541
Попитайте в НАП - пуснете им запитване по имейл примерно, но аз мисля, че няма нужда да се прехвърлят, нищо че са излизали от ЕООД-1, задължението е по ЕГН.
Вътрешно може да се оправите средствата със Дт 501/ Кт 499 или 498 с платените суми.
Вътрешно може да се оправите средствата със Дт 501/ Кт 499 или 498 с платените суми.
542
ТРЗ и осигуряване » Re: прехвърляне осигуряването на СОЛ
08.12.2016, 11:04Задължително - поне в едно от двете ЕООД-та трябва да се осигурява. Но щом ЕООД-2 има дейност, а ЕООД-3 няма, значи трябва да се осигурява през ЕООД-2.
543
ТРЗ и осигуряване » Re: прехвърляне осигуряването на СОЛ
07.12.2016, 19:47По принцип сте на прав път.
1. Прекратявате осигуряването в ЕООД-1 с дата 20.07.2016 г.
2. Заличавате подадените Д1 през ЕООД-1 за периода от 20.07 до 31.10.20169 г.
3. Подавате ОКД 5 за ЕООД-2 с начало на дейност 04.04.2008 г. и начало на осигуряване 20.07.2016 г. (не съм сигурна - може да Ви поискат и две ОКД 5 - едно за начало на дейност и едно за начало на осигуряване)
4. Подавате си редовни Д1 от 20.07.2016 г. до 31.10.2016 г. през ЕООД-2
Мисля, че за внесените суми няма да има проблем тъй като и в двата случая задълженията за плащане са по ЕГН и не е необходимо да се прави нищо.
Пробвайте да подадете ОКД5 по ел. път, но се съмнявам да стане - все пак нищо не губите, ако опитате. Също се подгответе за акт за неподаване в срок на ОКД5.
Това е моето мнение, ако има по-компетентни колеги нека споделят.
1. Прекратявате осигуряването в ЕООД-1 с дата 20.07.2016 г.
2. Заличавате подадените Д1 през ЕООД-1 за периода от 20.07 до 31.10.20169 г.
3. Подавате ОКД 5 за ЕООД-2 с начало на дейност 04.04.2008 г. и начало на осигуряване 20.07.2016 г. (не съм сигурна - може да Ви поискат и две ОКД 5 - едно за начало на дейност и едно за начало на осигуряване)
4. Подавате си редовни Д1 от 20.07.2016 г. до 31.10.2016 г. през ЕООД-2
Мисля, че за внесените суми няма да има проблем тъй като и в двата случая задълженията за плащане са по ЕГН и не е необходимо да се прави нищо.
Пробвайте да подадете ОКД5 по ел. път, но се съмнявам да стане - все пак нищо не губите, ако опитате. Също се подгответе за акт за неподаване в срок на ОКД5.
Това е моето мнение, ако има по-компетентни колеги нека споделят.
544
ТРЗ и осигуряване » Re: Предписания от НОИ
06.12.2016, 15:32Благодаря delphine! За 2015 г. са, така че явно няма да стане.
Pupeshche в намаление са. Ако бяха в увеличение се подават редовни само с разликата.
Благодаря!
Pupeshche в намаление са. Ако бяха в увеличение се подават редовни само с разликата.
Благодаря!
545
ТРЗ и осигуряване » Re: Предписания от НОИ
06.12.2016, 13:21Така, днес ходих в НАП да коригирам Д1 и Д6, но тъй като до сега не съм правила корекции и не съм наясно какво е нужно, ме върнаха, защото искат ведомости - грешните и новите, платежен документ за изплатени възнаграждения и т.н. Както и да е.
Въпросът ми е следният - така или иначе, предписанията ми са само за корекция на Д1, мога ли да направя само нея сега, да си пусна заявление за предписания за корекция на Д6 и тогава да ги коригирам и тях, или трябва двете декларации едновременно да се коригират?
*Не се сетих да питам в НАП дали може така, за това питам тук.
Благодаря предварително!
Въпросът ми е следният - така или иначе, предписанията ми са само за корекция на Д1, мога ли да направя само нея сега, да си пусна заявление за предписания за корекция на Д6 и тогава да ги коригирам и тях, или трябва двете декларации едновременно да се коригират?
*Не се сетих да питам в НАП дали може така, за това питам тук.
Благодаря предварително!
546
ТРЗ и осигуряване » Re: Корекция на д.1
02.12.2016, 19:52Явно на различните места различно процедират. На мен в момента ми тече срок на издадени предписания за корекция на Д1, като аз сама си бях открила грешката, но НАП - Пловдив казва само със предписания от НОИ. И това при условие, че реално нищо не се коригира - нетният доход е подаден с нула и трябва да се подаде както трябва.
А и повярвайте ми - никога не бих написала нещо, за което не съм сигурна, тъй като мен са ме подвеждали и знам какво е, и аз не искам да подвеждам останалите.
