Тъй като пак явно чета ЗДДС както дявола чете Евангелието стигнах до тази тема:

Българска фирма (ДДС) организира годишна среща тук в България.
Ще дойдат фирми от Европа, но ще има и такива от трети страни.
Не искам да влизам във всички нюанси на сивото - дали тази среща ще включва хапване и пийване, дали ще включва настаняване или евентуално предоставяне на някакви услуги.
Знам само че ще се фактурира такса за участие, а управителят повтаря само едно - конференция.
Къде е мястото на изпълнение? Аз мисля че мястото е тук в БГ.
От кой я купува в Румъния и какъв е статута на продавача?
На кой я продава в Гърция и какъв е статута на купувача?
Здравейте,
Имам въпрос във връзка с документ за дългосрочно пребиваване на чужденец. На пластиката, която ми е представена има номер на документ и номер на ЛК.
Къде мога да проверя валидността на този документ?
ЛНЧ съвпада ли с номер на ЛК?
 
Допълнителни разпоредби параграф 2 на Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху който се правят осигурителни вноски.
Дейността с повечето заети определя КИД в осигуряването, като това нещо може да се променя за всеки месец. Би следвало Д1 да се подава с този КИД - по него ще се преценяват всички компоненти - заплати, МОД и осигуровки.
Георгиева аз също попълвам по този начин.
Имаш право даже мисля че това е масова практика.
При всички положения колкото повече улесниш проверяващият орган толкова по-малко проблеми ще ти създаде.
Marpan благодаря за съвета. Ще подготвя такива файлове, защото мисля че точно това ще ми бъде поискано.

Проблема се състои в това: имам двама служители - единия се казва Иван Иванов, а другия Иван Иванков. Подал съм граждански договр на първото лице, при положение че договора е сключен с второто. Редакцията трябва да се случи в Д1 и не виждам как някоя сума от Д6 ще мръдне.

Здравейте,

Бих желал да коригирам Декларация 1 за минал период /02.2017/. До сега всички корекции които съм правил са били на база предписания от НОИ. С молба свободен текст входирана в НАП ми казват какво да представя и какви файлове да подготвя. Корекцията винаги е ставала без глоби и предупреждения.

Налага ми се да коригирам Декларация 1 и нямам предписание. Деклариран е грешно граждански договор на едно лице, а информацията е следвало да се подаде за друг. Бихте ли ми казали дали пътя отново е същият? Нужно ли е да предизвикам предписание от НОИ? Съвети приемам всякакви.
Ирена искрено се надявах на друг отговор.
По този казус: другата единица стока пътува към друг клиент (ДДС Европа).

Скрит текст :
Ползвам темата за свой собствен казус:

Фирма А (ДДС Испания) продава стока на фирма Б (ДДС България), която я препродава на фирма В (ДДС Белгия). Ако са спазени изискванията за доставка, фактуриране и всичко онова което казва ППЗДДС, това би следвало да се декларира като тристранна операция.

Особеното при мен е: фирма А продава 2 единици стока на фирма Б, а тя продава една единица стока на фирма В. Стоката пътува директно от А до В. Пак ли говорим за тристранна операция или имаме ВОП/ВОД?

Според мен това НЕ Е тристранна операция, но база за заключението ми е какво съм си говорил с данъчни и как те гледат и виждат тристранната операция.
Дайте някакъв нишан колко далеко съм от истината.
Здравейте, в Април затварям три месеца на възстановяване и бях тръгнал да си попълвам всичко докато не стигнах до тикчето на приложение 6.
Следният текст седи като предупреждение:
Уважаеми клиенти,
От 01.05.2017 г. съгласно измененията в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), ДВ бр. 24 от 2017 г. отпадна задължението за подаване на Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС към справки-декларации за данъчен период април 2017 г. и следващите.

За кураж да питам: Възнамерявам да си подам справка декларацията с попълнена клетка 80 и до там. Никакви тикчета на приложение 6(такава опция няма и да искам) и никакви опити да попълвам приложение 6 (което е все още видимо в този раздел за достъп с ел. подпис). Правилно ли постъпвам или пак съм проспал нещо важно?   
Да допълня дали съм разбрал правилно:

Получава някаква сума през 01 - 03 2017. От тази сума вади самоосигуряването, което е правил през 01 - 03.2017. Останалата сума умножава по 10% и този данък декларира - Чл. 43 само че в графата получател на доход. Това се случва до 30.04.2017г.
Пъпешче надявам се да дадеш и още едно мнение.
Адвокат който издава
Цитат
малките хвърчащи договорчета
получава някакви суми и се самоосигурява.
Адвокатът подава ли декларация по чл. 55, като получател на доход?
Марпан според мен това може да го водиш като оборудване напълно самостоятелно. Не машина, не стопански инвентар, а оборудване. Категория 2 в ДАП. Щом питаш значи стойността му минава прага на същественост. Щом питаш значи може да съществува самостоятелно и да се сменя от машина на машина.

Здравейте,

Бихте ли ми казали с какъв код за вид осигурен би следвало да се подаде Д1 на лице осигурено на максимален доход по трудово отношение, което има и ДУК (за който реално искам да подам Д1)?

Мисля че правилния отговор е код 10. Без значение дали по този ДУК има осигуровки или не. Все си е код 10.
Мисля че от миналата година беше заличен код 21 и 23.

Ще се радвам да ми кажете дали съм прав или за пореден път съм проспал нещо свързано с осигуряването.

Здравейте,

Имам проблем с подаването на един болничен на напуснал служител. Не съм сигурен че го подавам по правилен начин.

Попълвам всички реквизити на болния и на болничния. До тук добре.
Тъй като лицето е напуснало - попълвам че към датата на настъпване на неработоспособността не е осигурено за ОЗМ.
По надолу има и опция да посоча на коя дата сме го освободили.
Какво обаче трябва да се попълни в клетки 4/5/6 и 9 - Код за вид осигурен (4) и работни дни през периода (9)?
Здравейте,

имам малка чуденка и реших да се допитам до Вас.
Лице назначено на напълно стандартен трудов договор (8 часа) излиза в болничен за примерно 20 дена. Болничния е издаден редовно и всички реквизити са му супер - първичен причина 01. През този болничен за някакви си 3 дена лицето заболява от още нещо и му издават още един болничен - първичен причина 01.
Как следва да подам двата болнични? Лицето няма да получи двойно обезщетение за дните на застъпване. Или греша?

Възнамерявам да подам големия болничен както бих го подал ако беше единствен.
Ще подам втория (за малкияпериод който е част от големия) като в поле работни дни ще попълня 0. Греша ли?
Ирина това финансиране формира ли оборот за регистрация по ДДС?
ХХХХХ благодаря за отговора, лицето под МРЗ е проверено така че там мисля ядове няма да имам