За здравното - вижте ЗЗО.
За ДДФЛто - облагането на чужденци.
Това е едно от по-смислените неща, които се случиха.
Най-добро би било унифициране на сроковете за всичко и честно казано не виждам защо не, освен някаква закостеняла практика.

Колкото до колежката (колегата) по-горе, не съм имала желание да съм агресивна. Ситуация ми се стори супер забавна, затова добавих и усмивки към мнението си.
За всички ДДС декларация са изчезнали, не само за текущите.
Вие сериозно ли? :)
Сядайте да работите, не да пишете по форуми :))
Цялата сума по наемът е данъчно признат разход, ако е платен (в данъчната година).
Нали отнасяте по 602 наема, как си извършвате осчетоводяването
Аз не мога да знам какво се случва в икономическия живот на този СОЛ.
Има си условия, при които задължително се подава ГДД.
Ако не отговаря на тях, не подава.
личен труд не се равнява на ТД, който е сключен на основание Кодекса на труда.
По ясно от това, не знам как да го кажа
Ако отговаря на условията за подаване на ГДД, трябва да подаде.
Но трудовия договор е трудов договор и е различен от личния труд - едното е Кодекс на труда, другото е ЗЗД (мисля)
И още нещо да попитам само - ако сега подам декларацията и след 31 март подам коригираща, вече няма да мога да ползвам отстъпката, нали?

При корекция, дори основната да е подадена преди 31/03, почти сигурно е, че няма да можете.
Според мен е редно да се разпредели на цялата 2014 и да се направят корекции на Д1.  :)
(но не бих задълбавала)
и освен  осигуряване като самоосигуряващо се лица, се осигурява  и за личен труд?
ГД със СОЛ-а ли е или не?

аз вече не вярвам на това, което пишат хората достатъчно, за да си вадя изводи от него.
Като ми каже, да СОЛ съм, с окД-5 - тогава нататък :)
Преди време ми казаха, да СОЛ съм и след това се оказа, че е безработен :)
Тъй че... пито-платено и изяснено :)
самоосигуряващо лице ли сте?
Разбирате, че ГДД се изготвя на база ОПР, нали така?

Фирмата  излиза на загуба,а  има банков кредит и всяка година се променя лихвата
.Собственика  е  ЕООД  и през годините е правил парични вноски при създаването 1990 на фирмата и при недостик на средства.
Заради банксата и престиж на фирмата собственика решава да увеличи печалбата с 8000 лв
 107/705 други приходи 8000лв
107/123
В отчета за приходите в други приходи.
В ГДД  да намаля общите приходи и посоча нетни от продажба само. част V 1.1-e това не ми се иска да го показвам в ГДД заради банката,става ли  и какви са последиците.
Честно казано до момента не съм подавала още чл. 92, но ако това беше ситуация, щеше да се разбере по форумите отдавна.
Номерът сам излиза - но трябва време, за да се синхронизират системите на НАП и НСИ.
Първо установете за данъчни и осигурителни цели това лице какво се води - сръбско или украинско. Погледнете спогодбите за СИДДО и социална сигурност (ако има такива) със съответната държава.