До автора на темата - най-добре си проверете в съответната ТД на НАП - те ще Ви кажат какво и как трябва да се направи.
А и повярвайте ми - никога не бих написала нещо, за което не съм сигурна, тъй като мен са ме подвеждали и знам какво е, и аз не искам да подвеждам останалите.
До автора на темата - най-добре си проверете в съответната ТД на НАП - те ще Ви кажат какво и как трябва да се направи.
547
ТРЗ и осигуряване » Re: Корекция на д.1
02.12.2016, 19:16Открили сте си сами грешката - не знам какво отношение изобщо има НОИ в случая.
Защото без предписание от НОИ в НАП няма да приемат коригираща Д6. Такава ни е системата и цялата държава - бюрокращина до немай къде. Препращат ни от едната в другата институция и обратно. На маймунки ни направиха.
548
ТРЗ и осигуряване » Re: Предписания от НОИ
02.12.2016, 10:39Благодаря Ви много!
549
ТРЗ и осигуряване » Re: Корекция на д.1
02.12.2016, 09:36Срокът за корекция на Д1 за 2016 г. е до 30-ти април 2017 г.
За Д6 не съм сигурна как стоят нещата, ако е в намаление. Ако е в увеличение се подава редовна Д6 само с разликите.
Иначе - отивате в НОИ, пускате заявление за задължителни предписания, описвате какво трябва да се коригира, за кои месеци, на кои лица, и чакате да Ви се обадят да си вземете предписанията. С тях и с коригираните декларации отивате в НАП.
За Д6 не съм сигурна как стоят нещата, ако е в намаление. Ако е в увеличение се подава редовна Д6 само с разликите.
Иначе - отивате в НОИ, пускате заявление за задължителни предписания, описвате какво трябва да се коригира, за кои месеци, на кои лица, и чакате да Ви се обадят да си вземете предписанията. С тях и с коригираните декларации отивате в НАП.
550
ТРЗ и осигуряване » Предписания от НОИ
01.12.2016, 19:13Здравейте,
Имам издадени предписания от НОИ за корекции на декларации образец 1 за 2015 г. В предписанията пише да се коригира само осигурителният доход и брутното възнаграждение. Обаче при промяна на осигурителния доход се променя и начисленият облагаем доход, а също и данъка. Разликите не са големи от няколко стотинки до два лева.
Какво да правя - да търся нови предписания, да си направя нещата както трябва да са и да се моля да мине номера в НАП, или да коригирам само каквото пише в предписанията и другото да си стои така?
Благодаря Ви предварително!
Имам издадени предписания от НОИ за корекции на декларации образец 1 за 2015 г. В предписанията пише да се коригира само осигурителният доход и брутното възнаграждение. Обаче при промяна на осигурителния доход се променя и начисленият облагаем доход, а също и данъка. Разликите не са големи от няколко стотинки до два лева.
Какво да правя - да търся нови предписания, да си направя нещата както трябва да са и да се моля да мине номера в НАП, или да коригирам само каквото пише в предписанията и другото да си стои така?
Благодаря Ви предварително!
551
Данъци и счетоводство » Въпроси за ДДС
24.01.2014, 08:22Здравейте,
имам няколко въпроса, относно фирма, регистрирана по ЗДДС. Дейността е предоставяне на онлайн услуги.
Тя има приходи от физически лица от и извън ЕС. Част от тях минават през paypal, а останалите - през немска фирма, с която има сключен договор за разплащания по интернет. Ежемесечно, немската фирма издава по няколко кредитни известия - за приходите от всяка държава по отделно, и по един invoice - таксите, които си удържат за услугата.
Въпросите ми са:
1. Трябва ли българската фирма да префактурира тези приходи, или се осчетоводяват по документите, издадени от немската фирма?
2. За приходите от пейпал трябва ли да се издават фактури, или се осчетоводява като отчет за извършени продажби?
3. Начислява ли се ДДС на тези приходи?
Предварително благодаря на всички, които ще се включат в темата!
имам няколко въпроса, относно фирма, регистрирана по ЗДДС. Дейността е предоставяне на онлайн услуги.
Тя има приходи от физически лица от и извън ЕС. Част от тях минават през paypal, а останалите - през немска фирма, с която има сключен договор за разплащания по интернет. Ежемесечно, немската фирма издава по няколко кредитни известия - за приходите от всяка държава по отделно, и по един invoice - таксите, които си удържат за услугата.
Въпросите ми са:
1. Трябва ли българската фирма да префактурира тези приходи, или се осчетоводяват по документите, издадени от немската фирма?
2. За приходите от пейпал трябва ли да се издават фактури, или се осчетоводява като отчет за извършени продажби?
3. Начислява ли се ДДС на тези приходи?
Предварително благодаря на всички, които ще се включат в темата!