21
Благодаря много за бързите отговори.
Изчетох статията и изтръпнах, относно Декларация 1010а, понеже не съм подавал такава, но като го прочетох втори път и се поуспокоих.
Обаче друго нещо ме смути...
"Всяко ЮЛНЦ независимо дали е в частна или в обществена полза е длъжно да подаде в срок до 31 март 2016 г. в НСИ Годишен отчет за дейността (ГОД) през 2015 г. по образец."
и
"Юридически лица с нестопанска цел, които не са извършвали дейност и не са отчитали приходи и разходи през 2015 г. съгласно счетоводното законодателство, следва да подадат Декларация за неактивност пред НСИ. Представянето на Декларацията за неактивност в срок до 3 май 2016 г. е задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2016 година. Повече информация и образец на декларацията може да намерите тук."
Подал съм ГФО по образец (баланс, ОПР и тнт), нямам стопанска дейност, а само приходи от членски внос. Следователно не трябва да подавам декларация за неактивност? (то не ми и позволява).
Ламерски си разсъждавам, за което се извинявам, но пак ме обзе това познато чувство на паника и безпомощност.
Изчетох статията и изтръпнах, относно Декларация 1010а, понеже не съм подавал такава, но като го прочетох втори път и се поуспокоих.
Обаче друго нещо ме смути...
"Всяко ЮЛНЦ независимо дали е в частна или в обществена полза е длъжно да подаде в срок до 31 март 2016 г. в НСИ Годишен отчет за дейността (ГОД) през 2015 г. по образец."
и
"Юридически лица с нестопанска цел, които не са извършвали дейност и не са отчитали приходи и разходи през 2015 г. съгласно счетоводното законодателство, следва да подадат Декларация за неактивност пред НСИ. Представянето на Декларацията за неактивност в срок до 3 май 2016 г. е задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2016 година. Повече информация и образец на декларацията може да намерите тук."
Подал съм ГФО по образец (баланс, ОПР и тнт), нямам стопанска дейност, а само приходи от членски внос. Следователно не трябва да подавам декларация за неактивност? (то не ми и позволява).
Ламерски си разсъждавам, за което се извинявам, но пак ме обзе това познато чувство на паника и безпомощност.
22
ЮЛНЦ » Публикуване на ГФО на сдружение с нестопанска цел
20.04.2016, 09:54Здравейте.
След като при сдружение с нестопанска цел, което не е извършвало стопанска дейност, съм подал гфо в статистиката ми възниква въпросът, къде трябва да се публикува отчета? Никъде не намерих някаква конкретна информация. При положение, че няма да се публикува в ТР, четох някакви теми, че трябвало да бъде публикуван в някакво "списание", което ме озадачи.
Какво е това списание и мога ли аз чрез ЕП да го подам, или да се отзова на многобройните предложения на фирми, извършващи услугата?
Моля за разяснение.
Успешен ден на всички!
След като при сдружение с нестопанска цел, което не е извършвало стопанска дейност, съм подал гфо в статистиката ми възниква въпросът, къде трябва да се публикува отчета? Никъде не намерих някаква конкретна информация. При положение, че няма да се публикува в ТР, четох някакви теми, че трябвало да бъде публикуван в някакво "списание", което ме озадачи.
Какво е това списание и мога ли аз чрез ЕП да го подам, или да се отзова на многобройните предложения на фирми, извършващи услугата?
Моля за разяснение.
Успешен ден на всички!
23
По-логичното обяснение.Аз не го разбирам, че е отпаднал данък уикенд за телефони и др. подобни, а че "ще проявят разбиране " и няма да изразходват ресурс за труд за дребни неща.
Има нотка на колебание все още, но май най-добре да не се рискува.
24
Данък уикенд няма да важи за компютри и телефониСкрит текст :
Данък "уикенд" за автомобилите става 50% от догодинаСкрит текст :
Най-накрая актуализираха счетоводната програма, съобразно новия дневник.
Преди коментирахме с управителя, че данък уикенд ще посочваме само на някои от сметките за телефонни услуги.
