Утре ще изпращам на хартия -по пощата с обратна разписка- декл.1 за СОЛ /от София в НАПВарна/.
Трябва ли декл.1 и протоколът да бъдат в 2 екзп. като почти съм сигурна,че няма да ми върнат единият екз. с входящ номер?
Приятна вечер :smile1:

Благодаря много и приятен ден!
Посочените действие за осигуровки и декларации са правилни. Воже да си вземе ПИК от НАП и да се прави справка. Също така може и с електронен подпис при подаване на необходимите документи.
Добро утро :smile1:
Отново искам да питам за СОЛ-все още не съм много наясно..Как може да се направи справка за него в НАП-по ЕГН ли? Става въпрос за СОЛ-управител на ЕООД. Защото..изброявам ,за да не би да бъркам някъде:
-превеждам осигуровките по ЕГН на лицето като  наредител е фирмата.
-подавам декл.1 по булстат на фирмата и ЕГН на лицето с код 12
-подавам декл.6 годишна по ЕГН на лицето с месец 13.
Благодаря предварително и приятен ден

Благодаря,Марпан :give_rose:
Правилно е. В кл.1 посочвате 1 и попълвате всичко само за това лице.
Добро утро!
Открих си грешка в един запис на декл.1 за м.02 2013 г.- грешка в отработените часове т.16.7.
Искам да подам корекция -  посочвам код К за м.02 2013 г. и повтарям всички данни,верните,за съответното лице-правилно ли е?
Хубав ден :flowers:
Добро утро :smile1:
Данъкът ще декларирам.
Не сте ли закъсняли малко за януари и февруари? Или ще декларирате данъка?
И аз да се включа по темата...Сега като се подава годишната декл.6 за СОЛ трябва ли да има печат на протокола или не?
Мерси много
Благодаря :bow:
Разбира се, че можете да попълните в една бланка за два месеца.
За това е направена такава бланка :smile1:
Да разбирам ли ,че за м.01 и м.02 с код 5  мога да подам една обща декл.6?
Здравейте
моля да ми обясните в кои случаи се попълват всички колони на декл.6 - имам пред вид кол.7.1 7.2 7 .3 и 7.4.
Имам да декларирам 2 удържани данъка-за за 2 месеца/РЗ за м.01 и2 са изплатени през м.3/ и се питам дали не мога да ги направя в съседни колони?
Благодаря предварително
След края на годишното реших да се проверя и видях,че не съм осчетоводила временни разлики от амортизации.Данъчните и счетоводните са ми различни /данъчните са повече с 2 000 лв./и сега това го отчитам като грешка-трябваше да са ми от една и съща дата,за да нямам главоболия.
Но сега искам да питам това голяма и фатална грешка ли е?:)
бЛАГОДАРЯ И ПРИЯТЕН УИКЕНД! :flowers:
Благодаря за отговора!
Това не ми беше ясно-първо подавам описа с фактурите,а после същите фактури ги включвам в дневник покупки.А трябва ли с нещо да се обозначат ,че са същите фактури от описа-да приложа отново описа или вх. му номер ?
Благодаря много за бързия отговор!
Здравейте отново!
По-рано пак питах във форума ,но не ми отговориха...Ще опитам отново..
Управител на ЕООД,който три последователни месеца от 2012 г. се е осигурявал като СОЛ и е внасял осигуровки на 420 лв. и след това прекъсва този вид осигуряване  и минава на договор за управление във фирмата трябва ли да прави някакво изравняване на осигурителния доход?
Мерси предварително
Здравейте
Искам да попитам този опис отделно ли се подава от дневника за покупки и понеже ще ги нося на хартия,означава ли това,че го попълвам ,разпечатвам и го нося,защото други покупки,след регистрацията по ДДС, нямаме?
В ОПР се посочва счетоводната печалба,а данъкът се изчислява от данъчната декларация-преобразуваната печалба х 10%.
И аз предполагам,че е грешка,но аз какво да правя сега??? Да я давам ли в намаление през 2012 г.?


с чл.42 се създава временна данъчна разлика, която в следващата година има обратно проявление, но при вас няма основание за създаване на такава, а по-вероятно става въпрос за грешка, а грешките за последно с ГДД за 2012 се изправят с декларацията, от 2013 се прилага чл.75