Благодаря ти, Колибри.
Може ли да не се осчетоводява? Няма ли да е един вид скриване на разход?

Нямах предвид да не се осчетоводява, а евентуално да не се осчетоводява на разход. :smile1:
Закона не прави разграничение между това дали фирмата е на печалба или не :)
Или го осигурявате като СОЛ или като ДУК
Осигуровки като чистач не ви вършат работа  :good:

Е,много категорично.Трудов договор също е възможен.
  Таксата за публикуване на ГФО би трябвало да се води разход, нали?

Да, ако сте я осчетоводили като разход ще се води разход. :smile1:
Миро вече го направи. :smile1:
На гише не искате , за да не ви хванат, по електронен път се страхувате от засечка - изобщо ще ги подавате ли ? Защото и неподадените засичат........
 Лице с магистърска степен "Икономика и управление на индустрията" и 15 години стаж като ТРЗ може ли да съставя годишни финансови отчети съгласно чл 17 от  Закона за счетоводството?

Каква точно е била длъжността, която сте изпълнявали като наименование в трудовия договор ?
ГФО и данните в него са резултат от осчетоводените от нас / предоставени от собственика документи.И този ГФО е приет и одобрен.Какво да доказваме ???
Имаме вече задължението да правим архив на счетоводните програми за всяка година  , а там е съхранен запис на всеки документ и счетоводна операция. Отделно ГФО се приема, одобрява, подписва , а данните там са резултат на всички тези документи . Не намирам смисъл от никакви допълнителни декларации, описи , подписи - ние ще работим ли или ще се следим, докато се хванем ?
Знаете ли дали от НАП налагат глоби за неплатен авансов данък за наем (платена е направо пълната сума на данъка, декларирана с ГДД)?


http://www.tita.bg/page/76

Здравейте,
Аз съм собственик на ЕООД и се самоосигурявам на 420 лева без право на болничен. Не получавам заплата от фирмата и в няма назначени служители за 2015 година.
Трябва ли да впиша себе си в отчета за заетите лица и ако е необходимо къде?
С уважение :)

Към края на справката за заети лица има табличка с графа "Работещи собственици" - там попълвате брой / евентуално 1 / .
Не вземайте 123/702 със 720. Това намаление ще дойде при продажбата на върнатите стоки като част от отчетната стойност на продадените стоки за годината , ако се продадат.
Собственикът ще се осигурява като Сол.

Защо му е тогава управител, като може да е СОЛ и да управлява в рамките на самоосигуряванито ?
Според мене по-добре би било да не се осчетоводяват фактурите през текущия месец,  а да се отлага ползването на ДДС-то с цел именно да се види частта за лично ползване. Следващ месец би могло да не се ползва целия ДК , а частта за лично ползване да се осчетоводи по ДТ 498.
Така или иначе  тези суми не са данъчно-признат разход и с тях ще преобразувате финансовия резултат.
Подавате ги дори и с нулеви стойности - от къде да е известно , че нямате такива обороти, ако не "уведомите" чрез справката ?
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=13527.0

Дали това няма да помогне? Не е Ризон, но върши работа.
За да подадете 1010 за предприятие с дейност трябва да сте отчели приходи и/или разходи съгласно счетоводното законодателство. Само внесените осигуровки на СОЛ не пораждат такива освен, ако нямате други счетоводни приходи/разходи.
А така не излиза ли, че фирмата има пари, но като не са на СОЛ-а няма да му плати осигуровките ? Ако все пак останете с такова салдо, а СОЛ-ът донесе вносни бележки за осигуровките, платени от банковата сметка на жена му примерно ? Уж има салдо по 493, а той си ги платил / теоретично макар / , а вие си мислите, че имате вземане от СОЛ-а. Я да си внесе парите, а плащането да си чака.
Начислявам осигуровки на самоосигуряващият се собственик  със статия 493/455
Осигуровките от Ноември и Декември не са платени към 31.12.2015

Сумата, натрупала се по 493 декларира си се като вземане от свързано лице в Част 6 на  годишната декларация?

А защо не вземете веднага и операцията 501/493 като се има пред вид, че тези суми са за сметка на лицето ?
Това съобщение не е проблем да  си подадете декларацията. Независимо от него си кликнете на подаване - няма да имате проблем.