Здравейте!Имам едно ЕТ,пенсионер,който работи на трудов и втори трудов договор,има хонорари и какво ли не!Нямаше никакви проблеми в справката за задълженията,но след като подадох годишна Д6,излезе,че има да довнася.Става дума само за здравни-като пенсионер.По трудовите договори се осигурява на максимума.Има два месеца-под него.Грешно са подавани Д1 за 2013-върху даход 420.00 лв,но са внасяни осигуровки върху 540.00,защото,като ЕТ през 2011 е бил на голяма печалба.По съвет от НАП,за да се равнят сметките,подадох коригиращи Д1 за цялата 2013 с доход 540.00.Обаче-ефекта беше нулев.Сумата на неравнение остана.Пак в НАП-друга служителка днес ми каза,че трябва да залича всички Д1 за 2013 с код 12,да залича и Д6 за 2013 и да подам коригиращи Д1 с код 23 за цялата 2013 година.Тотално се обърках.Моля ,дайте съвет какво да направя,защото 30.04. иде!И все пак-Весели празници!
Данъкът и д.55 - на тримесечия.

Да!Мерси!Само да не му Ареса на моя хубостник.За бъдеще...
Много ви благодаря!Лицето току-що е завършило,няма други доходи и искат да го пробват,ама на граждански!Значи всеки месец по 200 лв,данък и Д55 .
Не гледате сумата, която изплащате , а това за кои месеци се отнася и от там дали - има или няма осигуровки.

Да разбирам ли,че ако сумата е 1200 лв ,но я изплащам всеки медец по 200 лв,няма да се внасят осигуровки?
Като знаеш,защо питаш!?Чудя се какво да му кажа,че да не му става навик!
Така е,ама после като се събере сумата-има и осигуровки и данък-това ме притеснява.Защото сега като му кажа,че под мин.РЗ няма осигуровки -ела да видиш какви идеи ще му дойдат.
Сега ще го "формулирам"-мисля го.Ако го СКЛЮЧА-хайде с термини-за 6 месеца ,но изплащането да стане накрая,при свършена работа-тогава мога да изплатя наведнъж сумата и тогава да подам Д1 и осигуровки ,нали?
Не казвам!Изпълнявам заповеди!Дайте идея-при 1200 лв-да се изплати на три  пъти по 400,та да се внесат и осигуровките и да се приключи!Става ли?
Здравейте!Трябва да се назначи човек на граждански договор за 6 месеца за 1200 лв.Ако всеки месец му се изплащат 200 лв,подава ли се Д1,всеки месец ?Или да се изплати на два пъти по 600 лв,за да се изчислят и осигуровките?
В Microinvest Делта Pro за осчетоводяване на документ Митническа декларация (МД) и активиране на поле Партньор е необходимо да се направят следните стъпки:

    Отваря се прозорец Контиране (Операции → Контиране);
    В Тип на документа се избира – Митническа декларация;
    Попълва се стойност в поле Номер на документ;
    В Дебит се попълва:
        С-ка 457 - Разчети с митници – с данъчната основа по МД;
        С-ка 453/1 - ДДС за покупки – данъка по МД.
    В Кредит се попълва отново с-ка 457 - Разчети с митници със стойността на данъчната основа + ДДС.
    В поле Партньор се попълва контрагент „Митница“ с ДДС номер 999999999999999.

   * Фактурата за заприхождаване на стоката се осчетоводява отделно (304/401), със стойността на доставката и не се отразява в ДДС дневниците.


Без да съм го пробвала,само визуално-как си закривате 457?Тази сума в кредита на МД+ддс?
Благодаря много на "tarsia0" за изчерпателния отговор!


А на мен -  ще ми отговорите ли?
подайте за разликата допълнителна декларация 6 ,редовна и въпроса приключва

Не разбрах какво да подам?Подадената информация в Д6 годишна е с по-голяма сума от подадените Д1 през годината.И парите са внесени.Казаха ми,че ако се подава по-голяма сума от 420 лв като внесени осигуровки,в случая при мен-върху 540 лв,за разликата от 420-до 540 лв е трябвало да се внесе ДДФЛ или поне да се включи в ГДД на ЕТ-то.Тотално ме объркаха....
Здравейте!Подадох една Д6 годишна на ЕТ-СОЛ,но се е получил гаф.Вноските са върху доход 540 лв,но подаваните Д1 са върху доход 420 лв.И веднага излезе,че има да се довнася според Д6 годишна,а те са внесени.Сега трябва да подам коригиращи Д1 за цялата година,за да се равни всичко.Как да го направя по ел.път,че да не се разправям на място?Коригираща Д1-по месеци ли?И кое да коригирам-цялата сума ли да впиша или само разликата до 540 лв-доход?Или заличаващи и нови?Може ли по ел.път да стане това?
Не мога да помогна с отговор,защото още не работя с Про.Но искам да попитам-струва ли си да се работи с Делта Про или по-добре да се премине направо към друг продукт?Защото го прегледах и ми се видя безумно  и излишно сложен.Питам тук,като независим форум,защото ако попитам в техния-отговорите ще са ясни!От 14 годинси съм с Делта,но това Про.....нещо не ме грабна.Същото се отнася и за ТРЗ ПРо-ако работите на него-моля за мнение.
Аз имам друго предложение към ИДЕС!Вместо да се опитва да лицензира счетоводната професия,след като е толкова авторитетна и е единствената международно призната организация в гилдията,да направи така,че цените на счетоводните услуги да бъдат уеднаквени  -както е при адвокатите,например.Ето те пак си вдигат цените и те са единни за всички.Това е по-важно за гилдията,отколкото лицензирането.По-добре да се придържат към ЗС и да се спазват изискванията за съставител,регламентирани там,отколкото  ИДЕС да се опитва да си пълни гушата за наша сметка.Всички знаем,как могат да се "взимат " изпити и лицензи!!И как и да знаеш,може да не го вземеш!
След като ви е дебитно салдото на 705,пробвайте да приключите сметката с /-/ към 123.Не знам програмата как ви го отчита,но вижте-може да стане.И още нещо-в ОПР-включихте ли продажбата на ДМА в балансовата стойност на продадените стоки/активи?
Да,от статистикат са-аз ги написах,за да стане по-ясно питането.Сърдечно благодаря!Сега като разбера и точно как се попълва и новото приложение 4 към ГДД и съм готова да подавам!
Здравейте!Пообърках се малко с тези нетни приходи.В ГДД чл.92-т.1.1-част ІV-трябва да бъде различна от т.1-до колкото се ориентирах.В т.1-най-общо казано е шифър 19500 от ОПР,а в т.1.1-шифър 15100 ли се пише или не?
SBR, възможно е в ГДД пренасянето на загубата да е различна от тази от баланса, защото се пренася данъчна загуба в Справка 4. Зависи и дали са осчетоводени данъчни разлики или преобразуването е само в ГДД. Направете анализ, сравнете ГДД, към отчетите няма ли некакви пояснителни бележки.
Така де,и аз това исках да кажа,ама сама не се разбрах,та затова завърших с ".......Не знам дали правилно се изразявам."
Отразеното в ГДД-справка за приспадане на данъчни загуби-няма нищо общо с отразеното в баланса.ГДД е едно,баланса е друго.Не знам дали правилно се изразявам.