Да, прави сте.Трябва по старателно да се четат алинеите и точките към членовете.Сега остава да предизвикам една проверка и да се оправят грешките.
Благодаря и спокойна вечер!
Да, грешно е отразен, но да го включа ли в дневника за м.02 и да подавам ли уведомление.Обърква ме това, дали първо се подава уведомление, или се включва в дневника и след това уведомлението
Да, това го направих, двойни го осчетоводих-веднъж с-но за осчетоводено, като ф-ра, и втори път като кредитно известие.Но сега разбрах, че първо се подава уведомление и НАП прави корекцият служебно в периода в който е допусната грешката.Сега не разбирам трябва ли да го включа в дневника за февруари, или не. Аз, като чета чл.126 ал.3 т.1 трябва, но....Ох, защо толкова се затрудних?Искам да изчистя нещата.Други колеги ми казват да се спотайвам до откриване при ревизия.Оххх
А,ако не пусна уведомление, знаете ли какво следва и къде да го прочета?
Какво по точно от законова гледна точка.
Аз наистина съм притеснена.Какво да направя?
Помогнете ми по ясно.
Благодаря за Вашето експертно мнение!
Включих кредитното известие в дневника на покупките за м.02.2014 г..Програмата го прие.При проверка на записите в програмата на НАП за генериране на данни, отбеляза, че са изминали 12 месеца, но не го зачете, като фатална грешка.Смятам да го пращам в НАП без уведомление.Права ли съм?
Моля Ви, отговорете ми по темата кредитно известие!!!!!!!
Голяма ли е сумата?
ДО            4105
20% ДДС    821
Общо:        4926
ДО            -       4105
20% ДДС -         821
Общ:                 4926
Здравейте и хубав и спорен ден!
Нуждая се от спешна помощ!!!
Открих грешка от 2012 г. Кредитно известие от м.11.2012 г. отчетено в регистъра за покупки като фактура, т.е. не с червено записване.Фирмата е внесла по-малко ДДС.Открух грешката през м.01.2014 г. В чл.126 от ЗДДС пише, че може да корегирам грешката в приода когато съм я открила,т.е. може да включа кредитно известие в дневника на покупките през м. о2.2014 г., но пише и за писмено уведомление към НАП.Това образец ли е или какво?
Не може ли да си изчисля лихвите и да ги включа в сумата за внасяне през м.02.2014 г.
 А за разходите ще корегирам също през 2014 г и ще отразя в годишната декларация за 2014 г.
Помогнете ми, моля Ви, защото срока за подаване на СД за м.02.наближав.
,Предварително много благодаря!
Здравейте, хубав и успешен вторник !
Извинете, че се намесвам в темата, но при СС 122/70.. и после 122/452, как ще се закрие с-ка 70..Няма ли да вземе участие при формиране резултата на 2013 г., или трябва с тази сума да се преобразува резултата за 2013 г.
Фактура е за стоки-данъчна основа 4100.00 лв;ДДС- 820.00 лв.;общо: 4920.00 лв.
Стоките не са продадени през 2012 г,съответно и неизписани за разход.Продадени са през през 2013 г.
Благодаря за коментара.Аз прочетох чл.46 от ЗКПО и отписах вземането по ф-ра от 18.12.2008 г.Благодаря Ви!
Здравейте!
Допуснала съм доста фатална грешка.Сама немога да си обясня как съм го допуснала, но...
През м.12.2012 г., кредитно известие съм го осчетоводила, като фактура,т.е. със знак(+) вместо (-).Откривам грешката си сега през януари 2014 година когато си равнявам салдата по разчети с доставчици и клиенти.В закона за корекции по ДДС пише, че мога да корегирам грешката си в месеца в, който я открия. Мога ли да я включча в дневника на покупките през м.02.2014 и какво следва?Предварително много благодаря!
Кога се дължи лихва във връзка с авансовите вноски?
- превишението е ако съм подала декларация за намаление, или ако размерът на годишният корпоративен данък превишава размера на внесените авансови вноски и без да съм подала декларация за намаление .
Здравейте!
Мога ли да отпиша вземания, които да отразя в отчета за 2013 г. по ф-ри издадени през 2008 г., или това трябва да стане през 2014 г.
През 2013 г. ЕТ  продава стока на ЕООД, като собственика е едно и също лице, но като забележка вмъквам, че  ЕТ-то се управлява от Прокурист, който е вписан в съдебното решение на фирмата .
 Трябва ли да се посочва сделката в приложение 4 към ГДД по чл.92 и каква е целта на НАП, след като годишният резултат не се променя.???
Благодаря Ви предварително! :smile1:
При годишният отчет за 2013 ми се получи разлика от 1370 между годишният  корпоративен данък и  авансово направените вноски.За тази разлика ще дължа лихви.
Въпросът ми е: Какъв ще е размерът на лихвата и как се изчислява.Така и не намерих формула, по която да изчисля лихвата.
Предварително благодаря!
Моля, помогнете ми, за да не е грешно изчислението.
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! ЗДРАВЕ,ЩАСТИЕ, КЪСМЕТ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ! :give_rose:
А, сега към моят въпрос:
Как се изчислява възнаграждението по официални празници?
Аз го изчислих така:
Заплата - 456.00 лв.; р.д 19 дни
за 1 ден на 24.12.2013 г. 24.00 лева
Извънреден труд за този ден:
1. (24.00 лв.за един ден :8h=3.00 лв.)
2. 8 h х 3.00=24.00 + 24.00 лв х100%=48.00 лв
Общо 24.00 лв. за празник + 48.00 лв. за изв.труд= 72.00 лв.
Права ли съм?
Благодаря предварително!