Здравейте!
Необходима ми е помощ за счетоводно отчитане продажбата на лотарийни билети от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ в хранителен магазин.Предварително благодаря!
irenabrili, aз действително съм допуснала грешка като съм намалила ФР за 2013 г. при грешното изчисляване на 5 год.срок.
А сега, какво разбрах от вашият коментар,а аз много вярвам на Вас.
През 2014 г. да съставя СС 497/123 с непризнатият разход *10% и 123/497 вече признати през 2014 след промените на чл.37 и чл.46 от ЗКПО от 01.01.2014 г.Правилно ли съм разбрала?Да, наистина съм допуснала грешка , но как да я изправя сега в ГДД за 2014.
Благодаря,Ви предварително!
Аз съм ги отписала през 2013 и съм намалила данъчният резултат със стойността на отписаните вземания.И сега трябва ли да коригирам резултата в ГДД за 2014 г.
Благодаря за точният отговор.Но,аз съм ги отписала през 2013 г.Трябва ли правя корекция на ГДД за 2013 г.
Много Ви благодаря за отговора.Но аз имам друго притеснение.В ГДД за 2013 г съм посочила като разход, отписани вземания за 2007 г.Може би грешно изчислявам 5 годишният срок.Аз изчислявам така: за 2007 г.се подава ГДД през 2008 г. и 5-годишният срок тече от 01.01.2009 г.,защото при проверки данъчните така изчисляват.
С промените на чл.37 от ЗКПО от 2014 г. се признават за р-д отписаните най рано в годината в която са настъпили, но през 2013 беше в годината в която са настъпили.И сега трябва ли да коригирам ФР за 2013 г. със сумата на тези отписани вземания?Съвсем се оплетох.Ужас!
Здравейте!Имам следният въпрос.:
Ако отпиша вземане или задължение от 2008 г. през 2014,трябва ли да преобразувам ГФР в данъчната декларация.След промените в ЗКПО мисля,че се признават за разход, съответно приход, но искам вашият компетентен отговор.
Ще съм Ви признателна, ако ми отговорите.
Здравейте и успех!
Работник работещ при 5 дневна работна седмица, се налага да работи в събота 4 часа.С-но чл.153 от КТ трябва да му начисля извънреден труд за 4 часа, а трябва ли да му осигуря почивен ден през седмицата и за колко часа?Трябва ли да известя ИТ, или една заповед е достатъчна?Задавам въпрос, защото в чл.146 от КТ чета, за ограничения.От други колеги пък разбрах,че не се начислява извънреден труд,ако работи по малко от 6 часа , което мисля, че не е така.Моля да споделите мнение.
Благодаря,delphine!Чудя се дали изобщо дали да се захващам с тази фирма.Собственика изобщо не ме чува, не го интересува счетоводната отчетност.До момента от 8 години не е правил инвентаризации.Дори и поне годишна.Работи на доверие.Ще ми плаща 700 лева за услугата,но това са 700 фактури,персонал от 17 човека и другата работа Ви е напълно известна.Споделям това
като с колеги.Хем искам да му вкарам счетоводството в ред,хем той не ми дава възможност!??????
Благодаря, за вниманието!
Трудът наистина е къртовски.Собственика има софтуер. Стоките са заведени по артикули за всичко,което е постъпило в склада. В счетоводството предава обаче не всички фактури.Така,че аз нямам никаква полза от този софтуер.Не мога да направя връзка със склада защото складовия софтуер е на Микроинвест склад-про, а счетоводният софтуер е Конто.Завеждам всички предадени ф-ри за покупки по групи,месечни бонове от продажбите,и изписвам по представен опис на продадените стоки по групи.Искам всичко да направя както е редно.Ако може някой да ми помогне??????
Това е един прекрасен сайт, който ни помага безкрайно и професионално, искам да благодаря за тази информация, и ако е необходимо да се включим повече колеги в защита на Счетоводната професия и ако е необходимо по някакъв начин да се противопоставим.
Наистина най-прекрасният сайт за счетоводители!
Подкрепям идеята за обединение на счетоводителите и да защитим Счетоводната професия!
Здравейте!
ЕТ има 3 магазина за хранителни стоки.Мисля да водя с-ка 304 по обекти и по групи стоки,както са в касовият апарат.Знам,че с-но ЗСч трябва да се водят аналитично по артикули, но това е много обемна работа,защото артикулите са безумно много и фактурите са над 700 месечно.Трябва да създавам огромна номенклатура.Затова мисля да ги завеждам по групи стоки.Грешно ли е?Ще срещна ли проблем при проверка.Моля, за Ваш компетентен отговор.Трябва ми спешно отговор,защото фирмата има регистрация по ДДС и трябва да изготвям дневници.
Много съм Ви благодарна предварително!
Хубав зимен ден!
При годишната инвентаризация са намерени излишъци.
Счетоводни записвания:
304/709-заприх.излишъци с-но протокол от ревизията.
709/123-приключване на с-ка 709.Финансовият резултат в ГДД не се преобразува.
При продажба на заприходените излишъци:
411/702,4532
702/304-изписване на продадени излишъци.
Мисля,че това са записванията. Права ли съм?
Благодаря!
Не зная дали темата е точно за тук , но визирам данъка дължим от платци и получатели на доход от наем . Трябва ли сега до 15.01.2015 г да се подава тази декларация за 4-то тримесечие на 2014 г за което не се внася авансовия данък или ще се изравнява както миналата година с декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Имаше и тълкувания , че платците на наем - фирми и СОЛ които правят справка по чл.73 за изплатените пари извън трудови правоотношения трябва да подават и за 4-то тримесечие на 2014 г декл.по чл.55 и справка по чл.73.
Явно пак има недоразумения . За  наема разбрах , ама за платци по граждански договори и за СОЛ - за тях трябва ли декларация по чл.55 за 4-то тримесечие / и/или  за целия доход през годината / или фирмите платци подават справка по чл.73 , а СОЛ изравняват данъка си за 2014 г с ГДД по чл.50
Извинете, че и аз се вмъквам в темата, но когато физическо лице отдава под наем недвижим имот на друго физическо лице внася ли се данък и подава ли се декл.по чл.55 за четвърто тримесечие на 2014 г.
Колеги, моля да ми окажете помощ, ако някой има продажба на лотарийни билети.
Фирмата търговец на хранителни стоки се явява, като посредник или дистрибутор за продажба на лотарийни билети.
Какви са счетоводните записвания и трябва ли да се маркират на касовият апарат в търговският обект, където ще се продават.Как ще отделя продажбата на билети от продажбата на стоки, ако се маркират.Фирмата, която се занимава с поддръжката на касовият апарат каза,че няма такава възможност да се отделя оборота на облагаемите и освободените по ЗДДС сделки.А аз мисля,че билетите са освободена сделка и не следва да се начислява ДДС в/у продажбите, а само в/у комисионната.
Благодаря Ви предварително!
Честита Нова Година, мои приятели!Радвам се, че Ви има,радвам се за класацията сред счетоводните сайтове.То не може да е друго,а догодина още по напред!Аз специално се доверявам само на Вас.Желая Ви през всичките дни на 2015 г. ,здравето,щастието и късмета да са винаги с Вас!Много лични и професионални успехи!Още веднъж,Благодаря,че Ви има
Всички калкулатори за заплати, калкулатори за граждански договори и ДУК в сайта КиК Инфо са актуализирани за 2015 година.