От написаното по-горе следва ли да разбирам, че сметките за телефон не подлежат на приспадане по данък уикенд?
25
Данъци и счетоводство » Re: Осчетоводяване на наем
10.03.2016, 11:34Много ми допада този вариант. Щом ще бъде коректна операцията 493/459, това доста ще ме улесни.Ако не искате да ползвате 123 може би да приключите тези разчети с такива за сметка на собственика ?
Благодаря Ви много!
Ще постъпя така.
26
Данъци и счетоводство » Re: Осчетоводяване на наем
10.03.2016, 11:00Не исках пак да пиша по този въпрос, но за съжаление ще ми се наложи.
Никой не знае от къде е това дебитно салдо по 459. Предложиха ми да направя следното:
Да приключа 459 със 609. 609/459
След което да увелича счетоводната загуба с 123/609, като в данъчната декларация посоча като данъчна загуба - текущата, а като счетоводна, сумата, която се получава след тази операция.
Моля за съвет, няма ли по-безобиден начин, как да приключа 459, без да е включена 123?
Благодаря предварително!
Никой не знае от къде е това дебитно салдо по 459. Предложиха ми да направя следното:
Да приключа 459 със 609. 609/459
След което да увелича счетоводната загуба с 123/609, като в данъчната декларация посоча като данъчна загуба - текущата, а като счетоводна, сумата, която се получава след тази операция.
Моля за съвет, няма ли по-безобиден начин, как да приключа 459, без да е включена 123?
Благодаря предварително!
27
ТРЗ и осигуряване » Re: граждански договор за счетоводно обслужване
02.03.2016, 10:21Разбрах Ви.
Още веднъж благодаря и приятни почивни дни!
Още веднъж благодаря и приятни почивни дни!
28
ТРЗ и осигуряване » Re: граждански договор за счетоводно обслужване
02.03.2016, 10:13Супер, благодаря Ви!
Нищо не пречи, данъкът да го внеса, заедно с осигуровките нали?
Нищо не пречи, данъкът да го внеса, заедно с осигуровките нали?
29
ТРЗ и осигуряване » Re: граждански договор за счетоводно обслужване
02.03.2016, 09:48В крайна сметка, моят казус малко се промени. Моля, само да кажете, дали правилно постъпвам, понеже се пообърках малко.
Изплатих възнаграждение по граждански договор през месец 02.2016 г.
От тук нататък следва:
- Изплащане на осигуровки и данъка (който е удържан от платеца) до 25.03.2016 г. от сметката на сдружението.
- Подаване на декларации обр. 1 и 6 до 25.03.2016 г. (като не знам, дали удържания данък се отразява в Д6. Аз мисля, че не трябва да се отразява. Правилно ли е?)
- До 30.04.2016 г. подавам декларация по чл. 55 от името на сдружението заради удържания данък през 1-во тримесечие.
- До 30.04.2017 г. подавам справка по чл. 73 от сдружението и декларация по чл. 50 от мое име.
Това е последователността, която смятам да приложа.
Коректна ли е?
Благодаря предварително!
Изплатих възнаграждение по граждански договор през месец 02.2016 г.
От тук нататък следва:
- Изплащане на осигуровки и данъка (който е удържан от платеца) до 25.03.2016 г. от сметката на сдружението.
- Подаване на декларации обр. 1 и 6 до 25.03.2016 г. (като не знам, дали удържания данък се отразява в Д6. Аз мисля, че не трябва да се отразява. Правилно ли е?)
- До 30.04.2016 г. подавам декларация по чл. 55 от името на сдружението заради удържания данък през 1-во тримесечие.
- До 30.04.2017 г. подавам справка по чл. 73 от сдружението и декларация по чл. 50 от мое име.
Това е последователността, която смятам да приложа.
Коректна ли е?
Благодаря предварително!
30
Данъци и счетоводство » Re: Правилно ли е?
26.01.2016, 09:38Здравейте и благодаря за отговорът Ви,Изясненете откъде са разчетите.
