По скоро в дневника на продажбите в колона 14 - чл.82, ал.2, т.3 - услуги
в дневника на покупките - колона 9 - без ддс.
Някой може ли да потвърди това ?
При осчетоводяване на протокол по чл.117 за самолетни билети закупени от фирма регистрирана по ДДС в страна член на ЕС, в кои колони на дневниците трябва да влезе основата ?
В дневника на продажбите- кол.13.
В дневника на покупките - кол.10 или кол.9 ?
При осчетоводяване на протокол по чл.117 за самолетни билети в кои колони на дневниците трябва да влезе основата ?
В дневника на продажбите- кол.13.
В дневника на покупките - кол.10 или кол.9 ?
Не, само протокол.
Здравейте!
Компанията, от която сме закупили самолетни билети, не иска да ни издаде фактура. Казват, че протоколът бил достатъчен.
Това така ли е ?
Здравейте!
Извършва се ВОП на автомобил, втора употреба от страна членка на ЕС. Транспортът е за сметка на получателя, ще се осъществи "на ход".
Издават се транзитни номера, застраховки.
Въпросът ми е : разходите за транзитни номера, застраховка гориво, направени извън България влизат ли в себестойността на автомобила ( протокол по чл 117 да се увеличи ли със стойността на горивото, във фактурата за гориво е с начислено ддс) ?
Според чл.26 от ЗДДС, ал.3
 3. съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;
пише 'начислени от доставчика'...всъщност ние сме получател, но си го и доставяме .
Здравейте!
Имаме ВОП на стока от страна членка на ЕС. Плащането е извършено през Ноември, а транспортирането им ще се извърши през Декември за наша сметка, но от друга българска фирма. Фактурата за стоката е през Ноември. Фактурата за транспорта ще е през Декември.
Протоколът по чл.117 ще е за сумата във фактурата за стоката .
Транспортните разходи как трябва да се отчетат - в 602 Р-ди за външни услуги или трябва да увеличат стойността на стоката ?

Има ли органичение при ползането на данъчен кредит на мобилен телефон, собственост на управителя на фирмата ?
Да, точно това бях чела.
Някой приложил ли е написаното най-отдолу - само протокол по чл.117 с 0% ДДС?
Здравейте!
Фирма закупува самолетни билети от фирма регистрирана по ДДС в Литва. Имаме фактура с 0 % ДДС.( нямат представители в България)
Имайки в предвид чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДДС -мястото на изпълнение при доставка на услуга е:- мястото, където се извършва пътническия транспорт, пропорционално на реализирания пробег, следва много сложно да се разделя пътя.
Накой имал ли е случай, когато издаването на протокол по чл.117 с 0 % ДДС въз основа на чл. 29 - облагаема доставка с нулева ставка е превозът на пътници, е било напълно достатъчно ?
Колебая се как да постъпя.
Ако се пусне КИ и фактура този месец, проблемът към края на минала година не си ли остава ?
Здравейте !
Установих нещо много неприятно. В края на миналата година, при продажбата на специфична скока, е пропуснато тя да се изпише.
Как най-лесно може да се реши този проблем ?
А ако подадем такава декларация, но през годината се вземе решение имотът да се дава под наем, тогава какво се прави ?
Не видях в ЗМДТ да има декларация, която да декларира, че имотът вече ще се ползва :)
Имотът е деклариран.
 Питам за тази декларация, която се подава, когато имотът няма да бъде използван за цялата следваща година.
Здравейте!
Има ли някакво ограничение за това, колко дълго един имот може да стои в сметка 303 Продукция. Предназначен е продажба, но в първата година от постояването му не е продаден ?
И още нещо : има ли пречка да не се подаде Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци (чл.71 от ЗМДТ) ? Все пак може и да се продаде или шефовете да решат да го дадът под наем през следващата година.
Контрагентите са се съгласили да е без ддс. Автомобилът е лек, но е предназначен за продажба ( като търговска наличност).
Здравейте!
Има ли някакви особености, когато се закупува автомобил втора ръка от страна членка на ЕС, с цел последваща продажба ?
 И двете фирми са регистрирани по ДДС в съответната държава. Доставката ще се извърши за сметка на купувача, " на ход".
Съставя се протокол по чл.117, включваме го в дневника на покупките и дневника на продажбите, а когато я продадем- фактура с 20% ДДС.
Благодаря и на двете Ви  :smile1:
Т.е.  503           974.50
       624               3.42
            /411     977.92

фактурата е по фиксинга ?