това е проблема ,че колежката не е оставила нито уведомлението ,нито справката от НАП за сключването.......... :(
да питам и за нещо друго :) Прекратявам договор , който е бил сключен по чл.70 със срок на изпитване 6 месеца , тези 6м. са изтекли март месец. Сега в уведомлението до НАП като основание за прекратяване код 01- безсрочен ли да задам?
 :wave: От кога започва да тече трудов стаж по един ТД - от датата на сключване на ТД или от датата на постъпване на лицето на работа . ТД сключен на 03.06.2013г., в който пише ,че лицето ще постъпи на работа на 07.06.2013?
Първият неработен ден е 30.05
Благодаря Ви за помоща , вече ми е ясно . Иначе за всяка промяна на заплатата след увеличаване на МРЗ за страната има заповед по чл. 118 ал.3 КТ в досието на работника
Премиер , значи правилно е да бъде попълнена / няма да мацам :) / така:

240лв - 06.04.2012 - 01.09.2011г
270лв - 01.09.2011 - 30.04.2012г
290лв- 30.04.2012 - 31.12.2012г.
310лв - 31.12.2012 - 30.05.2013г.

Така ли ?
Здравейте , днес напусна едно лице и му попълних трудовата книжка , но не съм сигурна дали е правилно . Прикачам снимка да изкажете мнение :) Беше назначен на минималната работна заплата през 2010г. Съмнението ми е дали правилно нанесох промените в минималната работна заплата за страната ?
книжката да как я забравих :) Благодаря Далила !
 :wave: Лице е отправило предизвестие за прекратяване на 26.04  за прекратяване на договора от 27.05 . Сега заповедта за прекратяване трябва да е от 27.05.2013г. нали ? Нещо друго освен заповедта и УО-та трябва ли да издавам ?
Внасяне е върху 500лв доход , и понеже вноските за внесени със закъснение след 10-то число за фонд ОЗМ пада на 420лв, сега трябва да подам коригираща Д6 с код 13 и да посоча верните суми
да, годишната Д6 на СОЛ
Трябва да коригирам д6 , за месеците в които сме внасяли осигуровките по-късно , след 10 -число не ни признават по-високия осигурителен доход за ОЗМ , а 420лв. Сега при изчисляването на сумата за Д6 , 3,5% ОЗМ върху 420лв ли да го попълвам и да си го искаме за връзане надвнесеното?
Благодаря Ви за подкрепата!  :)
 :wave: Здравейте , до сега не съм се сблъсквала с изплащане на аванс към заплатата , но сега имам нужда от Вашата помощ. Сега през месец МАЙ на 15.05.2013г. изплатих аванс за месец 05.2013г. , остатъка от заплатата за месец 05.2013г. се превежда на 10.06.2013г.

Трябва ли след изплащането на аванса да плащам осигуровки и да подавам Д1 и Д6 или всичко вече от 01.01.2013г. се внася и подава до 25-то число на следващия месец. т.е в моя случай до 25.06 трябва да внесе всичките осигуровки и за аванса и за заплатата на един път и да си подам Д1  и Д6 пак до 25.06 , като в Д6 пиша за дата за изплащане датата на плащане на заплатите/10.06/, а не на аванса?

Много благодаря , ако някой се включи .
Продължавам дискусията :)

Може ли фактурите за гориво за автомобил, който се използва за управленска дейност да се осчетоводяват 601/501,401, без да минават през 302 сметка , след като за оправдаване на този разход не трябва да се пишат пътни листи?
ЗКПО
(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) Документална обоснованост за разходите по чл. 204, т. 1 и 3, обложени с данък върху разходите, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Разходите по чл. 204, т. 3, обложени с данък върху разходите, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист.

за горивото 6011/ основа+ддс/ / 501
за резервни части 6012 / основа+ ддс/ / 501

След това до 31.01 на следващата година трябва да платим 10% данък върху разходите върху начислените суми по сметки 6011, 6012

 :give_rose: Благодаря делфин , разходите по фактурите ако са в евро от чужбина ги завеждам данъчната основа+ддс по курса на еврото 1.95583 и не ги включвам в дневник покупки , ако са български фактури- данъчната основа+ддс и  ги включвам в дневник покупки като доставки без право на данъчен кредит нали?
 :wave: Здравейте , шефа е закупил лека кола втора употреба от физическо лице в Германия за 550 евро , има само договор за покупко-продажба , няма фактура. Фирмата ни е регистрирана по зддс . Искам да Ви попитам дали правилно разсъждавам;

1.Това не е ВОП, за да е ВОП следва доставчика също да е регистрирано по ЗДДС лице в държава-членка. От това се разбира и че не следва да си самоначислявате ДДС. Покупката не се отразява в дневник покупки , само завеждаме колата като актив във фирмата ни и начисляваме амортизация.

2. Нямаме право на ДДС кредит за горивото и другите услуги по колата. Отчитаме си само разхода по фактурата за гориво или ремонт.

Не ми е ясно след като нямаме право на ддс кредит за горивото коя сума да отчитам като разход - само данъчната основа или данъчната основа+ платеното ддс ?
да, товарни автомобили са , благодаря Ви . А относно окончателен данък ние ще дължим ли в случая. Не го разбирам това -  3.  Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска  дейност.