Май наистина така ще е най-добре. Ще потърся лицето, което е заемало длъжността за конкретния период, за да си изясня ситуацията.
Много е лошо, когато "наследиш" такива разчети. Още по-лошо е когато нямаш необходимия опит, да се справиш с тях...
31
Данъци и счетоводство » Re: Правилно ли е?
25.01.2016, 12:30Здравейте, за да не пускам нова тема ще попитам в тази.
От 2010 г. имам дебитно салдо по 459 (други разчети с бюджета и с ведомства) и 497(данъчни времеви разлики), които мога само да гадая от къде са се взели.
Мога ли да приключа 459 със 122 (122/459). Изглежда ми безобидно и няма да повлияе на тек. печалба/загуба? А за 497 нямам никаква идея.
Моля дайте съвет.
От 2010 г. имам дебитно салдо по 459 (други разчети с бюджета и с ведомства) и 497(данъчни времеви разлики), които мога само да гадая от къде са се взели.
Мога ли да приключа 459 със 122 (122/459). Изглежда ми безобидно и няма да повлияе на тек. печалба/загуба? А за 497 нямам никаква идея.
Моля дайте съвет.
32
ЮЛНЦ » Re: приключване на сметки
19.01.2016, 10:28Отчетът е почти готов, остана ми само една неяснота.
Измъчва ме ОСК. Както вече коментирахме, след ОС през 2016 г., ще бъде прието, резултатът от нестопанската цел, да бъде заведен по сметка 117 (доп. резерви).
При положение, че към 31.12.2015 г., нямам движение и салдо по тази сметка, какво се попълва в ОСК и къде изобщо да отнеса резултата от нестопанска дейност?
Измъчва ме ОСК. Както вече коментирахме, след ОС през 2016 г., ще бъде прието, резултатът от нестопанската цел, да бъде заведен по сметка 117 (доп. резерви).
При положение, че към 31.12.2015 г., нямам движение и салдо по тази сметка, какво се попълва в ОСК и къде изобщо да отнеса резултата от нестопанска дейност?
33
ЮЛНЦ » Re: приключване на сметки
15.01.2016, 14:02Нямам какво повече да допълня!
34
ЮЛНЦ » Re: приключване на сметки
15.01.2016, 13:55Благодаря! Така и ще направя.прехвърлянето по 117 трябва да е след взетото решение от членовете а то е обикновено следващата година при публикуването на ГОД
Но ме смущава, че ОПР от нестопанска дейност, така е направено, че в разходите няма счетоводна печалба, а има загуба от стопанска дейност, както и в приходите няма загуба, а печалба от стопанска дейност. И не знам къде и как да отразя салдото по 125-та сметка.
Просто ОПР-то, което изтеглих заедно с комплекта документи от статистиката е различно от стандартното и му се пуля, блъскайки празната си кратуна в масата.
Някакви идеи как да отнеса това салдо по 125, за да ми се равни ОПР-то?
35
ЮЛНЦ » Re: приключване на сметки
15.01.2016, 11:09След приключване на приходните и разходните сметки, както ме насочихте, нещата взеха да си идват на мястото. Съставих баланса, като в актива въведох сумата, която има в наличност по разплащателна сметка, а в пасива съгласно СС 9, въведох стойността от сметка 125 резултат при дейност с нестопанска цел, който е равен на стойността по РС.
По този начин баланса ми се върза (с тези общо две суми). Проблемът сега идва при попълването на ОПР от нестопанска дейност.
След въвеждането на приходи от членски внос, не знам къде да отнеса резултата при дейност с нестопанска цел.
Някакви идеи?
П.С. В един друг счетоводен форум имаше спор, относно кога се съставя статията 125/117. В края на текущата година или в началото на следващата.
Считам за по-коректно в началото на следващата.
По този начин баланса ми се върза (с тези общо две суми). Проблемът сега идва при попълването на ОПР от нестопанска дейност.
