Пълнолетен ли е ученикът?
Не !На 17 години е.
Какво е необходимо да се изготви ,за да взема на задължителен стаж ученик (11 клас) от Търговска гимназия за 10 дни?Прочетох ,че се изисква сключен договор между училището и моята фирма.Само това достатъчно ли е?Трябва ли да има договор между ученика и мен и полага ли му се възнаграждение?
Здравейте!Имам нужда от вашата компетентна помощ.
Управител на ЕООД е сключил договор за застраховка живот с застрахователно дружество чрез фирмата..От разплащателната сметка има превод за 2018 г.по застрахователна полица  в размер на 4000.00 лв. Какви счетоводни записвания следва да направя?За мен това е ново събитие в практиката ми и не съм наясно с такъв казус.Моля да ми помогнете!Благодаря и хубава и спорна нова седмица!
Колеги,,няма ли кой да ми отговори на въпроса?Моля Ви!
Здравейте!Имам нужда от вашата компетентна помощ.
Управител на ЕООД е сключил договор за застраховка живот с застрахователно дружество чрез фирмата..От разплащателната сметка има превод за 2018 г.по застрахователна полица  в размер на 4000.00 лв. Какви счетоводни записвания следва да направя?За мен това е ново събитие в практиката ми и не съм наясно с такъв казус.Моля да ми помогнете!Благодаря и хубава и спорна нова седмица!
И аз така реших.Утре на гише в НАП.Благодаря за отделеното време!
Здрава и успешна 2019 !
До сега, всеки месец до 14 число с ел.подпос.Поднових си подписа.Затова се налага да подам ново заявление за упълномощаване за този месец Декември.Но не се потвърждава затова,че фирмата е дерегистрирана и не мога да подам с ел.подпис.А трябва,защото фирмата е дерегестрира на 14.12.2018 г.
Здравейте!
Имам фирма с дерегистрация по ЗДДС от 14.12.2018 г., поради заличаване от ТР.Трябва да подам нулева СД за периода Декември 2018 г. до 14.01.2019 г.(макар и само от 01.12. до 14.12.2018).  Но СД по ЗДДС се подава само с ел.подпис.При опит да подам заявление за упълномощаване с моят ел.подпис ,НАП не го приема,като ми се появява прозорец с написано,че лицето няма регистрация по ЗДДС.И логично.Какво се прави в такъв случай?Как да подам декларацията?Моля, за вашата компетентна помощ!
ЧНГ! Да е здрава , мирна и успешна!
Преизчисляването на ДОД по чл.42 от ЗДДФЛ към 31.12.2018 г. се прави във ведомостта за м.01.2019 г. или в м.12.2018 г.
Благодаря предварително!
Здравейте!ЧЕСТИТА 2019 ГОДИНА!ДА Е МИРНА,ЗДРАВА,СПОКОЙНА И УСПЕШНА!
Колеги имам следният казус и се нуждая от вашият компетентен отговор:
Работник,който до днешна дата работи на основен трудов договор по чл.67. Налага се да променя договора по чл.114 от КТ и да е пак основен.Въпросът ми е ,трябва ли да го освободя от договора по чл 67 от КТ и отново да го назнача по чл.114 от КТ.,или с допълнително споразумение да уредя въпроса?
Здравейте!ЧЕСТИТА 2019 ГОДИНА!ДА Е МИРНА,ЗДРАВА,СПОКОЙНА И УСПЕШНА!
Колеги имам следният казус и се нуждая от вашият компетентен отговор:
Работник,който до днешна дата работи на основен трудов договор по чл.67. Налага се да променя договора по чл.114 от КТ и да е пак основен.Въпросът ми е ,трябва ли да го освободя от договора по чл 67 от КТ и отново да го назнача по чл.114 от КТ.,ИЛИ С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ДА УРЕД
При изготвяне дневниците по ЗДДС за м.Май 2018 г. съм допуснала следната грешка:
Фактура за продажби съм записала в дневника за покупки вместо в дневника за продажби.Съгласно чл.126 от ЗДДС през м.Юни ще запиша фактурата в дневника за продажби,но в дневника за покупки трябва да я запиша със знак(-),но трябва ли да съставя протокол?
Благодаря предварително!
Самоосигуряващо се лице , собственик на ЕТ е пенсионер от 03.02.2018 г.През м.04.2018 г се разболява и му се издава болничен лист от 02.04.2018 г. до 30.04.2018 г.Ще има ли право на обезщетение?Аз мисля,че не,но според него,да.Боледуването ще продължи няколко месеца.Аз мисля,че ако сега подаде Декларация за самоосиогуряване за всички осигурителни случаи, за напред след датата на входиране на Декларацията ,подадена декл.обр.1 с внесени вноски,ще му бъдат изплатени следващите болнични и то ако болничният не е продължение,а първичен, но за м.04. няма да бъде изплатен.Права ли съм?
При всички случаи, когато имате да попълвате Т2.
Благодаря!
Както е написано в указанието и аз така го разбирам,но от НАП ми отговориха,че само при случаите ,когато лицето е осигурено на МОД.
Имам следното запитване:
При попълване на Т2 в колона 3, при какви случаи се включва и размера на получената пенсия от НОИ?
В указанието пише,че в колона 3 трябва да се включи и дохода от получената пенсия отпусната от НОИ.
Ох,извинете ме.Наистина съм задала вече този въпрос.Тогава още нямах отпуснат лимит,а сега.Просто исках предварително да съм подготвена.Извинете ме и благодаря за линка.Благодаря!
Колеги,затруднявам се при осчетоводяването на овърдрафт.
На 26.01.2018 г. салдото ми по с-ка 503 е( -16000.00 лв).На 31.01.2018 г. Имам отпуснат лимит по овърдрафт 40000.00 лв.Притеснява ме червеното кредитно салдо по разплащателната с-ка.Съставих СС 984/994-40000.00 за отпуснатия овърдрафт,за да мога да следя движението, нямам отделни извлечения.Сметката за овърдрафта е разплащателната с-ка и не мога да се ориентирам кога се усвоява овърдрафт.Какви счетоводни статии трябва да съставя.През целият февруари салдото на с-ката е червено.Съвсем зациклих и не мога сама да се оправя.Моля за помощ!
Здравейте!
Ползвам вашите калкулатори за изчисляване на трудов и осигурителен стаж.Защо осигурителния стаж се изчислява на 7- часов работен ден,след като работникът е работил на 8-часов работен ден?Получава се не малка разлика в дните осигурителен стаж.
Благодаря за отговора delphine!
Имам и още един въпрос:Застраховките на автомобила също са платени от разплащателната сметка.Трябва ли да ги осчетоводя като разходи, след като фирмата не е осъществявала дейност и автомобила е ползван изцяло за лични нужди .Аз мисля,че няма да са данъчно признати и трябва да преобразувам резултата в ГДД или изобщо да не ги осчетоводявам.А данъка в натура съгласно чл.204 ал 1,т.4 трябва ли да начисля и  в/у 100% от р-дите за застраховки?
Благодаря за отговора delphine!
Имам и още един въпрос:Застраховките на автомобила също са платени от разплащателната сметка.Трябва ли да ги осчетоводя като разходи, след като фирмата не е осъществявала дейност и автомобила е ползван изцяло за лични нужди .Аз мисля,че няма да са данъчно признати и трябва да преобразувам резултата в ГДД или изобщо да не ги осчетоводявам.А данъка в натура съгласно чл.204 ал 1,т.4 трябва ли да начисля и  в/у 100% от р-дите за застраховки?
Аз така мисля,че автомобилът е ползван само за лични нужди,тъй като няма приходи от дейността,а само извънреден приход,а разходите са само от застраховките на колата.Затова се затруднявам определяне дан.основа за начисляване на 100% или 50% данък натура.Много се извинявам,че много Ви занимавам,но се затруднявам в това,как да реша това при съставяне на ГДД.