561
Или по-скоро :
503/495 -100
495/ 416.67
4531/ 83.33
401 500
495/ 208.33
4531/ 41.67
401 250
699/495-525
503/495 -100
495/ 416.67
4531/ 83.33
401 500
495/ 208.33
4531/ 41.67
401 250
699/495-525
562
Данъци и счетоводство » Застрахователно обезщетение
11.08.2014, 15:24При ПТП е повредена част от оградата на фирма. Имуществото на фирмата е застраховано и застрахователя превежда 100 лв обезщетение.
Оградата не е самостоятелен обект, а е заведена заедно с двора на фирмата.
Извършва се ремонт. Сумата надхвърля преведената, като има две фактури за смр- 500лв и за материали -250 лв.
Правилни ли са тези запосвания:
503/495- 100
699/ 416.67
4531/ 83.33
401 -500
699/ 208.33
4531/ 41.67
401 250
495/699-100
Оградата не е самостоятелен обект, а е заведена заедно с двора на фирмата.
Извършва се ремонт. Сумата надхвърля преведената, като има две фактури за смр- 500лв и за материали -250 лв.
Правилни ли са тези запосвания:
503/495- 100
699/ 416.67
4531/ 83.33
401 -500
699/ 208.33
4531/ 41.67
401 250
495/699-100
563
Данъци и счетоводство » Re: Услуга по чл.21, ал.2
11.08.2014, 11:19Много благодаря !
За първи път осчетоводявам такава операция и не исках да сбъркам.
За първи път осчетоводявам такава операция и не исках да сбъркам.
564
Данъци и счетоводство » Re: Безплатна услуга
11.08.2014, 10:51Благодаря!
Има ли някой на друго мнение ?
Има ли някой на друго мнение ?
565
Данъци и счетоводство » Re: Услуга по чл.21, ал.2
11.08.2014, 10:34Да, за ремонт на автомобил, собственост на фирма от ЕС, извършен в България.
И двете фирми са регистрирани по ДДС.
И двете фирми са регистрирани по ДДС.
566
Данъци и счетоводство » Re: Услуга по чл.21, ал.2
11.08.2014, 09:22T.e. основата трябва да влезе и в колона 9 на дневника на продажбите ?
567
Данъци и счетоводство » Безплатна услуга
08.08.2014, 17:04Фирма извършва безплатни услуги в един ден към клиентите си, с цел реклама.
Поръчките на клиентите са приключени със 100% отстъпка и сумата за плащане е 0 лв.
Трябва ли да се самоначисли ДДС за тези услуги ?
Осчетоводяването как трябва да бъде?
Ако услугата е за 20 лв без ДДС по принцип :
501/703 - 0 лв
609/4532 - 4 лв с протокол
Поръчките на клиентите са приключени със 100% отстъпка и сумата за плащане е 0 лв.
Трябва ли да се самоначисли ДДС за тези услуги ?
Осчетоводяването как трябва да бъде?
Ако услугата е за 20 лв без ДДС по принцип :
501/703 - 0 лв
609/4532 - 4 лв с протокол
568
Данъци и счетоводство » Услуга по чл.21, ал.2
05.08.2014, 15:43Здравейте!
Искам да попитам : при осчетоводяване на фактура за услуга по чл.21, ал.2 ( без ДДС), основата както трябва се попълни в колона 22 на дневника на продажбите, но не и в колона 9. Не трябва ли да се отрази и в колона 9 ?
Когато се осчетоводява ВОД на стока по чл.7 колоните са 9 и 20 за основата.
Искам да попитам : при осчетоводяване на фактура за услуга по чл.21, ал.2 ( без ДДС), основата както трябва се попълни в колона 22 на дневника на продажбите, но не и в колона 9. Не трябва ли да се отрази и в колона 9 ?
Когато се осчетоводява ВОД на стока по чл.7 колоните са 9 и 20 за основата.
569
Данъци и счетоводство » Re: Сторно касова бележка
30.07.2014, 11:03Аз го разбирам, че без значение дали сгрешения касовия бон е в брой, с карта или чек, към него се издава сторно касова бележка. Питам, защото колежката ми с дългогодишен опит, не издава сторно бележки към платените с карта, а само за тези в брой ( когато са сгрешени).
Благодаря!
Благодаря!
570
Данъци и счетоводство » Re: Предоставен паркинг на фирма от ЕС
29.07.2014, 16:46Благодаря!
Заблудих се, защото когато се ремонтира същият автомобил, тогава не се начислява ДДС.
Заблудих се, защото когато се ремонтира същият автомобил, тогава не се начислява ДДС.
571
Данъци и счетоводство » Re: Предоставен паркинг на фирма от ЕС
29.07.2014, 16:41Да, паркингът е в България. Не се ли счита, че се предоставя услуга на данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС в страна от ЕС ?
572
Данъци и счетоводство » Предоставен паркинг на фирма от ЕС
29.07.2014, 16:31Фирма, регистрирана по ДДС, предоставя място за паркинг на автомобила на фирма от ЕС, регистрирана по ДДС там.
Може ли да се счита, че тази услуга е по чл.21, ал 2 от ЗДДС и издадената фактура да е без ДДС ?
Може ли да се счита, че тази услуга е по чл.21, ал 2 от ЗДДС и издадената фактура да е без ДДС ?
573
Данъци и счетоводство » Сторно касова бележка
29.07.2014, 12:52Здравейте!