След въвеждането на приходи от членски внос, не знам къде да отнеса резултата при дейност с нестопанска цел.
Някакви идеи?
П.С. В един друг счетоводен форум имаше спор, относно кога се съставя статията 125/117. В края на текущата година или в началото на следващата.
Считам за по-коректно в началото на следващата.
36
ЮЛНЦ » Re: приключване на сметки
14.01.2016, 16:33 Благодаря още въднъж.
Малко по малко започва да ми се изяснява картинката.
Малко по малко започва да ми се изяснява картинката.
37
ЮЛНЦ » Re: приключване на сметки
14.01.2016, 16:25Благодаря Ви много Delphine. За пореден път ми помогнахте.
Сега гледам, че в ОПР за нестопанска дейност няма разходи за външни услуги, докато в ОПР за стопанска ги има.
Грешно ли ще е да отнеса всички разходи за регламентирана дейност в ОПР като други разходи, след като вече съм приключил гр. 60 със гр. 61?
Сега гледам, че в ОПР за нестопанска дейност няма разходи за външни услуги, докато в ОПР за стопанска ги има.
Грешно ли ще е да отнеса всички разходи за регламентирана дейност в ОПР като други разходи, след като вече съм приключил гр. 60 със гр. 61?
38
ЮЛНЦ » Re: приключване на сметки
14.01.2016, 15:20Ще се опитам да възродя старата тема, понеже имам няколко сметки, а стана пълна каша.
Та като разходи имам такива за един коктейл, проверка за уникалност, изготвяне на печат, които съм отнесъл по (602). Такси по учреждаване (606) и такси банка (629).
След много четене на различни статии и щуротии стигам до следният извод:
Дебитирам гр. 61 на кредит гр. 60, след което пък приключвам приключвам гр. 61 като съставям Д-т гр. 71 на К-т гр. 61. Банковите такси директно Д-т 125 на К-т 629.
И тук идва момента където съм начислил приходите от членски внос по 712, обаче имам и приходи от банкови лихви, които съм отнесъл по 721 и би следвало директно да си ги приключа и тях на 125. Обаче на друго място прочетох, че сметки от гр. 72 били за отчитане на приходи от стопанска операция и вече съвсем се обърках.
На прав път ли съм или всичко е каша?
Излишно е да казвам, че ми е за първи път (то на мене от две години всичко ми е за първи път)...
Та като разходи имам такива за един коктейл, проверка за уникалност, изготвяне на печат, които съм отнесъл по (602). Такси по учреждаване (606) и такси банка (629).
След много четене на различни статии и щуротии стигам до следният извод:
Дебитирам гр. 61 на кредит гр. 60, след което пък приключвам приключвам гр. 61 като съставям Д-т гр. 71 на К-т гр. 61. Банковите такси директно Д-т 125 на К-т 629.
И тук идва момента където съм начислил приходите от членски внос по 712, обаче имам и приходи от банкови лихви, които съм отнесъл по 721 и би следвало директно да си ги приключа и тях на 125. Обаче на друго място прочетох, че сметки от гр. 72 били за отчитане на приходи от стопанска операция и вече съвсем се обърках.
На прав път ли съм или всичко е каша?
Излишно е да казвам, че ми е за първи път (то на мене от две години всичко ми е за първи път)...
39
Данъци и счетоводство » Re: Коефициент по чл. 73 и годишна корекция Микроинвест помощ
12.01.2016, 10:43Някой може ли да ми даде линк на образец на протокол по чл. 117 за конкретния случай?
Разгледах няколко екземпляра, но не знам какъв точно е образеца.
Разгледах няколко екземпляра, но не знам какъв точно е образеца.
40
Данъци и счетоводство » Re: Коефициент по чл. 73 и годишна корекция Микроинвест помощ
12.01.2016, 10:38Може ли с две думи да ми обясните какво е "Коефициент по чл. 73" за какво служи този коефицент и задължително ли се прави на всички фирми рег. по ДДС
http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=709:-73-6-8-
Не е точно с две думи, но на мен ми свърши работа.