху доход от наем, имам следният случай:
Фирма ЕООД е сключила договор за наем на помещение, което ползва като офис, договора е сключен на 01.11.2016г, въпросът ми е следният, тъй като е 4-тото тримесичие, как да процедирам. От това което разбрах е, че за 4-тото тримесичие, наемателя може да не удържа и да не декларира данъка за този период. т.е от януари започвам да му удържам данъка и така до 30.04.2017г. го внасям и декларирам. Ако не е така, моля да ми разясните.Благодаря.
Фирма ЕООД е сключила договор за наем на помещение, което ползва като офис, договора е сключен на 01.11.2016г, въпросът ми е следният, тъй като е 4-тото тримесичие, как да процедирам. От това което разбрах е, че за 4-тото тримесичие, наемателя може да не удържа и да не декларира данъка за този период. т.е от януари започвам да му удържам данъка и така до 30.04.2017г. го внасям и декларирам. Ако не е така, моля да ми разясните.Благодаря.
126
Данъци и счетоводство » Re: ДДС за стока, която не влиза в България
10.06.2016, 12:36Да знам че звучи нелогично, но така е уговорена сделката т.е:
Да разбирам ли че трябва да се процедира по следният начин:
2-рата фирма , която за купува стоката от гръцката фирма,получава фактура от гръцката фирма за стоката без ддс, 2-рата българска фирма , която е регистрирана по ддс издава фактура с ДДС на 1-вата българска фирма , която не е регистрирана по ддс , съответно същата продава на Шведската фирма без ДДС , правилно ли мислч?
Да разбирам ли че трябва да се процедира по следният начин:
2-рата фирма , която за купува стоката от гръцката фирма,получава фактура от гръцката фирма за стоката без ддс, 2-рата българска фирма , която е регистрирана по ддс издава фактура с ДДС на 1-вата българска фирма , която не е регистрирана по ддс , съответно същата продава на Шведската фирма без ДДС , правилно ли мислч?
127
Данъци и счетоводство » Re: ДДС за стока, която не влиза в България
10.06.2016, 12:03Забравих да добавя, че 1-ватабългарска фирма не е регистрирана по ДДС, това означава ли че трябва 2-рата българска фирма да ничисли ддс за закупената стока.
128
Данъци и счетоводство » ДДС за стока, която не влиза в България
10.06.2016, 11:39Здравейте колеги, моля за малко помощ. 1ва Българска фирма превежда по проформа фактура пари за зкупуване на стока от Гърция на друга 2-ра българска фирма . 2-рата българска фирма купува стоката от Гърция издава фактура на 1-вата българска фирма за закупената сока, която стока съответно от Гърция директно се транспортира до Швеция.
Моля за малко помощ:
Според мен ДДС се дължи единствено от Шведската фирма права ли съм, че нещо много се обърках.Според вас как ще се фактурира цялата сделка? Благодаря.
Моля за малко помощ:
Според мен ДДС се дължи единствено от Шведската фирма права ли съм, че нещо много се обърках.Според вас как ще се фактурира цялата сделка? Благодаря.
129
Данъци и счетоводство » Re: Закупен автомобил по чл.143 от ЗДДС
13.04.2016, 10:51Благодаря, може би това е правилното при продажбата от моя страна да не начислявам ддс на основание чл.50 ал.2 от ЗДДС, а по отношение на облагане на маржа трябва да съм регистрирано като дилър лице. т.е не мога да приложа чл 143 от ЗДДС.
130
Данъци и счетоводство » Закупен автомобил по чл.143 от ЗДДС
12.04.2016, 10:53Здравейте колеги, моля за съдействие че нещо много се обърках;
Фирмата ни купува от дилър на автомобили втора употреба лек автомобил, да поясня че не се занимаваме с търговия на автомобили втора употреба. Издадена ми е фактура без начислено ДДС на основание чл.143 от ЗДДС. Сега трябва да я осчетоводя и няма да ползвам ДК, но не съм сигурна точно как? Същевременно имам клиент за тази кола и при продажбата мога ли да приложа режима на облагане по чл. 143 от ЗДДС, т.е. да се облажи само маржа, правилно ли е при положение , че не съм регистриран дилър на стоки втора употреба. Много ви благодаря предварително.
Фирмата ни купува от дилър на автомобили втора употреба лек автомобил, да поясня че не се занимаваме с търговия на автомобили втора употреба. Издадена ми е фактура без начислено ДДС на основание чл.143 от ЗДДС. Сега трябва да я осчетоводя и няма да ползвам ДК, но не съм сигурна точно как? Същевременно имам клиент за тази кола и при продажбата мога ли да приложа режима на облагане по чл. 143 от ЗДДС, т.е. да се облажи само маржа, правилно ли е при положение , че не съм регистриран дилър на стоки втора употреба. Много ви благодаря предварително.
