Важната е датата на изплащането.
За 01/05 ще ви бъде изплатено възнаграждение за работа на празник.
Дали имате извънреден труд зависи от периода на изравняване и отработените часове. Но тези часове над 8те на 1ви не са извънреден труд в смисъла, който влагате
Аз го тълкувам така:
регистриран си като СОЛ-свободна професия - адвокат.
Ако извършваш услуги по превод, рисуваш портрети по поръчка (талантлив адвокат) и т.н. е дейност, различна от тази, за която си регистриран.
СОЛ-собственик на ЕООД, извършва услуга по ГД на друга фирма - по същия начин - тази услуга и извън дейността ти като СОЛ в ЕООДто.

Може и да греша в разсъжденията си, разбера се.
Би трябвало обаче да се изравнява за всички тези доходи (които влизат в кол. 5.5).
Добре ги изяснихте ЗП, включете се и тук :)))
Статистиката остава същата.
Декларацията се подава изцяло наново.
Та, чуденката започна оттам, че лицето е в майчинство цялата 2014.
Изхождайки от начина на попълване на Т1 и Т2 от ОНОВА указание на НАП, като няма отработени дни, как да попълня кол. 5.5 за дохода от ГД?! :)
(въобще няма да навлизам във въпроса, че са й удържали данък, ама нямам нерви за това да се ядосвам)
Аз побутвам тази тема, че не ми се пише нова.

Излиза, че СОЛ с майчинство и ГД, за дейност различна от тази, за която е регистриран като СОЛ, не внася окончателни социални...?
Уф, моля глупостта, която съм написала по-горе да се игнорира :)
Попълвате за всеки месец поотделно кол. 3.
Кол. 4- с избрания осиг. доход.
Кол. 5.5. - изчислявате сумата от прил. 3 на база колкото месеца е упражнявана дейността. Ако е един, вписвате в съответния месец.
Аз побутвам тази тема, че не ми се пише нова.

Излиза, че СОЛ с майчинство и ГД, за дейност различна от тази, за която е регистриран като СОЛ, не внася окончателни социални...?
И моята програма взима само ОТВ. Според мен би трябвало да се смята и ДВТСПО
кол 5.2 се попълва, ако лицето упражняване и получава доходи от личен труд.
Колко отстъпка ще загубиш?
Мисля, че няма да бъде призната. Не знам дали има значение, че е платен данъка.
Лицето е следвало да заяви през възложителят, че е самоосигуряващо се.
Вижте в системата на НАП или в ПР какво е подадено като Д1 за лицето, вероятно за м. 02 има две декларации. В случая не мога да ви посъветвам кое е правилното попълване на декларацията, но ако бях аз, бих попълнила Прил. 3 без Т1 и Т2. И бих ударила няколко пъти СОЛът по главата с готовата декларация :)
(Честно казано правилното е да попълните Прил. 3 и да попълните Т1 и Т2 и да се внесете данъците и осигуровките, а пък удържаните от възложителя да си ги искане, но успех с това :))
И при мен се получи подобно нещо преди няколко часа, та затова помислих, че е това. Само с изтриване на Т1 и Т2 става :)
Хм, някакъв бъг е по-скоро.
Изтрийте таблицата и я нанесете на ново.
Не ви разбирам. Разпредели ли сте 4908 лв. по редовете в Т1 и Т2?
Какъв е бил периода на упражняване на дейност, за който е добит този доход - цялата 2014 или?