Сумите са в различни месеци и т.к. всяка сума е под МРЗ,не е удържана здравна,а само ДДФЛ.При попълване на приложение 3,общата сума на гражданските договори е 1200 лв,изчислява се ддфл и питам-при това положение,здравна удържа ли се,защото не виждам къде мога да попълня сума,ако изобщо се удържа.Но явно,след като не е СОЛ,не се изчислява здравна и не се внася сега с ГДД.
Да,приложение 3,не изравнявам здравни,щом не е СОЛ,нали!Нещо ....забих!Само ддфл.
Здравейте!Пенсионер има 3 граждански договора,които всеки е под МРЗ.При подаване на декл.по чл.50,общата сума,след приспадане на НПР е по-висока от МРЗ.Изчислява се ДДФЛ,но здравната-как се изчислява?Имам предвид ,къде точно се попълва и изобщо попълва ли се в ГДД по чл.50?
Благодаря!Същите условия ли остават за тия служебни бележки и гражданските договори през 2021 година?Дали има някаква промяна,че имам и нови за 2021 г-?
Здравейте!Когато платец по граждански договор е предприятие,не отпадна ли задължението за издаване на Служебна бележка?Но при желание от страна на получателя на дохода,тя трябва да се издаде-така ли е или греша!?
Благодаря!И аз така мисля-за Д55 и за осигуровките.Не бях сигурна..
Лек ден!
Здравейте!
СОЛ,който има ЕТ,но сключва граждански договор -/не е издал фактура/,получава сумата първо тримесечие.Трябва ли да подаде Д55 през м.април и да внесе данъка?Осигуровките се изравняват с ГДД -Т1 и Т2??Пенсионер е,ако това има значение.


Зависи! Д 13 на СОЛ се подава  по ЕГН!Д1иД6 се подават по Булстат.
Здравейте!
ЕТ,СОЛ,който е пенсионер от м.07.2019 г.- таблица2-автоматично му излиза в кол.3 пенсията за съответните месеци.Не знам дали е правилно да я оставя в кол. 3 и не знам дали изобщо пенсията се вписва като доход-поне до сега не съм я вписвала-за ЕТ.И да питам-изравнителната здравна от печалбата на ЕТ,която трябва да се довнесе-освен вноска,друго подава ли се?

Намерих отговора в друга тема!
Здравейте!
ЕТ,СОЛ,който е пенсионер от м.07.2019 г.- таблица2-автоматично му излиза в кол.3 пенсията за съответните месеци.Не знам дали е правилно да я оставя в кол. 3 и не знам дали изобщо пенсията се вписва като доход-поне до сега не съм я вписвала-за ЕТ.И да питам-изравнителната здравна от печалбата на ЕТ,която трябва да се довнесе-освен вноска,друго подава ли се?
Да конкретизирам питането-завеждам стоката в 304-Стоки,примерно,но с коя сметка в кредит!?Ако взема 709-Други приходи-коректно ли ще бъде?
Здравейте!В края на миналата година ЕТ,нерег по ддс  получава фактура за отпечатване на книга.Идеята беше,че спонсорира отпечатването.Фактурата е осчетоводена като разход.Сега в края на тази година се разбира,че това не е спонсорство ,а книгата,която е отпечатана,трябва да се заведе и ще се продава от фирмата.Как би могло да стане това? :blush:
Спорад мен - не, но изчакайте и други отговори
И аз така мисля,но нека и някой друг изкаже мнение,моля!
Здравейте!Може ли ЕТ,СОЛ-пенсионер,който ще бъде опериран за голяма сума,да вземе фактура за операцията и тя ще му послужи ли за разход в ЕТ?
Хиляди благодарности!Много ми помогнахте!Лек ден!!
Здравейте!Трябва да се сключи граждански договор с човек,който не е пенсионер,но има ТЕЛК.Няма друго осигуряване.Има ли нещо по-различно от нормалните граждански договори при Д1 и Д 6?Може би не се начислява ДДФЛ или ако се начисли,човека при подаване на ГДД и приложен ТЕЛК,ще си го възстанови?
Продължавам да разсъждавам и все още имам неясноти.Т.к.фактурите са платени по банка,няма проблем касовият апарат да е свързан с НАП,въпреки,че се използва програмата на МИКРОИНВЕСТ за фактуриране,която по принцип е СУПТО.Отчета продажби,който въвеждам с обща сума за дневниците по ддс за сумите в брой,не са проблем,защото в кабинета няма компютър,а само касов апарат и тези дневници се обработват в офис на счетоводителя.При това положение-трябва ли касовият апарат да е свързан с НАП-/предвид използването на програмата на Микроинвест/ или не?Или  по-добрият вариант,за всеки случай е да използвам програмата за фактуриране на КиК и да оставя другата?
Моля,някой,който има такъв случай да сподели.

Оплетох се,да започна да се "разплитам" сама!Сумите от чужбина и от страната ,по банка-няма проблем.Но понякога,макар и рядко-има малки суми от страната,които са в брой!За тези хонорари издавам фактура.Освен да прекратим получаване в брой,друго не виждам.Но за отчета продажби не знам как да стане.Не е възможно на всеки пациент да се издава фактура.Или аз нещо не съм доразбрала за СУПТО-то
Здравейте!Лекарски кабинет издава касов бон на всеки пациент.За месеца осчетоводявам Отчет продажби с общата сума-за дневниците по ддс.Лекарят е регистриран по чл.96,ал.1,защото има доходи от чужбина и от страната-пак като услуги.Има закупен нов касов апарат,но не е свързан с НАП.Да разбирам ли,че фактурите,които му издавам за услуги по чл.21-доходи от чужбина-примерно,от безплатната програма на Микроинвест вече ще бъдат СУПТО и ще бъде грешка,ако не се свържат с НАП?Отчета продажби,който е без фактури,по старият начин ли ще се въвежда за ддс?Съвсем се оплетох..