100 лв. за ненужни книги.
Гр.договор за м.май,изплатено възнаграждение м.юни ,  ДОД ще бъде внесен до края на юни, а декл.55 ще подам до края на юли.
Така ли е или да не бързам с внасянето на дод през м.юни.

Данъкът може да се внесе и до 25-ти юли, но няма никакъв проблем, ако се внесе и м.юни.
За сметка на работодателя са първите 3 работни дни от болничния. В случая - 30, 31 май и 3 юни.
От кога до кога е болничния?
При обезщетение за безработица НЯМА осигуровки за фонд Общо заболяване и майчинство. За този период се взема за база МРЗ за страната.
Въпреки огромното ми желание да помогна трябва да се справите сама.
Варианта е един: пълен анализ на ДДС сметките от м.08.2011 год. до датата на АПВ-то. За надвнесения корпоративен данък е ясно - 503/452 . Трябва да го има като дебитно салдо по сметка 452.
Сега въпросите: какво е това ДДС за възстановяване за периода от 01.04.2012 год. до 30.06.2012 год.? То стои ли си на салдо по с/ка 4538?
Също така погледни в справки-декларациите по ДДС за м.09, 10 и 12.2011 год. посочени ли са сумите за приспадане в кл.70 - съответно за м.09 - 276.58, за м.10 - 586.90 и за м.12 - 1039.74.
Напиши ми точно какво е отразено в АПВ-то.
Защо се притесняваш? Променят се само записвания по разчетни сметки.
1. Разликата от ДДС-то за внасяне за м.декември в размер на 861.96 лв. внесени ли са?
2. Според мен трябва да се пусне червена операция на 4539/4538 за м.12.2011 год. със сумата от 1119,56 лв.

Така ще се получи, че има ДДС за внасяне за м.декември в размер на 1119.56 лв., която сума е покрита с осигуровките за 2013 год. Ще има и лихви. След това с АПВ-то осчетоводяваш плащане на осигуровките и лихви за осигуровките на Кт с/ка 4538
Според мен - най-чисто е освобождаване и назначаване отново.
Няма място за притеснение. Ако за месец май сте на ДДС на възстановяване имате възможност за м.юни и юли да приспаднете ДДС-то, ако през тези 2 месеца сте на внасяне. Трябва добре да проследите нещата през следващия месец и да посочите приспадането на ДДС в кл.70.
Трябва да отидете в НАП да уточните нещата и да подадете декларация 6.
Разкажи от начало, ако искаш да помогнем.
Няма как от непоискано ДДС да са се образували задължения. Проследете си добре ДДС-то за 2011 год. Сигурно има някъде в месеците ДДС за внасяне, за което сте взели операция 4539/4538, но в действителност не е посочено приспадането в справката.
И по кой член от КТ мислите да я съкратите?
В трудовия договор кой член от КТ е посочен?
А при подаване на уведомлението за назначаване на т.8 - 01 ли е посочено?
И трябва да преведете осигуровките и данъка.