131
Данъци и счетоводство » Re: Покупко0продажба на МПС
03.04.2016, 18:03Благодаря, Получих ги. Утре ще се занимавам с този въпрос. Хубава вечер )
132
Данъци и счетоводство » Re: Покупко0продажба на МПС
03.04.2016, 17:20darakeva@gmail.com Благодаря ти.
133
Данъци и счетоводство » Re: Покупко0продажба на МПС
31.03.2016, 19:29Благодаря, ако можеш да ме ориентираш по вторият въпрос???
134
Данъци и счетоводство » Re: Покупко0продажба на МПС
31.03.2016, 10:00Да по отношение на 1ят въпрос ме притеснява това, че за да приложа чл.50ал.1т.2 трябва да попадам в хипотезата на чл.70, а аз мисля че не попадам, което следователно води до издаване на фактура с ддс, но не съм сигурна???
135
Данъци и счетоводство » Покупко0продажба на МПС
31.03.2016, 09:15Здравейте колеги, може би е доста дискутирана тема , но аз не мога да си разясня някои моменти и моля за съдействие, тъй като чета доста протеворечиви мнения, два са въпросите"
Фирмата ни закупува товарен автомобил - за дейността на фирмата от физическо лице с договор за покупко-продажба и съответно не е ползван данъчен кредит. Сега искаме да продадем автомобила на физическо лице. Въпросът ми е мога ли да не начисля ддс по чл.50 ал.1 т.2 , след като не е ползван ДК или се издава фактура по общият ред и ако се издава за цялата стойност ли или само за маржа. Благодаря.
Вторияъ въпрос : Фирмата ни закупува лек автомобил от регистриран дилър на автомобили втора употреба, който ни издава фактура по чл. 143 от ЗДДС, автомобила го закупуваме с цел препродажба. Когато го продаваме може ли да издам фактурата на основание чл. 143 от ЗДДС тоест да обложа маржа между покупна и продажна цена при положение че не сме регистрирани като дилъри на автомобили втора употреба. Благодаря.
Много ви благодаря.
Фирмата ни закупува товарен автомобил - за дейността на фирмата от физическо лице с договор за покупко-продажба и съответно не е ползван данъчен кредит. Сега искаме да продадем автомобила на физическо лице. Въпросът ми е мога ли да не начисля ддс по чл.50 ал.1 т.2 , след като не е ползван ДК или се издава фактура по общият ред и ако се издава за цялата стойност ли или само за маржа. Благодаря.
Вторияъ въпрос : Фирмата ни закупува лек автомобил от регистриран дилър на автомобили втора употреба, който ни издава фактура по чл. 143 от ЗДДС, автомобила го закупуваме с цел препродажба. Когато го продаваме може ли да издам фактурата на основание чл. 143 от ЗДДС тоест да обложа маржа между покупна и продажна цена при положение че не сме регистрирани като дилъри на автомобили втора употреба. Благодаря.
Много ви благодаря.
136
Данъци и счетоводство » Re: Финансиране от наемател за СМР!!!
21.03.2014, 13:08Да правилно сте ме разбрали, мисля да издам авансова фактура за предплатен наем за мен ще са като приходи за бъдещ период за 24месеца и всеки месец фактурата която издавам ще намалям с вноската, която сме определили да приспадаме. Дано да съм права.
137
Данъци и счетоводство » Re: Финансиране от наемател за СМР!!!
21.03.2014, 12:55Да разбира се, наема недвижим имот - склад, ще изгражда офис до него.
138
Данъци и счетоводство » Финансиране от наемател за СМР!!!
21.03.2014, 12:39Колеги, моля за съвет. Наемател иска да изгради офис и за тази цел иска това да го направим ние т.е. ще преведе необходимата сума и иска да приспадаме от наема ,направените от него разходи. Как да се отрази тази сума, като авансова фактура ли? Как трябва да се оформи? И как по нататък се прихваща наема, няма да се прихваща цялата сума от наема а половината. Благодаря ви.
139
Данъци и счетоводство » Re: ГДД за ООД, което е преобразувано в ЕООД
10.03.2014, 17:36Благодаря ви.
140
Данъци и счетоводство » Re: ГДД за ООД, което е преобразувано в ЕООД
10.03.2014, 15:04Да минало е през АВ и вече е ЕООД, тоест трябва да подам ГДД за 2013г от ЕООД така ли?