След края на годишното реших да се проверя и видях,че не съм осчетоводила временни разлики от амортизации.Данъчните и счетоводните са ми различни /данъчните са повече с 2 000 лв./и сега това го отчитам като грешка-трябваше да са ми от една и съща дата,за да нямам главоболия.
Но сега искам да питам това голяма и фатална грешка ли е?:)
бЛАГОДАРЯ И ПРИЯТЕН УИКЕНД! :flowers:
Благодаря за отговора!
Това не ми беше ясно-първо подавам описа с фактурите,а после същите фактури ги включвам в дневник покупки.А трябва ли с нещо да се обозначат ,че са същите фактури от описа-да приложа отново описа или вх. му номер ?
Благодаря много за бързия отговор!
Здравейте отново!
По-рано пак питах във форума ,но не ми отговориха...Ще опитам отново..
Управител на ЕООД,който три последователни месеца от 2012 г. се е осигурявал като СОЛ и е внасял осигуровки на 420 лв. и след това прекъсва този вид осигуряване  и минава на договор за управление във фирмата трябва ли да прави някакво изравняване на осигурителния доход?
Мерси предварително
Здравейте
Искам да попитам този опис отделно ли се подава от дневника за покупки и понеже ще ги нося на хартия,означава ли това,че го попълвам ,разпечатвам и го нося,защото други покупки,след регистрацията по ДДС, нямаме?
В ОПР се посочва счетоводната печалба,а данъкът се изчислява от данъчната декларация-преобразуваната печалба х 10%.
И аз предполагам,че е грешка,но аз какво да правя сега??? Да я давам ли в намаление през 2012 г.?


с чл.42 се създава временна данъчна разлика, която в следващата година има обратно проявление, но при вас няма основание за създаване на такава, а по-вероятно става въпрос за грешка, а грешките за последно с ГДД за 2012 се изправят с декларацията, от 2013 се прилага чл.75
Нямат ДУ,А СУМАТА СЕ ДОБЛИЖАВА ДО РАЗХОДИТЕ В СМ.604 И 605.Но сега аз трябва да го дам в намаление,нали?
възнагражденията по трудови правоотношения са извън обхвата на чл 42, да не би да е последната неизплатена заплата и осигуровки на ДУК?
Взех да приключвам ООД,което е на загуба поредна година.Колежка преди мене,предполагам,за да намали загубата през 2011 е преобразувала финансовия резултат в увеличение с разходи по чл.42- ред 6 от кол. А на ГДД - по-точно това са начислените заплати и осигуровки за годината. Сега аз, за 2012 трябва да дам сумата в намаление и така ще завиша загубата. А какво да дам в увеличение,не зная как да постъпя? :blush:

Благодаря за успокоението....Много се ядосах вчера като разбрах. :bow:..
Не се ядосвайте. :smile1:
Тези Дукове и Дукеси са с едно много двусмислено положение.
Хем за целите на данъчното облагане по ЗДДФЛ са приравнени на трудещите се, хем КСО признава за пролетариат само работническата аристокрация с договор по КТ. :flowers:

Сега трябва всичко да преправям..Този ДУК..това пък въобще не го знаех...
Чл. 42 от ЗКПО.
Да,там ще бъде,но защо се преобразувакъде го пише?
ТАБЛИЦА УВЕЛИЧЕНИЯ Т.6
Здравейте
Къде да намеря като текст преобразуването на ФР в увеличение с неизплатената заплата на ДУК за м. 12 и осигуровките?
Благодаря много предварително
Здравейте, :wave:
Ако някой знае,моля да сподели: дали на ред Текущ ремонт ред 31180 в приложението на ОПР за статистиката трябва да се отнесе техническата поддръжка на товарните камиони, които ползваме под наем?
Благодаря много предварително
Има обявен в Търговския регистър,но няма посочено възнаграждение.
Ако имате обявен писмен ДУК и възнаграждение в него, мисля ще търсят осигуровки по тази сума.
Предварително благодаря за отделеното внимание.
Фирма-ООД,учредена м. февруари /15.02.2013 е вписана в ТР/ 2013 г.,управителят е обявен в ТР с договор за управление,но за по-ниски осигуровки иска да е самоосигуряващ.
Може ли да подам ОКд5 от 01.03.2013 г. Т. Е да пиша,че упражнява дейността от 01.03.2013 г. и трябва ли някъде да обявявам ,че няма да е на ДУ?
Здравейте,
следя си редовно тази справка и ми беше чиста-нула. След декл.6 за м.01 2013 г.  влизам днес да проверя ккаво стои и гледам като задължения по-малка сума от лев и стотинки от това,което очаквам..  Влизав в другата справка- за извършените плащ-я и там стои надвнесена сума от 1,52  лв. При мен по сч.данни не ми стои дебитно салдо.
Какво да правя,не искам да ми стоят такива разлики?
Благодаря много предварително :bow:

Мерси,но нещо не се получава..
И двете са в част ІІ.
По договор за управление на код 1400, а по чл. 111 на код 1530.