Верни на традицията и тази година сме първи с актуализациите. Разгледайте всички приложения, защото през годината често добавяме нови.

Бланките Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ са съобразени с новите образци, публикувани на страницата на НАП. МОД 2015 и ТЗБП 2015 са обновени.

Нова справочна информация за Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД 2015) с възможност за търсене по име, част от име, код или част от код.



Приятна и ползотворна работа със сайта KiK Info. Пожелаваме ви леко и успешно годишно счетоводно приключване, здраве, и разбира се, големи финансови и данъчни постижения през 2015-та година. ;)

От екипа на kik.bg

Вие сте върха!Най-бързите, най-точните,за всичко полезни.
КиК, весело посрещане на 2015 година!Весели новогодишни празници!
Благодаря на целият екип за компетентната помощ !Да сте живи и здрави!Много радост и усмивки!Професионален и личен успех през 2015 г.
Благодаря,Ирена! :smile1:
Смути ме написаното в чл.46 - в годината на настъпване на обстоятелството" , но сега вече ми стана ясно.Благодаря!
С изменението на членове 37 и 46 от 01.01.2014 г. се узакони признаването за данъчни цели в годината на настъпване на давност и в следващите след това години :smile1:
Благодаря,Ирена! :smile1:
Относно моето запитване на 10.12.2014 г. за отписване на вземания и задължения с изтекъл давностен срок.
Не разбрах дали трябва да преобразувам ФР, след като давностният срок е изтекъл през 2012 и 2013 г.,а аз искам да ги отпиша сега през 2014 г.
Трябва ли да преобразувам ДФР в ГДД, или разхода е данъчно признат и прихода от задължението също ще е данъчно признат?
Перфектна си irenabrili ! :smile1: