Направиха ни на луди вече. Имам нужда от помощ от приятел:)
1. Допълнителните вноски от едноличния собственик на капитала, съгласно чл.134 от ТЗ по коя сметка може да са осчетоводени?
2. Тези вноски трябва ли да ги посочвам в приложение № 4?

Ситото се увеличи с още няколко дупки. Така улесняваме НАП за проверки.
Попълвам справката за свързаните лица - приложение № 4.
Може ли някой да погледне дали правилно попълвам.
1. Едната фирма на шефката е извършила услуги на фирмата, за която попълвам. Има издадени фактури за извършените през 2013 година услуги на стойност с ДДС - 9661.85. Посочвам сумата без ДДС на код 2 на реда за "ДЗЛ е получател" - 2.1 - 8051.54 лв.
2. Фирмата, за която попълвам ГДД е предоставила на ЗП на същото ФЛ зем.земя под наем. Има издадена фактура. Ще я посоча като "ДЗЛ е предоставящ", но се чудя на кой код - 2 или 6?
Каква е грешката?
Когато въведете данните в д.1 има възможност за проверка на сумите. Трябва да са равни с посочените от Вас в д.6.
С посочване на месеца през който са платени заплатите и е удържан данъка на т.8, година - 2014, код на т.9 - 8 и дата на т.18 - последен ден от месеца.
Да до 31.03.2014 година е срока.
Няма ли такси по регистрация на фирмата?
Много, много, Благодаря! :air_kiss:  :give_rose:
През м.май 2013 год. имам получена сума от ДФ "Земеделие" за компенсиране на загуби от погинала рапица през 2012 год. - измръзнала. По коя сметка е правилно да осчетоводя сумата според Вас?
Единствената възможност във Вашия случай е да прехвърлите правото на отпуска по чл.163 от КТ на бащата. Това е за сега.
Може от теглени пари от сметката на фирмата, а изхарчени от шефа.
И аз стигнах до това прословуто приложение № 4. Чета уж указанията на министъра, но нищо не разбрах. Имам сделки между две ЕООД-та и едно ЗП. Собственикът е едно и също лице. Чудя се и се май дали трябва нещо да посочвам.
Миналата година попълвах тази справка на една фирма без да съм попълнила справката през годините в които имаше загуба. Няма никакъв проблем. Тази година пак е на печалба фирмата и отново ще приспадам.
Как е по-правилно осчетоводяването на върнати суми по издадени кредитни известия към клиенти за точното отразяване в ОПП?
При плащане по издадена фактура на клиент осчетоводявам:
Дт 503/ Кт 411
При връщане на суми по издадени КИ съм осчетоводила:
Дт 411/ Кт 503

Сега се боря с ОПП и се чудя не е ли по-правилно при връщане на сумите да е така:
Дт 503/ Кт 411 със знак минус?
Защо ще трябва корекция на д.1? Кодът на т.12 - е 04.
В тази фирма шефа плаче за проверка от Инспекцията по труда.
Значи , според мен

1.при болнични за временна нетрудоспособност СОЛ дължи 4.8% в/у 420 лв здравна осигуровка

2. за периода на болнични за бременност и раждане и майчинството  8% върху 420 лв.

Имам предложение - опитай се да направиш д.1 на СОЛ с болнични и на т.18 да посочиш - 8%:))
За втората година дните се посочват не в т.16.2, а в т.16.3.
Осигурителният доход за здравните осигуровки се посочва не в т.17, а в т.17.1.
Това са разликите към настоящия момент.
Подава се както до сега - като болнични.