Здравейте!
Изплатени от работодателя натрупани отпуски, които работника не може да ползва.
Въпросът ми е:  Кога и как се внасят осигурителните вноски за с-ка на работодателя начислени в предходни години и отразени в ГДД , като в намаление на финансовия резултат.
Дължат ли се в този случай осигуровки и за с-ка на работника?
Какви счетоводни записвания се правят?
Благодаря предварително!


Не позволява.Може би трябва да има сч.с-ка,коята да участва в дневника на продажбите.
При мен 411 и 709 не участват в дневника на продажбите.Затова питам,който има случай като моя коя с-ка ползва?
Благодаря!
Здравейте!
Издадена фактура от фирма за предаване на бракувани метали с изтекъл давностен срок за скрап на стойност 2340 лв..
Не е начислено ДДС на основание чл.163а,ал.2 от ЗДДС.
Съставих сч.записване - 411/709 -2340.00 лв.
Така обаче липсва сумата в к.8а.
Какви счетоводни записвания следва да направя, за да е правилно осчетоводяването
и сумата да участва в Дневника на продажбите, аз мисля в к.8а?
Благодаря ви предварително!
 
Здравейте!
Издадена фактура от фирма за предаване на бракувани метали с изтекъл давностен срок за скрап на стойност 2340 лв..
Не е начислено ДДС на основание чл.163а,ал.2 от ЗДДС.
Съставих сч.записване - 411/709 -2340.00 лв.
Така обаче липсва сумата в к.8а.
Какви счетоводни записвания следва да направя, за да е правилно осчетоводяването
и сумата да участва в Дневника на продажбите, аз мисля в к.8а?
Благодаря ви предварително!
 
Здравейте! Имам въпрос: С КЕП на физическо лице подавам декларации по ЗДДС, декларация обр.1 и 6. Нямам регистрирана фирма , нито документ за  упражняване на свободна професия, за тази услуга получавам възнаграждение.
 Въпросът ми е: Как да документирам услугата за подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за да удостоверя полученото възнаграждение?
Благодаря предварително!
Благодаря!Бъдете здрава!
Фирма регестрирана по ЗДДС закупува лек автомобил от фирма регестрира  по ЗДДС в Германия. Получена е фактура с дата 04.11.2021 г. на стойност 11000.00 евро.
Основната дейност на фирмата получател в БГ е търговия със строителен дървен материал.
Въпросът ми е;
1.Сделката може ли да се третира като ВОП?
Според мен това е сделка по ВОП, трябва да съставя протокол почл.117 от ЗДДС като самоначисля ДДС.Но от прочетеното в ЗДДС  относно правото на приспадане на данъчен кредит то не е налице-автомобила е лек и в предвид основната дейност на фирмата.
Как да отразя протокол по чл.117  само в дневника по продажби или и в двата.Фирмата трябва ли да внася ДДС върху 11000.00 евро.
Дано разбираемо съм написала въпроса си.
Предварително благодаря!

Аз точно тази сч.статия съставих.411/702, но не се показва в дневника за продажби.Ще се възползвам от съвета ви!Ще се обърна към програмистите на софтуера.
Благодаря!
Имам ВОД на стоки в страна членка на ЕС(РУМЪНИЯ).Фактурата е съставена без начисляване на ДДС, като основание  е записано чл.53, ал.1 от ЗДДС.Самоначислява ли се ДДС при ВОД?Затруднявам се при съставяне на счетоводните записвания, за да се отрази сумата във дневника на ПРОДАЖБИ.
Благодаря предварително!
Здравейте!
За много години! Да е мирна здрава и успешна 2021 г.!

Колеги имам запитване относно счетоводните записвания за авансов превод при ВОП.
Получена е фактура за авансово плащане преди възникване на данъчното събитие на ВОП за 2700 евро.Плащането е извършено от разплащателната сметка в лева.
 1.Какво счетоводно записване следва на направя?
 2.Ф-рата включва ли се в дневниците по ЗДДС ?
 3.Съставя ли се протокол по чл.117,ал.1,т.1. от ЗДДС сега или при втората фактура, когато е в!зникнало данъчно събитие
Благодаря Ви.

Здравейте!
Връщам се пак на въпроса си за плащане с карта (ПОС).
Притеснява ме това, че касовия апарат не е програмиран за плащане с карта и
в месечния отчет от касовия апарат са включени и платените суми с карта.Платените с карта не са отделени от тези в брой.Така се получава дублиране на плащанията(получава се двойно плащане).Как да оправя тази грешка от касовия отчет.
Счетоводните ми записвания са:
411/702-1701.00 лв.
но при плащането се получава двойно-веднъж 503/411-1701.00 лв.  и 501/411-1701.00 лв.
Очаквам помощта ви!
Благодаря!
А чия е картата - фирмена или на физ.лице?
Фирмена и на физическо лице.
Здравейте!

Плащанията може да ги отразите по с/ка Клиенти или Други дебитори с аналитичност, както решите, въпрос на организация. За банковите такси - стандартни операции като за месечни такса при обслужване на сметката.
Благодаря за бързия отговор!
Здравейте!
Имам нужда от вашата компетентност!
Осчетоводяване на ф-ри платени с карта и разходите за банкови такси в полза на картоиздателя!
Благодаря предварително!
Здравейте!
Имам следният въпрос;
 Може ли майка в период на майчиство до навършване на 2 г.на детето, да работи на гр. договор в друга фирма и какава сума,като обезщетение  ще получава от майчинството?
Благодаря!
Може!Тъй,като аз вече съм на 70 г. и искам да прехвърля отговорностите на счетоводителка,която работи при мен на трудов договор.
Здравейте!
Може ли лице завършило Икономически техникум в гр, Велико Търново и следдипломна квалификация под формата на 3-месечен курс за счетоводители, с 20 години стаж като оперативен счетоводител и в момента работи като такъв ,да е съставител на ГФО, като изготвя и подписва ГФО?
Здравейте,
Съдружниците убедени ли са, че искат ограничената им отговорност да възлиза на един милиард?
Първо да проверят дали наистина искат да минат през тази врата, а после вече - как да я отворят. :smile1:
Не става въпрос за един милиард лева, а за един милион и двадесет и шест х.лв.Грешката е в мен и е техническа, за което се извинявам.
ЕООД се трансформира в ООД с двама съдружници.Записаният и внесен капитал на ЕООД е 5000 х.лв.Към 31.10.2019 г. ЕООД има натрупана неразпределена печалба в размер на 1026000 х.лв.Може ли да се увеличи капитала за с-ка на неразпределената печалба и да се впише в ТР при регистрацията на ООД, вместо да се разпределя като дивидент след това?
Благодаря предварително.
Здравейте,колеги!
Как счетоводно се отразява в регистрите продадено ЕТ със заличаване от Търговски регистър? Кога се подава декларация по чл.50 от ЗДДФЛ .ЕТ-то не е регистрирано по ДДС.
Благодаря!
Хубав и спорен вторник!