Не само ти го правиш така, marpan_64 - такъв е резона. В годината на плащане, се начисляват като разход и затова се дават в увеличение на ФР в същата година. :good:

Тормоза за частният бизнес е повсеместен, не само за такива като нас. То, това е проблема.
А, за фирмите - за дисциплината и документите - да се оправят шефовете. Каквото те донесат - това ще има в досиетата на работниците.  Поне това не го мисля.
По пощата.
То, ако вдигнат "карантината" - сам ще си го занесете.
Впрочем - и сега може да го занесете.

С код 0 - редовни данни, само довнасянето, нооо - помесечно. Иначе ви ги връщат.
Здравейте , електронно ли я подадохте тази декларация
"Електронно" става за минутки.
Сваляте от тук https://www.nap.bg/page?id=229
Не само няма отговор. Но вече и бизнес статистиката започна с техните номера. Днес след обяд нямаше 2 часа система. А аз ходя на работа с кашлица.
Вие по-добре вземете мерки за кашлицата,   май..та  й на статистиката.
Обикновено искат за 6 месеца назад.
Такива случаи - моята ТРЗ програма ги изключва автоматично от справката.
А, да се сещате, че преди да приключи годината - може и да нямате печалба?
И единственото удостоверяване на печалбата на дружеството е с ГДД, съгл. чл.92 ЗКПО?
Цялостната дейност.
Браво, много добро попадение!
Видях, че колота е с евро-коефициент 1, а то не е така. Разликата е 24.40 лв.
Благодарности! :smile1:
Действително сервизната фирма дерегистрира КА в НАП. От там нататък е лесно - плащане по банка и софтуер - free. :smile1:
Нестопанската не се посочва в ГДД?

Разбира се, че не се посочва.
ditzve,
вие такси ли събирате от клиентите?
Освен трудовата книжка "за доказателство" - изисквайте да попълни собственоръчно декларация, че за периода не е постъпвал на работа.
Защото може да е започнал работа някъде и да им е казал - ще ви донеса трудовата книжка по-късно. Наскоро имахме такъв случай, сериозно.
Просто после ни усложняват работата такива...
Тогава защо се чудите?
Продажба на УПИ № ... , парцел/район/град...........50 000.00
ДДС..................... ........................ ........................ ................10.000.0 0
                                                                                           ______________
                                                                                              60 000.00
Проверете в Д1-корекция сте попълнили същите данни в т.12, данните за лицето, месецът...

Благодаря, но в т.12 е код 28 - лицето е с дълъг неплатен.., а аз го бях пуснал пълен месец, че е с еднакво име с друг от малцинството..
Гледам, преглеждам.. :smile1:
Такъв отговор не бях получавал от НАП:
"Обр.1  Неправилна последователност на подаване на декларация по отношение на Код корекция - предишна декларация:няма намерени, текуща декларация:1"

Това е защото вчера пуснах Д1 и Д6 за месец октомври, а днес правя корекция за един работник.
Вчера всичко ми бе прието, нима днес не намира вчерашните записи?