Леле, кога успяхте? Браво, Катя!  :bow:

Весело изкарване на новогодишните празници!  :ok: :smile1:
И аз съм за "кюпа".  :thumbup:
Все пак - и за него подаваме Д1 и ...Д6 - годишна.
Графиньо фон Тити - ти сигурно събираш багажа и след малко си на плажа?!  :wink1:
Ееех, друго си е, да си на морето ..  :smile1:
 
Хубави мисли ви се въртят в главите :)

А, аз СОЛ - как смятате да процедирате с пл.нареждания? Отделно? .. Или в кюпа и тях :)
Данъчна основа по договор: 11544.80 лв.
Увел. на ДО по чл.26, ал.1, т.3: 527.33 лв.
----------------------------------------------------------------
Дан.основа за изчисляване: 12072.13 лв.
Д Д С :                                 2414.43 лв.
Общо:                                14486.56 лв.
Сума за плащане:                 13853.76 лв.
А, да сте чували за съставяне на Протокол за придобиване на актив по възмезден/безвъзмезден начин?
Преценете също, дали пък имате  право на ДК за някои услуги, вложени вече в незавършено производство.  От там, някой път изскачат хубави сумички.
Аз предлагам глоба от 50 лв. на лекаря, сгрешил б.л. !
Писна ми от тия връщания, преправяние и пак носене!
При мен ли само - но всеки 3 - 4 б.л. е грешен или не пълнен!
Аман от тия "доктори" !
Два пъти "ДА" ... в най-общия случай, за който се сещам аз.
С "червените" можеш само да си изтеглиш пари от сметката - те за друго не стават :)
И екземплярите са 2.
Това е доставка по чл.28 от ЗДДС - ОБЛАГАЕМИ ДОСТАВКИ С НУЛЕВА СТАВКА НА ДАНЪКА.
Намери й място в клетките.., че моята програма директно ги разпределя.
Описът не е въобще за налични активи, а само за такива, на които ще искате да приспаднете ДДС. Така че .. действайте.
Да, kamych - това е много важна промяна.

Представям си на 15-то число какви опашки ще се вият пред гишетата :(
Хиляди благодарности, Кatya!
 :give_rose:  :air_kiss:
Преди по-малко от година направих така Приложението - за последните три месеца. След това - при проверката самите инспектори ме накараха да променя  искането за възстановяване - за останалия, по-раншен 6 мес. период - за да мине всичко наведнъж. Не знам дали във всички ТД процедират така..
Иначе - процедурата с Приложенията е ясна - три месечни периоди, както е писала delfine.
Можехте до 14.11.2011 да включите трите / м.08, м.09, м.10/ периода в процедура и да подадете приложението .. и да възстановите..
Сега трябва да изчакате резултата за м.11.2012 и тогава да се види как ще се процедира. Ако е пак възстановаване - подавате приложението за месеци 09, 10, и 11. 2012г.
Натрупаното ДДС за възстановяване от месец .04. до .08. включително ще остане за възстановяване или прихващане с други данъчни задължения при една ревизия. Разбира се, може и да си подадете искане за възстановяване на ДДС за този 5 месечен период, но преценете, защото това става с проверка от ревизиращия орган, която понякога прераства в ревизия :)