Искам да се уверя, че съм права, за това питам : при погрешно издадена касов бон на клиент платил платил с ПОС-терминал ( за 500 вместо за 50 лв), издава ли се сторно касов бон или те са само за сумите платени в брой ?
Според мен се издава и в касовата книга на платени с карта се пише сумата от касовата лента на "сума кредит" минус тази със сторно бележката.
Искам да се уверя, че съм права, за това питам : при погрешно издадена касов бон на клиент платил платил с ПОС-терминал ( за 500 вместо за 50 лв), издава ли се сторно касов бон или те са само за сумите платени в брой ?
Според мен се издава и в касовата книга на платени с карта се пише сумата от касовата лента на "сума кредит" минус тази със сторно бележката.
574
Данъци и счетоводство » Re: Отработено масло
15.07.2014, 16:48Когато има отпадъци от негодни за употреба в производството материали ( брак), те се заприхождават и след това продават по сл.начин :
302/611 - 100
411/702-100
709/302-100
В този случай, маслата не са брак.
302/611 - 100
411/702-100
709/302-100
В този случай, маслата не са брак.
575
Данъци и счетоводство » Отработено масло
15.07.2014, 15:04Здравейте!
Искам да попитам трябва ли да се заприхождава и евентуално на каква стойност отработено масло. След това то ще се продаде на специализирана фирма, без ДДС във фактурата на основание чл.163 а, ал.2 от ЗДДС.
Искам да попитам трябва ли да се заприхождава и евентуално на каква стойност отработено масло. След това то ще се продаде на специализирана фирма, без ДДС във фактурата на основание чл.163 а, ал.2 от ЗДДС.
576
Данъци и счетоводство » Инвестиционен имот
10.07.2014, 15:37Здравейте!
Фирма притежава жилищна сграда, придобита чрез строителство чрез възлагане. Заведена е в с-ка 303 Продукция (намерението е да се продаде). В един момент управителите решават да отдадат под наем един апартамент. Започва боядисване, поставяне на теракот, закупуване на ел.уреди и т.н.Тези разходи ще се правят в два-три последователни месеца.
Апартаментът би трябвало да се прекласифицира като инвестиционен имот според СС 40 и да се заведе в с-ка 224 по балансова ст-ст.
Въпросите ми са : кога и как по-точно да се увеличи балансовата с-ст на актива( разходите са в различни месеци и не всички фактури са за над 700 лв) ?
Фирма притежава жилищна сграда, придобита чрез строителство чрез възлагане. Заведена е в с-ка 303 Продукция (намерението е да се продаде). В един момент управителите решават да отдадат под наем един апартамент. Започва боядисване, поставяне на теракот, закупуване на ел.уреди и т.н.Тези разходи ще се правят в два-три последователни месеца.
Апартаментът би трябвало да се прекласифицира като инвестиционен имот според СС 40 и да се заведе в с-ка 224 по балансова ст-ст.
Въпросите ми са : кога и как по-точно да се увеличи балансовата с-ст на актива( разходите са в различни месеци и не всички фактури са за над 700 лв) ?
577
ТРЗ и осигуряване » ТД със срок на изпитване
04.07.2014, 14:33Здравейте!
В КТ чл.70 пише, че за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.
Ако работник е напуснал по свое желание преди 2 г и сега има споразумение отново да работи на същата позиция в предприятието, работодателя няма право да провери способностите му преди окончателния договор, така ли? За тези 2 годите те може да са се променили.
В КТ чл.70 пише, че за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.
Ако работник е напуснал по свое желание преди 2 г и сега има споразумение отново да работи на същата позиция в предприятието, работодателя няма право да провери способностите му преди окончателния договор, така ли? За тези 2 годите те може да са се променили.
578
Данъци и счетоводство » Re: ВОД на стока
17.06.2014, 10:26Благодаря!
А трябва ли нашата фактура да е придружена от превод на английски ?
А трябва ли нашата фактура да е придружена от превод на английски ?
579
Данъци и счетоводство » ВОД на стока
17.06.2014, 10:03Здравейте, за първи път имам ВОД и искам да съм сигурна, че това което мисля да направя, е правилно.
Фирмата ни, регистрирана по ДДС в България, продава стока, която управителя на английска фирма, регистрирана по ДДС там, ще транспортира до Англия.
Основанието за нулева ставка е чл.53, ал.1 във вр. с чл 7, ал.1 от ЗДДС, нали така, а не не начисляване на ДДС ?
Трябва ли нашата фактура да е придружавана от превод на английски или това е тяхно задължение?
Фирмата ни, регистрирана по ДДС в България, продава стока, която управителя на английска фирма, регистрирана по ДДС там, ще транспортира до Англия.
Основанието за нулева ставка е чл.53, ал.1 във вр. с чл 7, ал.1 от ЗДДС, нали така, а не не начисляване на ДДС ?
Трябва ли нашата фактура да е придружавана от превод на английски или това е тяхно задължение?
580
Данъци и счетоводство » Re: Финансов лизинг с опция
11.06.2014, 10:15Бях се объркала дали минималните лизингови плащания включват опцията за закупуване.
Видях, че точно в СС 17 е уточнено, че ако са значително по-ниска от справедливата стойност към датата на упражняване на тази опция, те се включват.
Благодаря!
Видях, че точно в СС 17 е уточнено, че ако са значително по-ниска от справедливата стойност към датата на упражняване на тази опция, те се включват.
Благодаря!