Здравейте, и аз  по темата :)
Управител в ООД предоставя заем под формата на временна фин.помощ на собственото си ЗП, свързани лица са нали?
В част VI на ГДД по чл.92 в т.1 Общ размер на счетов.приходи от взаимоотношения със свързани лица - следва да посоча начислените лихви ли?
А в т.3 Вземания от свързани лица- само главницата ли?
Мерси предварително!
Здравейте, м.03 ми е трети месец от процедура по възстановяване на ДДС. Ако подам ДДС декларацията още на 01.04 мога ли веднага да подам и в деловодството Искане за прихващане/възстановяване, така че да може по-рано да бъде възстановено ДДС?
Здравейте, искам да разбера възможно ли е да осчетоводя през 2014 г фактура за месец 7,8,9 2013 г. Фактурите са платени, но чак сега ми ги представят.Предполагам, че няма как да се осчетоводят като разход, тъй като начисляването не се е случило през 2013 г, но искам да си оправя разчетите с доставчика, защото при мен се водят като надплатени тези фактури? Мерси предварително!
Здравейте, фирмата ни е осъдила физическо лице, за това че не е платило дължима сума от 1500 лв.  по договор за продажба на ДМА. Платени са 300 лв. съд.разноски при завеждане на делото. Лихвите за забава на плащането са 400 лв. Делото е спечелено, при което започваме да получаваме всеки месец преводи от частен съдия изпълнител.Въпросът ми е какви операции трябва да се вземат?Аз се колебая за следните:
1.За прехвърля на вземането като съдебно Дт 444/Кт 498 1500 лв
2.За За начислените лихви - Дт 444/ Кт 721 - 400 лв.
3. За платените разноски при завеждане на делото - Дт444/  Кт 501 - 300 /Колебая се дали първо не трябва да минат през Дт 609 и после да ги прехвърля в Дт 444/
4.При спечелване на делото Дт 445 / Кт 444 - 2200
5.При получаване на превода от ЧСИ - 503/445
Здравейте, имам една фирма, която закупи биволици, има фактура за закупуването, която обаче е на по-ниска единична цена за брой от реалната. Трябва да е 904 лв, а е фактурирана на 500. Доколкото разбирам, трябва да съставя операцията 274/709 с разликата към датата на придобиване.Не съм наясно обаче къде ще посоча животните в баланса в края на годината, отчитат се по справедлива цена и не се амортизират. Ако някой може да помогне, ще съм му много благодарна.
И след това на ред Покриване на загуба колона 9 предполагам 2 хил. и колона 10 - 2. В баланса обаче в Неразпределена печалба посочвам 1, но ми дава грешка при приключване на отчета, не равняло с ОСК. Не знам там къде да посоча че неразпределената печалба е 1
Здравейте, през 2013 г. ЕООД реализира 3хил. лв. печалба, има и непокрита загуба от мин.години 2 хил.лв, която в ГДД покрива и съответно плаща данъка върху хил.лв. печалба. В отчета за собствения капитал салдата са в колони 9 и 10 съответно: -2 хил.лв непокрита загуба, 3 хил. текуща печалба. Сега, когато попълвам ОСК за 2014 г как да отразя това покриване на загубата, кои графи трябва да попълня,необходимо ли е печалбата от 2013 да я прехвърля в графа неразпределена печалба? През 2014 г. печалбата е 300 лв. Мерси предварително!
Т.е. мога сега да ги включа в януари, нали?
Здравейте, на 16.01.2015 г. регистрирахме по ЗДДС една фирма. Днес подадохме опис на наличните активи към датата на регистрация. Въпросът ми е, кога е първият възможен данъчен период, в който мога да ги включа в дневника на покупки - м.01 или м.02.2015 г.?
Мерси, но в годишната декларация няма проблем да си отразя това покриване на загуба, нали?
Здравейте, ЕООД през 2014 година е реализирало 700 лв. печалба, с която частично ще покрие натрупаната от предходните години загуба от 2000 лв. В отчета за собствения капитал за кой отчетен период ще се посочи това - 2014 или 2015 г ? А в баланса?
Здравейте, Честита нова година на всички тук! Бъдете здрави, много щастливи и усмихнати през 2015 г!
Имам следния въпрос- предстои да регистрирам земеделски производител-физическо лице по ЗДДС с доброволна регистрация и се чудя в заявлението и всички придружаващи документи, трябва ли да го вписвам като ЗП или се изписват само трите му имена, без означението ЗП?
Ок, но се удържа данък, който трябва да посоча в декл.6
Здравейте, имам един работник, който е освободен от 07.05.2014 г, и не зная как да подам декл.1 за м.05, тъй като няма нито един отработен ден /1-6 май бяха почивни/,има да получава само обезщетение по чл.224. За м.05 трябва ли изобщо да се съставя декл.1, и ако не, сумата как ще бъде отразена- корекция на декл.1 за месец 4 ли?
Продава се поради морално и техническо изхабяване.
Мерси, сега обаче проверих, машината не е напълно амортизирана, в този случай пак ли е същото?
Здравейте, фирма продава напълно амортизирана машина на лицензирана фирма за отпадъчно желязо.
Ще се начисли ли ДДС за бракуваната машина и в какъв размер? Какви контировки ще трябва да се направят? Мерси предварително!
Здравейте, имам един служител,който има неизползвана отпуска от 2004 до 2007 г, за годините от 2008 до 2013 вкл. е ползвал полагаемата му отпуска. Как следва да се процедира с тази от 2004 до 2007 г, може ли да я ползва?
Да, погледнах темата, наистина има доста разяснения, но пак възникват някакви въпроси, тъй като материята е по-специфична и до момента не съм водила такова счетоводство.