не мисля, осчетоводявате си на база договора за цесия

Смисъл? В договора пише Цедентът продава на Цесионера свое вземане на стойност от 10 000лв  за продажна цена 10 000лв?
Здравейте, закупихме вземане от фирма Х. Вземането е на стойност 10 000лв и се продава на стойност 10 000лв, т.е няма да има приход или разход за нас Цесионера, когато си съберем вземането от 10 000лв, което сме купили за 10 000лв, нали така ?

Правилни ли са ми сч.записвания:

1.Дт 498 Други вземания/ Кт 499 Други задължения - 10 000лв
2. При събиране на вземането ни Дт 503/ Кт 498 - 10 000лв
3. При плащане от нас на закупеното вземане към Цедента Дт 499/ Кт 503 - 10 000лв

Ние не сме регистрирани по ЗДДС , от тази покупка на вземане трупаме ли оборот за регистрация по ЗДДС и следва ли да ни издадат фактура за 10 000лв.
Благодаря Ви :) Вече догодина ще изиграят роля тези приходи, който фирмата реализира сега , след подновяване на дейността си .
Здравейте , регистрирана фирма миналата година не е имала дейност и е подадена декларация за без дейност за 2015г. Сега фирмата поднови дейността си и до момента има реализирани нетни приходи 190 000лв . Интересуваме ако прехвърлим 300 000лв следва ли да започнем да правим тримесечни авансови вноски, тъй като това което прочетох е че се гледат реализираните приходи за предходната година, а при нас няма такива за 2015г.?
Здравейте , ЗП има деклариран данък с Декларация по чл.55 ЗДДФЛ авансов данък за тримесечието 04-06.2015г. 200лв , който не е платен .  Сега при попълване на ГДД за 2015г. следва ли да посоча тези суми на ред 7 - Внесен авансов данък от данъчно задълженото лице , въпреки че не е платен ?

Според мен трябва , защото иначе ще стане двойно деклариране на тези 200лв , един път с декларацията по чл.55 и втори път сега с ГДД ако не се подвади ?
Във втората фактура е посочено точно така - цялата сума , приспадане на аванс и разликата за доплащане е данъчната основа. Прихода го отнасям за 2015г., защото се отнася за тогава , просто сега се получиха точните  суми от бенефициента отнасящи се за 2015г. , а ние фактурираме процент от тази сума на нашия клиент.
Да, а спадането на аванса да си го осчетоводя към 31.12.2015г. нали , те сега ни преведоха само разликата ?
Фактурата я издаваме сега , защото чак сега стана ясна сумата по договор въз основа , на която пък ние фактурираме нашия приход.
Да , има издадена фактура за аванса и е платен по банков път . Още същия ден сме пуснали фактура за аванса.
Здравейте , през 2015г. имаме получен аванс от клиент 3000лв Дт411/Кт412- 3000лв
Сега издаваме фактура за прихода , който ще влезе като приход в 2015г. , тъй като се отнася за тогава и съм осчетоводила с дата  31.12.2015 Дт411/Кт703 - 5000лв .

Въпросът ми е да приспадна ли също с дата 31.12.2015г. този аванс от 3000лв и да приключа годината само със салдо по сметка 411 - 2000лв или това да стане през 2016г.
Нямам нищо за лично ползване , значи няма да декларирам нищо сега до 14.02 :)
Здравейте , и аз гледах вчера този репортаж и останах много объркана. Тоест ако нямаме активи за лично ползване , а всичко е за служебни цели , то не се декларира и подава нищо към справка декларацията по ддс , нали така ? И друго някъде срещам мнения , че първото деклариране следвало да стане със СД за м.02.2015г. тоест до 14-ти Март ?
Да , сега прочетох ЗДДФЛ чл.22в и излиза , че може да си ги приспаднеш от всички данъчни основи по чл.17, остава само декларация от другия родител да се снабди.

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:
Здравейте , сега се сетих , че лицето има детенце под 18г и въпросът ми е ще може ли да ползва данъчното облекчение от 20лв , при положение , че от ООД-то не получава доход, не му се изплаща личен труд. Ще може ли да намали данъка по гражданските договори? Аз мисля , че не ..
Здравейте и благодаря за отговора.

Относно декларацията по чл.55 ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие , тя се подава само ако предприятие или самоосигуряващо се лице е изплатило доход от наем или от друга стопанска дейност на физическо лице, пожелало данък да бъде удържан . Тоест земеделските производители, свободните професии и самоосигуряващите се лица с доход като в моя случай не подават декларация по чл.55 а направо с данъчната си декларация си довнасят данъка нали така?
Привет !
Самоосигуряващо се лице на 420лв в ООД е било изпълнител по 2бр. граждански договори през месец 11.2015г., сключени с други две фирми. И по двата граждански договора лицето е декларирало пред платеца на дохода с декларация, че е самоосигуряващо се лице и данък и осигуровки не са му удържани. Сумата общо по давата договора е 9000лв
Въпросът ми е , сега при подаване на ГДД по ЗДДФЛ и попълване на Приложение № 3 , лицето следва ли да приспадне от получената сума 25% НПР и осигуровките,които си е внасяло през неговата фирма през годината, както и тези които се получават за довнасяне?
За съжаление не отговарят на определението за необлагаем доход
Здравейте , лице е купило имот по време на брака си и сега го продава. В нотариалния акт като продавачи са вписани двамата със съпругата ми, като е подчертано че имота е съпружеска собственост.

И двамата ли следва да подадат отделни данъчни декларации или само едното лице? И ако трябва и двамата как да определя данъчната основа ? Да деля на две?
Ако и двете страни са съгласни - няма проблем.

Благодаря ти  :flowers: