Здравейте,
Въпросът Ви е малко неясен - имате ли трудов договор, самоосигуряващо се лице ли сте, или нещо друго?
По ел. път с 2 дни закъснение.

Подавала съм и осигуровки със закъснение по ел. път - не съм имала проблем (да не чуе дявола :) )
Случвало ми се е с ДДС. Но не го пропуснах, а го подавах в последния ден, но си блокирах ел. подпис и не успях да подам. Минах с предупреждение само.

Щом е по ел. път, вероятността да Ви наложат глоба е минимална.
Ако подавате по ел.път има голяма вероятност да избегнете глоба. Ако е на място в офис на НАП е относително. Може да минете само с предупреждение, но това зависи от доста неща. Например дали това е първо подобно нарушение, дали лицето има задължения, и най-вече дали НАП-аджиите са на кеф.
Да, осигуровките са дължими - подавате Д1 за 10 и 11. 2016 г., също и Д6 за м. 13.2016 г.
Мисля също, че и Окд.5 трябва да се подаде с дата от октомври 2016 г., но какво се случва с това, което е подадено от 11.01.2017 г. - не мога да кажа.

Това е моето мнение - нека по-опитните да се изкажат по въпроса дали е така.
Трябва да има основание, за да се самоосигурява - да си регистрира фирма, да се регистрира като лице упражняващо свободна професия, като ЕТ, ЗП и т.н.
Тогава ще се осигурява върху 460.00 лв. като осигуровките, които трябва да плаща са 143.98 лв. на месец.
Мисля, че трябва да се подаде декларация без дейност
Да, трябва да се подаде ГФО.
Независимо какъв доход получавате, и дали изобщо фирмата има някакъв доход, щом има дейност плащате осигуровки върху минимум 460.00 лв.
Данък плащате веднъж годишно, който е 10% върху цялата годишна печалба.
Здравейте и честит празник мили момичета!

Да питам аз, че тотално се омотах.

Има ли значение датата на начисляване на заплатите - дали е работен или почивен ден? От НАП ми искат справка с дата на начисляване - 1-во число на месеца, следващ месеца за който се отнасят, та за това питам - да си пиша 1-ви навсякъде или да гледам първия работен ден от месеца?

Благодаря!
"(6) Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Възстановената сума по ал. 6 се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица."
До колкото разбирам, това намаление трябва да се отрази в следващите месеци - или нещо не тълкувам както трябва.
Защото служителка от НАП ми каза, че ДОД трябва да съвпада по Д1 и Д6 на годишна основа.
Здравейте,
Предварително се извинявам, че сигурно въпросът ми е малоумен за повечето от вас, но аз не съм на ясно, и за това по-добре да питам.
Та - става въпрос за ДОД, който през няколко месеца на 2016 година е грешно подаден - трябва да се намали. Въпросът ми е, мога ли да подам корекция на Д6 за декември 2016 (докато още е в срок за корекция), където данъка да е намален със съответните суми?
В смисъл - събирам данъка по подадените Д6 за цялата година, смятам го по новите ведомости колко трябва да е, и подавам Д6 с код корекция за месец декември с намалената сума.
Не знам дали го обясних правилно, но се надявам да сте разбрали какво имам предвид.
Предварително благодаря на всички отзовали се!
Здравейте отново!

А когато и данъка е в намаление във втора или в трета колона трябва да се напише?

Благодаря!
Много благодаря на всички!
В момента ги подготвям по този начин, утре ще видим.
Не знам дали има някакво значение, но съм с предписания на НОИ и може би за това трябва директно на гише.
Освен и така да пробвам - всички Д1 (коригиращи и заличаващи) и Д6 корекция и редовна в едно, пък дано стане вече
Не, защото вече не знам дали пак няма да ме върнат.
Не знам как е на другите места, но в НАП Пловдив ако се коригира Д1 и Д6 е в увеличение се подава при една служителка, а когато Д6 е в намаление при друга и не знам дали няма да се заядат за това.
Не. На място в НАП Пловдив. Вече ходих над 10 пъти.